臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2533                        │                │                │              │
    10│ 33 │  │  │大安區衛生所         │      66,061,385│      97,188,577│   -31,127,192│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   650100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      15,786,283│      22,818,737│    -7,032,454│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    650101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      15,786,283│      22,818,737│    -7,032,454│1.本年度預算數15,786,283元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費12,634,637元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,946,096元,旅運費1,205,550
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費12,629,037 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列5,548,128元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務2,928,365元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,374,386元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務70,135 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列17,022 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務158,746元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列92,918 元。     
      │    │  │  │   652500                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  衛生業務         │      48,479,602│      71,016,110│   -22,536,508│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    652501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   公共衛生        │      48,479,602│      71,016,110│   -22,536,508│1.本年度預算數48,479,602元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費40,830,200元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7,633,202 元,旅運費16,200元
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費40,500,600 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列17,347,170 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)保健防疫業務3,547,889元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列695,786元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)衛生教育351,894元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列209,170元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)家戶健康服務3,666,014元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列4,124,535元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)營業衛生業務281,535元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列119,785元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)醫政藥政業務131,670元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列40,062 元。   
      │    │  │  │   657100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       1,795,500│       3,353,730│    -1,558,230│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    657102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         300,000│       1,030,410│      -730,410│編列電動捲門整修工程201,000 元
      │    │  │  │                        │                │                │              │,方便您服務中心服務台整修工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │99,000元,共計如列數。    
      │    │  │  │    657103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │         125,000│                │       125,000│編列傳真回覆系統125,000 元。 
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    657104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │       1,370,500│       2,323,320│      -952,820│編列個人電腦880,000 元,週邊設
      │    │  │  │                        │                │                │              │備及電腦零組件158,000 元,網路
      │    │  │  │                              │                │                │              │及通訊設備 110,000元,技士衛教
      │    │  │  │                              │                │                │              │活動用投影機20,000元,影印機 
      │    │  │  │                              │                │                │              │125,000 元,會議室音響組77,500
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,共計如列數。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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