臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2501                        │                │                │              │
    10│ 1  │  │  │衛生局            │   4,913,184,430│   8,726,609,855│-3,813,425,425│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   650100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     116,403,789│     237,563,755│  -121,159,966│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    650101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     116,403,789│     237,563,755│  -121,159,966│1.本年度預算數 116,403,789元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費70,261,896元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費41,881,393元,旅運費   
      │    │  │  │                              │                │                │              │  4,260,500元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 69,906,696元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 30,085,560元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 29,680,508元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列86,581,224元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務775,600元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列393,973元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)統計業務358,400元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列106,590元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)人事業務2,430,980元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列823,310元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)政風業務171,200元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 29,677元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)資訊業務 13,080,405元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列4,845,606元。  
      │    │  │  │   650200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  疾病防治及保健業務    │     118,476,021│     194,632,156│   -76,156,135│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    650201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   疾病防治        │      88,250,613│     139,966,878│   -51,716,265│1.本科目係由上次預算「防疫工作
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 」科目改設。本科目上次法定預
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 算數73,615,215元,除移出癩病
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 及其他傳染病患者住院膳食費經
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費976,500 元、學童腸道寄生蟲
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 檢查費用經費171,837 元,列入
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 「醫療福利計畫」科目項下外;
      │    │  │  │                              │                │                │              │  另由「保健業務」 科目移入辦
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 理兒童水痘防治計畫經費   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 67,500,000元,移出移入數互抵
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 後,淨計如列數。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數88,250,613元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費7,544,238 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 80,609,175元,旅運費97,200元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費7,505,838元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,570,068元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)防疫業務80,744,775 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列50,146,197 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    650202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   保健業務        │      30,225,408│      54,665,278│   -24,439,870│1.本科目係由上次預算「保健工作
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 」科目、「衛生所管理」科目及
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 「兒童健康管理」科目合併改設
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。本科目上次法定預算數   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 166,874,395 元,除移出子宮頸
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 抹片檢查經費2,400,000 元、發
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 展遲緩兒童鑑定療育業務經費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 42,003,117元,列入「醫療福利
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 計畫」科目項下;移出民間團體
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 及民眾參與社區健康營造活動經
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費306,000 元,列入「衛生教育
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 及訓練」科目項下;移出辦理水
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 痘防治計畫經費67,500,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 列入「疾病防治」科目項下外,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 淨計如列數。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數30,225,408元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費7,274,548 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 21,237,360元,旅運費13,500元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,獎助及損失1,700,000 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費7,040,148元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,016,134元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)保健工作19,575,455 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 19,253,935元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)衛生所管理747,065元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列612,397元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)兒童健康管理2,862,740元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,557,404元。 
      │    │  │  │   650300                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  環境衛生         │       8,808,889│      14,779,824│    -5,970,935│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    650301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營業暨職業衛生管理   │       8,808,889│      14,779,824│    -5,970,935│1.本科目係由上次預算「營業衛生
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 改善」科目及「職業衛生管理」
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 科目合併改設。本科目上次法定
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 預算數26,213,146元,除移出輻
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 射建築物住戶健康檢查經費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 11,433,322元,列入「醫療福利
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 計畫」科目項下外,淨計如列數
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 8,808,889元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 6,701,624元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,053,265元,旅運費 54,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費6,483,624元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,490,194元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)營業衛生管理1,000,050元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列411,154元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)一般職業衛生業務370,131元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列145,016元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)職業病防治業務955,084元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,924,571元。 
      │    │  │  │   650400                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  醫政醫護         │   4,165,627,576│   6,500,374,403│-2,334,746,827│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    650401                │                │                │              │
      │    │  │1 │   醫療管理        │   4,165,627,576│   6,500,374,403│-2,334,746,827│1.本科目係由上次預算「醫政管理
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 」科目、「醫院管理」科目、「
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 救護管理」科目、「精神衛生管
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 理」科目及「市立醫療院所補助
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 」科目合併改設。本科目上次法
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定預算數6,529,455,729 元,除
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 移出身心障礙鑑定相關經費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 18,699,200元、試辦雙軌制到院
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 前救護計畫經費10,937,050元、
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 精神復健機構補助獎勵計畫經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,000,000 元,列入「醫療福利
