臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2536 │ │ │ │
10│ 36 │ │ │大同區衛生所 │ 41,014,030│ 59,618,674│ -18,604,644│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 650100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 11,546,443│ 17,223,445│ -5,677,002│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 650101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 11,546,443│ 17,223,445│ -5,677,002│1.本年度預算數 11,546,443元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費8,538,656元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 費2,143,787元,旅運費 864,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人事維持費 8,495,856元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列3,698,256元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 2,677,222元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,749,087元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務45,020元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 28,636元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務 328,345元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列201,023元。
│ │ │ │ 652500 │ │ │ │
│ │2 │ │ 衛生業務 │ 29,232,587│ 41,119,689│ -11,887,102│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 652501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公共衛生 │ 29,232,587│ 41,119,689│ -11,887,102│1.本年度預算數 29,232,587元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 24,498,672元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費4,715,315元,旅運費18,600
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,287,472元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 10,730,292元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)保健防疫業務 1,441,287元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列478,781元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)衛生教育 389,070元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 12,344元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)家戶健康服務 2,730,088元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列668,787元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)營業衛生業務245,800元 ,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 23,560元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)醫政藥政業務 138,870元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列1,974元。
│ │ │ │ 657100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 235,000│ 1,275,540│ -1,040,540│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 657104 │ │ │ │
│ │ │1 │ 其他設備 │ 235,000│ 1,275,540│ -1,040,540│編列資訊設備 235,000元。
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