臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2501 │ │ │ │
10│ 1 │ │ │衛生局 │ 4,913,184,430│ 8,726,609,855│-3,813,425,425│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 650100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 116,403,789│ 237,563,755│ -121,159,966│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 650101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 116,403,789│ 237,563,755│ -121,159,966│1.本年度預算數 116,403,789元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費70,261,896元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費41,881,393元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,260,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 69,906,696元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 30,085,560元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 29,680,508元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列86,581,224元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務775,600元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列393,973元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)統計業務358,400元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列106,590元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)人事業務2,430,980元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列823,310元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)政風業務171,200元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 29,677元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)資訊業務 13,080,405元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列4,845,606元。
│ │ │ │ 650200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 疾病防治及保健業務 │ 118,476,021│ 194,632,156│ -76,156,135│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 650201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 疾病防治 │ 88,250,613│ 139,966,878│ -51,716,265│1.本科目係由上次預算「防疫工作
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目改設。本科目上次法定預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數73,615,215元,除移出癩病
│ │ │ │ │ │ │ │ 及其他傳染病患者住院膳食費經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費976,500 元、學童腸道寄生蟲
│ │ │ │ │ │ │ │ 檢查費用經費171,837 元,列入
│ │ │ │ │ │ │ │ 「醫療福利計畫」科目項下外;
│ │ │ │ │ │ │ │ 另由「保健業務」 科目移入辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 理兒童水痘防治計畫經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 67,500,000元,移出移入數互抵
│ │ │ │ │ │ │ │ 後,淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數88,250,613元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費7,544,238 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 80,609,175元,旅運費97,200元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費7,505,838元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,570,068元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)防疫業務80,744,775 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列50,146,197 元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 650202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 保健業務 │ 30,225,408│ 54,665,278│ -24,439,870│1.本科目係由上次預算「保健工作
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目、「衛生所管理」科目及
│ │ │ │ │ │ │ │ 「兒童健康管理」科目合併改設
│ │ │ │ │ │ │ │ 。本科目上次法定預算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 166,874,395 元,除移出子宮頸
│ │ │ │ │ │ │ │ 抹片檢查經費2,400,000 元、發
│ │ │ │ │ │ │ │ 展遲緩兒童鑑定療育業務經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 42,003,117元,列入「醫療福利
│ │ │ │ │ │ │ │ 計畫」科目項下;移出民間團體
│ │ │ │ │ │ │ │ 及民眾參與社區健康營造活動經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費306,000 元,列入「衛生教育
│ │ │ │ │ │ │ │ 及訓練」科目項下;移出辦理水
│ │ │ │ │ │ │ │ 痘防治計畫經費67,500,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 列入「疾病防治」科目項下外,
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,225,408元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費7,274,548 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 21,237,360元,旅運費13,500元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失1,700,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費7,040,148元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列3,016,134元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)保健工作19,575,455 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 19,253,935元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)衛生所管理747,065元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列612,397元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)兒童健康管理2,862,740元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,557,404元。
│ │ │ │ 650300 │ │ │ │
│ │3 │ │ 環境衛生 │ 8,808,889│ 14,779,824│ -5,970,935│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 650301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營業暨職業衛生管理 │ 8,808,889│ 14,779,824│ -5,970,935│1.本科目係由上次預算「營業衛生
│ │ │ │ │ │ │ │ 改善」科目及「職業衛生管理」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目合併改設。本科目上次法定
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數26,213,146元,除移出輻
│ │ │ │ │ │ │ │ 射建築物住戶健康檢查經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 11,433,322元,列入「醫療福利
│ │ │ │ │ │ │ │ 計畫」科目項下外,淨計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,808,889元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 6,701,624元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,053,265元,旅運費 54,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費6,483,624元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列3,490,194元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)營業衛生管理1,000,050元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列411,154元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般職業衛生業務370,131元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列145,016元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)職業病防治業務955,084元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,924,571元。
│ │ │ │ 650400 │ │ │ │
│ │4 │ │ 醫政醫護 │ 4,165,627,576│ 6,500,374,403│-2,334,746,827│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 650401 │ │ │ │
│ │ │1 │ 醫療管理 │ 4,165,627,576│ 6,500,374,403│-2,334,746,827│1.本科目係由上次預算「醫政管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目、「醫院管理」科目、「
│ │ │ │ │ │ │ │ 救護管理」科目、「精神衛生管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目及「市立醫療院所補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目合併改設。本科目上次法
