臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2337                        │                │                │              │
    8 │ 37 │  │  │市立自強托兒所        │      24,615,333│      35,188,305│   -10,572,972│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   630100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │       8,298,601│      11,725,163│    -3,426,562│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    630101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │       8,298,601│      11,725,163│    -3,426,562│1.本年度預算數8,298,601元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費6,974,712元,業務費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 535,489元,旅運費788,400元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下︰          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費6,944,712元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,863,926元。. 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務1,196,524元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列514,516元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務16,125元,較上次無
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增減。.         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務141,240元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列48,120元。.     
      │    │  │  │   632700                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  兒童托養業務       │      15,761,732│      22,877,382│    -7,115,650│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    632701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   兒童調查及管理     │      15,761,732│      22,877,382│    -7,115,650│1.本年度預算數15,761,732元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費12,129,308元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,103,424元,獎助及損失   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,529,000元。.       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下︰          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費11,329,308元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列5,137,404元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)兒童教保活動4,432,424元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,978,246元。 
      │    │  │  │   637100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         555,000│         585,760│       -30,760│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    637102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         273,000│         378,560│      -105,560│編列一樓中庭整修99,540元,幼兒
      │    │  │  │                        │                │                │              │小便池整修94,710元,採光罩排熱
      │    │  │  │                              │                │                │              │整修78,750元,共計如列數。  
      │    │  │  │    637104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         282,000│         207,200│        74,800│編列攜帶式擴音器32,000元,冷氣
      │    │  │  │                        │                │                │              │108,000元,DVC放影機18,000元,刷
      │    │  │  │                              │                │                │              │卡機10,000元,資訊設備費114,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,共計如列數。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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