臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2336 │ │ │ │
8 │ 36 │ │ │市立大同托兒所 │ 24,998,437│ 36,236,584│ -11,238,147│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 9,047,501│ 13,101,242│ -4,053,741│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 9,047,501│ 13,101,242│ -4,053,741│1.本年度預算數9,047,501元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,540,008元 , 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 589,493元,旅運費918,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 數比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費7,510,008元 ,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次預算數減列3,410,004元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般業務1,380,128元 ,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數減列595,617元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)會計業務16,125元,較上次預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 數無增減 。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)人事業務141,240元 ,較上次預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數減列48,120元 。
│ │ │ │ 632700 │ │ │ │
│ │2 │ │ 兒童托養業務 │ 15,594,436│ 22,568,142│ -6,973,706│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 632701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 兒童調查及管理 │ 15,594,436│ 22,568,142│ -6,973,706│1.本年度預算數15,594,436元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費11,920,172元 ,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,145,264 元 ,獎 助 及 損 失
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,529,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度之預算數與上次預算數比
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費11,120,172元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次預算數減列5,042,586元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)兒童教保活動4,474,264元 ,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次預算數減列1,931,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 637100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 356,500│ 567,200│ -210,700│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 637102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 112,000│ 360,000│ -248,000│兒 童 寢 室 用 木 製活動棉被櫃
│ │ │ │ │ │ │ │112,000元,共計如列數。
│ │ │ │ 637104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 244,500│ 207,200│ 37,300│編列2噸冷氣機64,000元、 打卡鐘
│ │ │ │ │ │ │ │10,000元、33吋彩色電視機33,000
│ │ │ │ │ │ │ │元、錄放音機11,500元、大型吸塵
│ │ │ │ │ │ │ │器12,000元、資訊設備費 114,000
│ │ │ │ │ │ │ │元,共計如列數。
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