│ │ │ │ │ │ │ │ 定預算數6,529,455,729 元,除
│ │ │ │ │ │ │ │ 移出身心障礙鑑定相關經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 18,699,200元、試辦雙軌制到院
│ │ │ │ │ │ │ │ 前救護計畫經費10,937,050元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 精神復健機構補助獎勵計畫經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,000,000 元,列入「醫療福利
│ │ │ │ │ │ │ │ 計畫」科目項下外;另由「衛生
│ │ │ │ │ │ │ │ 教育及訓練」科目移入急救及基
│ │ │ │ │ │ │ │ 本救護術等相關經費 3,554,924
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,移出移入數互抵後,淨計如
│ │ │ │ │ │ │ │ 列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數為 4,165,627,576
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括人事費20,101,712元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費16,194,310元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 132,600元,補助及捐助
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,129,198,954 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 17,753,712元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列6,403,830元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)醫政管理1,049,430元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列679,827元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)救護管理4,114,700元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列965,742元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)精神衛生管理 10,472,740元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列 6,926,907元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)醫院管理4,132,236,994元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列2,333,624,335元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 650500 │ │ │ │
│ │5 │ │ 藥政業務 │ 13,901,469│ 20,690,111│ -6,788,642│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 650501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 藥事管理 │ 13,901,469│ 20,690,111│ -6,788,642│1.本科目係由上次預算「藥政管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目、「藥物管理」科目、「
│ │ │ │ │ │ │ │ 化妝品衛生管理」科目及「查緝
│ │ │ │ │ │ │ │ 不法藥物」科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,901,469元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費10,998,584元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,763,685元,旅運費67,200元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失72,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 10,925,784元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列5,918,580元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)藥政管理1,800,610元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,214,053元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)藥物及化妝品管理1,175,075
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次增列343,991元。
│ │ │ │ 650600 │ │ │ │
│ │6 │ │ 護理業務 │ 14,191,137│ 20,041,803│ -5,850,666│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 650601 │ │ │ │
│ │ │1 │ 護理行政 │ 14,191,137│ 20,041,803│ -5,850,666│1.本科目上次法定預算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 48,757,758元,除移出長期照護
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費28,715,955元,列入「醫療
│ │ │ │ │ │ │ │ 福利計畫」科目項下外,淨計如
│ │ │ │ │ │ │ │ 列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,191,137元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費10,516,552元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,991,230元,旅運費683,355元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 10,037,352元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列4,274,556元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)護政管理2,692,985元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列273,970元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)婦女健康照護服務1,460,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列1,302,140元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 650700 │ │ │ │
│ │7 │ │ 衛生教育業務 │ 21,342,162│ 34,075,443│ -12,733,281│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 650701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 衛生教育及訓練 │ 21,342,162│ 34,075,443│ -12,733,281│1.本科目係由上次預算「衛生教育
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目及「衛生訓練」科目合併
│ │ │ │ │ │ │ │ 改設。本科目上次法定預算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 36,124,367元,除移出急救及基
│ │ │ │ │ │ │ │ 本救命術等經費 3,554,924元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 列入「醫療管理」科目項下外,
│ │ │ │ │ │ │ │ 另由「保健業務」科目移入鼓勵
│ │ │ │ │ │ │ │ 民間及民眾共同參與及支持家戶
│ │ │ │ │ │ │ │ 健康服務及社區健康活動之相關
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 306,000元,及由「衛生技
│ │ │ │ │ │ │ │ 術研究」科目移入蒐集國際衛生
│ │ │ │ │ │ │ │ 資料經費 1,200,000元,移出移
│ │ │ │ │ │ │ │ 入數互抵後,淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,342,162元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費10,271,212元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,941,890元,旅運費 129,060
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費8,905,212元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列4,140,468元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)衛生教育8,724,385元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列6,420,897元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)衛生訓練3,712,565元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,171,916元。
│ │ │ │ 650800 │ │ │ │
│ │8 │ │ 食品衛生管理 │ 27,102,653│ 37,905,781│ -10,803,128│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 650801 │ │ │ │
│ │ │1 │ 食品衛生輔導 │ 16,516,360│ 21,548,569│ -5,032,209│1.本年度預算數16,516,360元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 9,853,160元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,486,200元,旅運費27,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失150,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費8,095,560元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列3,491,502元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務4,378,560元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列1,625,461元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 醫療食品衛生反廣告
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,784,300元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,031,308元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)菸害防制計畫257,940元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列134,860元。
