臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2537                        │                │                │              │
    10│ 37 │  │  │萬華區衛生所         │      57,806,965│      82,641,863│   -24,834,898│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   650100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      14,683,367│      21,241,909│    -6,558,542│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    650101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      14,683,367│      21,241,909│    -6,558,542│1.本年度預算數14,683,367元 ,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費11,623,541元 ,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,963,626元 ,旅運費1,096,200
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費11,476,341元 ,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 5,372,184元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え一般業務2,944,182元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 1,058,618元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ會計業務67,862元 ,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列29,746元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お人事業務194,982元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列97,994元。       
      │    │  │  │   652500                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  衛生業務         │      37,873,411│      56,624,729│   -18,751,318│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    652501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   公共衛生        │      37,873,411│      56,624,729│   -18,751,318│1.本年度預算數37,873,411元 ,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費31,077,696元 ,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6,737,815元,旅運費57,900元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費30,592,896元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列12,680,520元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え保健防疫業務3,349,126元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 3,285,679元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ衛生教育376,730元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列61,556元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お家戶健康服務3,109,939元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 2,266,482元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か營業衛生業務261,680元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 347,766元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が醫政藥政業務183,040元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 109,315元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │   657100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,250,187│       4,775,225│       474,962│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    657102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       4,588,937│       1,910,565│     2,678,372│編列地下室、頂樓中庭及室外整修
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │工程2,940,974元, 緊急發電及消
      │    │  │  │                              │                │                │              │防系統更新工程1,647,963元, 共
      │    │  │  │                              │                │                │              │計如列數。          
      │    │  │  │    657103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │          89,000│                │        89,000│編列汰換機車二輛 89,000元。 
      │    │  │  │    657104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │         572,250│       2,864,660│    -2,292,410│編列資訊設備350,000元,其他  
      │    │  │  │                        │                │                │              │222,250元,共計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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