臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2336                        │                │                │              │
    8 │ 36 │  │  │市立大同托兒所        │      24,998,437│      36,236,584│   -11,238,147│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   630100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │       9,047,501│      13,101,242│    -4,053,741│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    630101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │       9,047,501│      13,101,242│    -4,053,741│1.本年度預算數9,047,501元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費 7,540,008元 , 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 589,493元,旅運費918,000元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次預算
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 數比較如下 :        
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費7,510,008元 ,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次預算數減列3,410,004元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般業務1,380,128元 ,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  預算數減列595,617元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)會計業務16,125元,較上次預算
      │    │  │  │                              │                │                │              │  數無增減 。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)人事業務141,240元 ,較上次預
      │    │  │  │                              │                │                │              │  算數減列48,120元 。    
      │    │  │  │   632700                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  兒童托養業務       │      15,594,436│      22,568,142│    -6,973,706│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    632701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   兒童調查及管理     │      15,594,436│      22,568,142│    -6,973,706│1.本年度預算數15,594,436元 ,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費11,920,172元 ,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,145,264 元 ,獎 助 及 損 失
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,529,000元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度之預算數與上次預算數比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下 :         
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費11,120,172元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次預算數減列5,042,586元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)兒童教保活動4,474,264元 ,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次預算數減列1,931,120元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │   637100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         356,500│         567,200│      -210,700│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    637102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         112,000│         360,000│      -248,000│兒 童 寢 室 用 木 製活動棉被櫃
      │    │  │  │                        │                │                │              │112,000元,共計如列數。    
      │    │  │  │    637104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         244,500│         207,200│        37,300│編列2噸冷氣機64,000元、 打卡鐘
      │    │  │  │                        │                │                │              │10,000元、33吋彩色電視機33,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │元、錄放音機11,500元、大型吸塵
      │    │  │  │                              │                │                │              │器12,000元、資訊設備費 114,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,共計如列數。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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