臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2536                        │                │                │              │
    10│ 36 │  │  │大同區衛生所         │      41,014,030│      59,618,674│   -18,604,644│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   650100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      11,546,443│      17,223,445│    -5,677,002│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    650101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      11,546,443│      17,223,445│    -5,677,002│1.本年度預算數 11,546,443元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費8,538,656元,業務費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費2,143,787元,旅運費 864,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人事維持費 8,495,856元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,698,256元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 2,677,222元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,749,087元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務45,020元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 28,636元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務 328,345元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列201,023元。     
      │    │  │  │   652500                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  衛生業務         │      29,232,587│      41,119,689│   -11,887,102│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    652501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   公共衛生        │      29,232,587│      41,119,689│   -11,887,102│1.本年度預算數 29,232,587元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 24,498,672元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費4,715,315元,旅運費18,600
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費24,287,472元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 10,730,292元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)保健防疫業務 1,441,287元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列478,781元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)衛生教育 389,070元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 12,344元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)家戶健康服務 2,730,088元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列668,787元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)營業衛生業務245,800元 ,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 23,560元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)醫政藥政業務 138,870元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列1,974元。    
      │    │  │  │   657100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         235,000│       1,275,540│    -1,040,540│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    657104                │                │                │              │
      │    │  │1 │   其他設備        │         235,000│       1,275,540│    -1,040,540│編列資訊設備 235,000元。   
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────