│ │ │ │ 650802 │ │ │ │
│ │ │2 │ 食品衛生查驗 │ 10,586,293│ 16,357,212│ -5,770,919│1.本年度預算數10,586,293元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費9,236,648元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,322,645元,旅運費27,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費9,193,848元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列4,697,886元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務1,392,445元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,073,033元。
│ │ │ │ 650900 │ │ │ │
│ │9 │ │ 檢驗業務 │ 20,942,821│ 32,600,862│ -11,658,041│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 650901 │ │ │ │
│ │ │1 │ 衛生檢驗 │ 20,942,821│ 32,600,862│ -11,658,041│1.本年度預算數20,942,821元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費12,956,064元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,932,757元,旅運費54,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,927,264 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列5,206,530元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般檢驗業務8,015,557元,
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列6,451,511元。
│ │ │ │ 651000 │ │ │ │
│ │10│ │ 技術業務 │ 12,349,803│ 20,459,736│ -8,109,933│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 651001 │ │ │ │
│ │ │1 │ 衛生技術研究 │ 12,349,803│ 20,459,736│ -8,109,933│1.本科目上次法定預算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 21,659,736元,除移出蒐集國際
│ │ │ │ │ │ │ │ 衛生資料 1,200,000元,列入「
│ │ │ │ │ │ │ │ 衛生教育及訓練」科目項下外,
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,349,803元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費5,962,560元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,664,043元,旅運費 43,200元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助680,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費5,566,560元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,816,508元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)衛生企劃、 研究及國際衛生
│ │ │ │ │ │ │ │ 交流6,783,243元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列5,293,425元。
│ │ │ │ 631100 │ │ │ │
│ │11│ │ 醫療保健福利業務 │ 346,346,120│ 1,403,022,500│-1,056,676,380│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 631101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 醫療福利計畫 │ 346,346,120│ 1,403,022,500│-1,056,676,380│1.本科目係由上次預算「中老年人
│ │ │ │ │ │ │ │ 疾病防治工作」科目、「兒童醫
│ │ │ │ │ │ │ │ 療補助計畫」科目及「醫療工作
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目合併改設。本科目上次法
│ │ │ │ │ │ │ │ 定預算數1,284,685,519 元,連
│ │ │ │ │ │ │ │ 同由「防疫業務」科目移入學童
│ │ │ │ │ │ │ │ 腸道寄生蟲檢查經費 171,837元
│ │ │ │ │ │ │ │ 、癩病及其他傳染病患者住院膳
│ │ │ │ │ │ │ │ 食經費 976,500元,由「醫療管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入發展遲緩兒童鑑定
│ │ │ │ │ │ │ │ 療育業務經費42,003,117元、身
│ │ │ │ │ │ │ │ 心障礙鑑定相關經費18,699,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 元、雙軌制到院前救護計畫經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,937,050元、精神復健機構補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助獎勵計畫經費 3,000,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 由「營業暨職業衛生管理」科目
│ │ │ │ │ │ │ │ 移入輻射污染建築物住戶健康檢
│ │ │ │ │ │ │ │ 查經費11,433,322元,由「保健
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目移入子宮頸抹片檢查
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,400,000元,由「護理行
│ │ │ │ │ │ │ │ 政」科目移入長期照護經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 28,715,955元,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數為 346,346,120元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,包括人事費 7,000,196元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費10,772,194元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 48,750元,補助及捐助
│ │ │ │ │ │ │ │ 328,124,980元,獎助及損失
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 400,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費5,610,996元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列5,478,783元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)保健福利293,170,790元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,034,066,705元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)照護福利 22,700,490元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 6,991,965元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)精神衛生福利 15,498,844元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列6,200,356元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)市府員工醫療福利2,160,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列206,521元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)雙軌制到院前救護計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,925,000元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,012,050元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7) 力拔山河事故傷患醫療復健
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,280,000元,較上次增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,280,000元。
│ │ │ │ 657100 │ │ │ │
│ │12│ │ 建築及設備 │ 20,721,990│ 139,436,697│ -118,714,707│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 657102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,450,000│ 116,831,000│ -113,381,000│編列康復病友社區復健中心修建工
│ │ │ │ │ │ │ │程 3,100,000元,長期照護管理示
│ │ │ │ │ │ │ │範中心修建工程 350,000元,共計
│ │ │ │ │ │ │ │如列數。
│ │ │ │ 657103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 4,767,000│ 1,271,050│ 3,495,950│編列汰換客貨兩用車 1,917,000元
│ │ │ │ │ │ │ │、醫院無線電固定臺及車裝臺
│ │ │ │ │ │ │ │2,850,000元,共計如列數。
│ │ │ │ 657104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 12,504,990│ 21,334,647│ -8,829,657│編列機械及設備費 4,630,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │資訊設備費 7,514,000元,其他
│ │ │ │ │ │ │ │360,990元,共計如列數。
│ │ │ │ 659100 │ │ │ │
│ │13│ │ 非營業基金 │ 18,470,000│ 58,526,784│ -40,056,784│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 659105 │ │ │ │
│ │ │1 │ 醫療基金 │ 18,470,000│ 58,526,784│ -40,056,784│編列投資本局主管各市立醫療院所
│ │ │ │ │ │ │ │醫療基金,共計如列數。
│ │ │ │ 654100 │ │ │ │
│ │14│ │ 第一預備金 │ 8,500,000│ 12,500,000│ -4,000,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 654101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 8,500,000│ 12,500,000│ -4,000,000│編列如列數,依法核定動支。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
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