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 計畫」科目項下外;另由「衛生
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 教育及訓練」科目移入急救及基
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 本救護術等相關經費 3,554,924
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,移出移入數互抵後,淨計如
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 列數。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數為 4,165,627,576
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,包括人事費20,101,712元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 業務費16,194,310元,旅運費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │  132,600元,補助及捐助   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,129,198,954 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 17,753,712元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列6,403,830元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)醫政管理1,049,430元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列679,827元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)救護管理4,114,700元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列965,742元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)精神衛生管理 10,472,740元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,較上次增列 6,926,907元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)醫院管理4,132,236,994元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列2,333,624,335元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │   650500                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  藥政業務         │      13,901,469│      20,690,111│    -6,788,642│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    650501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   藥事管理        │      13,901,469│      20,690,111│    -6,788,642│1.本科目係由上次預算「藥政管理
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 」科目、「藥物管理」科目、「
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 化妝品衛生管理」科目及「查緝
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 不法藥物」科目合併改設。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數13,901,469元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費10,998,584元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │  2,763,685元,旅運費67,200元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,獎助及損失72,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 10,925,784元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列5,918,580元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)藥政管理1,800,610元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,214,053元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)藥物及化妝品管理1,175,075
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次增列343,991元。
      │    │  │  │   650600                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  護理業務         │      14,191,137│      20,041,803│    -5,850,666│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    650601                │                │                │              │
      │    │  │1 │   護理行政        │      14,191,137│      20,041,803│    -5,850,666│1.本科目上次法定預算數    
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 48,757,758元,除移出長期照護
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 經費28,715,955元,列入「醫療
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 福利計畫」科目項下外,淨計如
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 列數。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數14,191,137元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費10,516,552元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,991,230元,旅運費683,355元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 10,037,352元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列4,274,556元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)護政管理2,692,985元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列273,970元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)婦女健康照護服務1,460,800
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列1,302,140元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │   650700                  │                │                │              │
      │    │7 │  │  衛生教育業務       │      21,342,162│      34,075,443│   -12,733,281│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    650701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   衛生教育及訓練     │      21,342,162│      34,075,443│   -12,733,281│1.本科目係由上次預算「衛生教育
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 」科目及「衛生訓練」科目合併
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 改設。本科目上次法定預算數 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 36,124,367元,除移出急救及基
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 本救命術等經費 3,554,924元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 列入「醫療管理」科目項下外,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 另由「保健業務」科目移入鼓勵
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 民間及民眾共同參與及支持家戶
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 健康服務及社區健康活動之相關
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 經費 306,000元,及由「衛生技
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 術研究」科目移入蒐集國際衛生
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 資料經費 1,200,000元,移出移
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 入數互抵後,淨計如列數。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數21,342,162元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費10,271,212元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 10,941,890元,旅運費 129,060
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費8,905,212元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列4,140,468元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)衛生教育8,724,385元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列6,420,897元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)衛生訓練3,712,565元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,171,916元。   
      │    │  │  │   650800                  │                │                │              │
      │    │8 │  │  食品衛生管理       │      27,102,653│      37,905,781│   -10,803,128│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    650801                │                │                │              │
      │    │  │1 │   食品衛生輔導      │      16,516,360│      21,548,569│    -5,032,209│1.本年度預算數16,516,360元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 9,853,160元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6,486,200元,旅運費27,000 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,獎助及損失150,000元 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費8,095,560元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,491,502元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務4,378,560元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列1,625,461元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3) 醫療食品衛生反廣告   
      │    │  │  │                              │                │                │              │   3,784,300元,較上次減列 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   3,031,308元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)菸害防制計畫257,940元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列134,860元。   
      │    │  │  │    650802                │                │                │              │
      │    │  │2 │   食品衛生查驗      │      10,586,293│      16,357,212│    -5,770,919│1.本年度預算數10,586,293元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費9,236,648元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,322,645元,旅運費27,000 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費9,193,848元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列4,697,886元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務1,392,445元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,073,033元。   
      │    │  │  │   650900                  │                │                │              │
