臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2339 │ │ │ │
8 │ 39 │ │ │市立大直托兒所 │ 20,877,536│ 29,846,716│ -8,969,180│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 7,158,344│ 10,057,989│ -2,899,645│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 7,158,344│ 10,057,989│ -2,899,645│1.本年度預算數7,158,344元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事 費5,946,204 元 , 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 611,390元,旅運費600,750元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費5,886,204元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,437,632元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務1,092,275元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列398,893元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務40,125元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列21,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務139,740元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 42,120元。
│ │ │ │ 632700 │ │ │ │
│ │2 │ │ 兒童托養業務 │ 13,354,372│ 19,093,527│ -5,739,155│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 632701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 兒童調查及管理 │ 13,354,372│ 19,093,527│ -5,739,155│1.本年度預算數13,354,372元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費10,325,636元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 921,236 元 , 獎 助 及 損 失
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,107,500 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人事維持費 9,525,636元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列3,965,274 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)兒童教保活動3,828,736元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 1,773,881元。
│ │ │ │ 637100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 364,820│ 695,200│ -330,380│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 637102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 149,500│ 520,000│ -370,500│編列塑膠地磚工程72,000元, 樓梯
│ │ │ │ │ │ │ │止滑板工程27,500元, 電動鐵捲門
│ │ │ │ │ │ │ │馬達修換工程50,000元。
│ │ │ │ 637104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 215,320│ 175,200│ 40,120│編列機械設備89,000元, 資訊設備
│ │ │ │ │ │ │ │114,000元,其他設備12,320元。
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