臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2338 │ │ │ │
8 │ 38 │ │ │市立北投托兒所 │ 15,879,651│ 22,781,595│ -6,901,944│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 6,450,261│ 9,277,460│ -2,827,199│
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│ │ │ │ 630101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 6,450,261│ 9,277,460│ -2,827,199│1.本年度預算數6,450,261 元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費5,423,592元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 454,269 元,旅運費572,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 數比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費5,363,592元 ,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次預算數減列2,385,456元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務915,804 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數減列378,623元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務46,125 元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數減列15,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務124,740元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數減列48,120。
│ │ │ │ 632700 │ │ │ │
│ │2 │ │ 兒童托養業務 │ 9,283,390│ 13,360,935│ -4,077,545│
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│ │ │ │ 632701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 兒童調查及管理 │ 9,283,390│ 13,360,935│ -4,077,545│1.本年度預算數9,283,390元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費7,261,916元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 883,424元,獎助及損失
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,138,050 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 數比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費6,461,916元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次預算數減列2,879,868元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)兒童教保活動2,821,474元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次預算數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,197,677元。
│ │ │ │ 637100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 146,000│ 143,200│ 2,800│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 637104 │ │ │ │
│ │ │1 │ 其他設備 │ 146,000│ 143,200│ 2,800│編列冷氣機32,000元,資訊設備費,
│ │ │ │ │ │ │ │114,000元,共計如列數。
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