臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2339                        │                │                │              │
    8 │ 39 │  │  │市立大直托兒所        │      20,877,536│      29,846,716│    -8,969,180│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   630100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │       7,158,344│      10,057,989│    -2,899,645│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    630101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │       7,158,344│      10,057,989│    -2,899,645│1.本年度預算數7,158,344元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事 費5,946,204 元 , 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 611,390元,旅運費600,750元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費5,886,204元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,437,632元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務1,092,275元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列398,893元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務40,125元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列21,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務139,740元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 42,120元。     
      │    │  │  │   632700                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  兒童托養業務       │      13,354,372│      19,093,527│    -5,739,155│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    632701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   兒童調查及管理     │      13,354,372│      19,093,527│    -5,739,155│1.本年度預算數13,354,372元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費10,325,636元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 921,236 元 , 獎 助 及 損 失
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,107,500 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (1)人事維持費 9,525,636元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列3,965,274 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (2)兒童教保活動3,828,736元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 1,773,881元。
      │    │  │  │   637100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         364,820│         695,200│      -330,380│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    637102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         149,500│         520,000│      -370,500│編列塑膠地磚工程72,000元, 樓梯
      │    │  │  │                        │                │                │              │止滑板工程27,500元, 電動鐵捲門
      │    │  │  │                              │                │                │              │馬達修換工程50,000元。    
      │    │  │  │    637104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         215,320│         175,200│        40,120│編列機械設備89,000元, 資訊設備
      │    │  │  │                        │                │                │              │114,000元,其他設備12,320元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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