臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2534 │ │ │ │
10│ 34 │ │ │中山區衛生所 │ 57,904,467│ 83,714,626│ -25,810,159│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 650100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 15,553,944│ 22,668,114│ -7,114,170│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 650101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 15,553,944│ 22,668,114│ -7,114,170│1.本年度預算數15,553,944元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費12,559,116元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,018,778元,旅運費976,050元
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,559,116元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列5,249,133元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務2,752,166元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,722,765元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務52,878元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列23,262元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務189,784元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列119,010元。
│ │ │ │ 652500 │ │ │ │
│ │2 │ │ 衛生業務 │ 41,487,533│ 59,870,842│ -18,383,309│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 652501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公共衛生 │ 41,487,533│ 59,870,842│ -18,383,309│1.本年度預算數41,487,533元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費35,365,208元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,097,275元,旅運費25,050元
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,083,608元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列14,833,506元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)保健防疫業務2,397,723元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,168,895元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)衛生教育371,350元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列159,686元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)家戶健康服務3,087,534元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,952,991元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)營業衛生業務389,248元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列216,118元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)醫政藥政業務158,070元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列52,113元。
│ │ │ │ 657100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 862,990│ 1,175,670│ -312,680│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 657104 │ │ │ │
│ │ │1 │ 其他設備 │ 862,990│ 1,175,670│ -312,680│編列資訊設備840,000元, 其他
│ │ │ │ │ │ │ │22,990元,共計如列數。
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