      │    │9 │  │  檢驗業務         │      20,942,821│      32,600,862│   -11,658,041│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    650901                │                │                │              │
      │    │  │1 │   衛生檢驗        │      20,942,821│      32,600,862│   -11,658,041│1.本年度預算數20,942,821元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費12,956,064元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  7,932,757元,旅運費54,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費12,927,264 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列5,206,530元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般檢驗業務8,015,557元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列6,451,511元。 
      │    │  │  │   651000                  │                │                │              │
      │    │10│  │  技術業務         │      12,349,803│      20,459,736│    -8,109,933│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    651001                │                │                │              │
      │    │  │1 │   衛生技術研究      │      12,349,803│      20,459,736│    -8,109,933│1.本科目上次法定預算數    
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 21,659,736元,除移出蒐集國際
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 衛生資料 1,200,000元,列入「
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 衛生教育及訓練」科目項下外,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 淨計如列數。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數12,349,803元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費5,962,560元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,664,043元,旅運費 43,200元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,補助及捐助680,000 元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費5,566,560元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,816,508元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)衛生企劃、 研究及國際衛生
      │    │  │  │                              │                │                │              │   交流6,783,243元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列5,293,425元。     
      │    │  │  │   631100                  │                │                │              │
      │    │11│  │  醫療保健福利業務     │     346,346,120│   1,403,022,500│-1,056,676,380│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    631101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   醫療福利計畫      │     346,346,120│   1,403,022,500│-1,056,676,380│1.本科目係由上次預算「中老年人
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 疾病防治工作」科目、「兒童醫
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 療補助計畫」科目及「醫療工作
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 」科目合併改設。本科目上次法
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定預算數1,284,685,519 元,連
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 同由「防疫業務」科目移入學童
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 腸道寄生蟲檢查經費 171,837元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 、癩病及其他傳染病患者住院膳
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 食經費 976,500元,由「醫療管
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 理」科目移入發展遲緩兒童鑑定
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 療育業務經費42,003,117元、身
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 心障礙鑑定相關經費18,699,200
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元、雙軌制到院前救護計畫經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 10,937,050元、精神復健機構補
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 助獎勵計畫經費 3,000,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 由「營業暨職業衛生管理」科目
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 移入輻射污染建築物住戶健康檢
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 查經費11,433,322元,由「保健
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 業務」科目移入子宮頸抹片檢查
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 經費 2,400,000元,由「護理行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政」科目移入長期照護經費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 28,715,955元,共計如列數。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數為 346,346,120元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,包括人事費 7,000,196元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費10,772,194元,旅運費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 48,750元,補助及捐助    
      │    │  │  │                              │                │                │              │  328,124,980元,獎助及損失 
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │  400,000元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費5,610,996元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列5,478,783元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)保健福利293,170,790元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,034,066,705元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)照護福利 22,700,490元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 6,991,965元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)精神衛生福利 15,498,844元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列6,200,356元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)市府員工醫療福利2,160,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列206,521元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)雙軌制到院前救護計畫  
      │    │  │  │                              │                │                │              │   4,925,000元,較上次減列 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   6,012,050元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7) 力拔山河事故傷患醫療復健
      │    │  │  │                              │                │                │              │   2,280,000元,較上次增列 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   2,280,000元。      
      │    │  │  │   657100                  │                │                │              │
      │    │12│  │  建築及設備        │      20,721,990│     139,436,697│  -118,714,707│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    657102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,450,000│     116,831,000│  -113,381,000│編列康復病友社區復健中心修建工
      │    │  │  │                        │                │                │              │程 3,100,000元,長期照護管理示
      │    │  │  │                              │                │                │              │範中心修建工程 350,000元,共計
      │    │  │  │                              │                │                │              │如列數。           
      │    │  │  │    657103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │       4,767,000│       1,271,050│     3,495,950│編列汰換客貨兩用車 1,917,000元
      │    │  │  │                        │                │                │              │、醫院無線電固定臺及車裝臺  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2,850,000元,共計如列數。  
      │    │  │  │    657104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │      12,504,990│      21,334,647│    -8,829,657│編列機械及設備費 4,630,000元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │資訊設備費 7,514,000元,其他 
      │    │  │  │                              │                │                │              │360,990元,共計如列數。   
      │    │  │  │   659100                  │                │                │              │
      │    │13│  │  非營業基金        │      18,470,000│      58,526,784│   -40,056,784│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    659105                │                │                │              │
      │    │  │1 │   醫療基金        │      18,470,000│      58,526,784│   -40,056,784│編列投資本局主管各市立醫療院所
      │    │  │  │                        │                │                │              │醫療基金,共計如列數。    
      │    │  │  │   654100                  │                │                │              │
      │    │14│  │  第一預備金        │       8,500,000│      12,500,000│    -4,000,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    654101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │       8,500,000│      12,500,000│    -4,000,000│編列如列數,依法核定動支。  
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────