臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2534                        │                │                │              │
    10│ 34 │  │  │中山區衛生所         │      57,904,467│      83,714,626│   -25,810,159│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   650100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      15,553,944│      22,668,114│    -7,114,170│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    650101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      15,553,944│      22,668,114│    -7,114,170│1.本年度預算數15,553,944元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費12,559,116元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,018,778元,旅運費976,050元
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費12,559,116元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列5,249,133元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務2,752,166元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,722,765元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務52,878元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列23,262元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務189,784元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列119,010元。     
      │    │  │  │   652500                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  衛生業務         │      41,487,533│      59,870,842│   -18,383,309│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    652501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   公共衛生        │      41,487,533│      59,870,842│   -18,383,309│1.本年度預算數41,487,533元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費35,365,208元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  6,097,275元,旅運費25,050元
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費35,083,608元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列14,833,506元 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)保健防疫業務2,397,723元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,168,895元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)衛生教育371,350元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列159,686元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)家戶健康服務3,087,534元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,952,991元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)營業衛生業務389,248元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列216,118元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)醫政藥政業務158,070元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列52,113元。    
      │    │  │  │   657100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         862,990│       1,175,670│      -312,680│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    657104                │                │                │              │
      │    │  │1 │   其他設備        │         862,990│       1,175,670│      -312,680│編列資訊設備840,000元, 其他 
      │    │  │  │                        │                │                │              │22,990元,共計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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