臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2337 │ │ │ │
8 │ 37 │ │ │市立自強托兒所 │ 24,615,333│ 35,188,305│ -10,572,972│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 8,298,601│ 11,725,163│ -3,426,562│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 8,298,601│ 11,725,163│ -3,426,562│1.本年度預算數8,298,601元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費6,974,712元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 535,489元,旅運費788,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費6,944,712元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,863,926元。.
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務1,196,524元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列514,516元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務16,125元,較上次無
│ │ │ │ │ │ │ │ 增減。.
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務141,240元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列48,120元。.
│ │ │ │ 632700 │ │ │ │
│ │2 │ │ 兒童托養業務 │ 15,761,732│ 22,877,382│ -7,115,650│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 632701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 兒童調查及管理 │ 15,761,732│ 22,877,382│ -7,115,650│1.本年度預算數15,761,732元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費12,129,308元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,103,424元,獎助及損失
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,529,000元。.
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,329,308元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列5,137,404元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)兒童教保活動4,432,424元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,978,246元。
│ │ │ │ 637100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 555,000│ 585,760│ -30,760│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 637102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 273,000│ 378,560│ -105,560│編列一樓中庭整修99,540元,幼兒
│ │ │ │ │ │ │ │小便池整修94,710元,採光罩排熱
│ │ │ │ │ │ │ │整修78,750元,共計如列數。
│ │ │ │ 637104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 282,000│ 207,200│ 74,800│編列攜帶式擴音器32,000元,冷氣
│ │ │ │ │ │ │ │108,000元,DVC放影機18,000元,刷
│ │ │ │ │ │ │ │卡機10,000元,資訊設備費114,000
│ │ │ │ │ │ │ │元,共計如列數。
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