臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2338                        │                │                │              │
    8 │ 38 │  │  │市立北投托兒所        │      15,879,651│      22,781,595│    -6,901,944│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   630100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │       6,450,261│       9,277,460│    -2,827,199│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    630101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │       6,450,261│       9,277,460│    -2,827,199│1.本年度預算數6,450,261 元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費5,423,592元,業務費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 454,269 元,旅運費572,400元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次預算
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 數比較如下 :        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費5,363,592元 ,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次預算數減列2,385,456元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務915,804 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   預算數減列378,623元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務46,125 元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   預算數減列15,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務124,740元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   預算數減列48,120。   
      │    │  │  │   632700                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  兒童托養業務       │       9,283,390│      13,360,935│    -4,077,545│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    632701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   兒童調查及管理     │       9,283,390│      13,360,935│    -4,077,545│1.本年度預算數9,283,390元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費7,261,916元,業務費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 883,424元,獎助及損失    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,138,050 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次預算
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 數比較如下 :        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費6,461,916元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次預算數減列2,879,868元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)兒童教保活動2,821,474元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次預算數減列     
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,197,677元。      
      │    │  │  │   637100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         146,000│         143,200│         2,800│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    637104                │                │                │              │
      │    │  │1 │   其他設備        │         146,000│         143,200│         2,800│編列冷氣機32,000元,資訊設備費,
      │    │  │  │                        │                │                │              │114,000元,共計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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