臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2537 │ │ │ │
10│ 37 │ │ │萬華區衛生所 │ 57,806,965│ 82,641,863│ -24,834,898│
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│ │ │ │ 650100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 14,683,367│ 21,241,909│ -6,558,542│
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│ │ │ │ 650101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 14,683,367│ 21,241,909│ -6,558,542│1.本年度預算數14,683,367元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費11,623,541元 ,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,963,626元 ,旅運費1,096,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費11,476,341元 ,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 5,372,184元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え一般業務2,944,182元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 1,058,618元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ會計業務67,862元 ,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列29,746元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お人事業務194,982元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列97,994元。
│ │ │ │ 652500 │ │ │ │
│ │2 │ │ 衛生業務 │ 37,873,411│ 56,624,729│ -18,751,318│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 652501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公共衛生 │ 37,873,411│ 56,624,729│ -18,751,318│1.本年度預算數37,873,411元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費31,077,696元 ,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,737,815元,旅運費57,900元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費30,592,896元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列12,680,520元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え保健防疫業務3,349,126元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 3,285,679元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ衛生教育376,730元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列61,556元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お家戶健康服務3,109,939元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 2,266,482元。
│ │ │ │ │ │ │ │ か營業衛生業務261,680元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 347,766元。
│ │ │ │ │ │ │ │ が醫政藥政業務183,040元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 109,315元。
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│ │ │ │ 657100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,250,187│ 4,775,225│ 474,962│
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│ │ │ │ 657102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 4,588,937│ 1,910,565│ 2,678,372│編列地下室、頂樓中庭及室外整修
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │工程2,940,974元, 緊急發電及消
│ │ │ │ │ │ │ │防系統更新工程1,647,963元, 共
│ │ │ │ │ │ │ │計如列數。
│ │ │ │ 657103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 89,000│ │ 89,000│編列汰換機車二輛 89,000元。
│ │ │ │ 657104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 572,250│ 2,864,660│ -2,292,410│編列資訊設備350,000元,其他
│ │ │ │ │ │ │ │222,250元,共計如列數。
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