臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2334                        │                │                │              │
    8 │ 34 │  │  │市立信義托兒所        │      26,667,799│      37,817,429│   -11,149,630│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   630100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │       8,518,941│      11,938,610│    -3,419,669│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    630101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │       8,518,941│      11,938,610│    -3,419,669│1.本年度預算數8,518,941元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費7,257,360元,業務費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 537,981元,旅運費723,600元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費7,227,360元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,871,708元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 一般業務1,134,216元,較 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列499,841元 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3) 會計業務16,125元,較上 次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   無增減。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4) 人事業務141,240元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列48,120元。     
      │    │  │  │   632700                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  兒童托養業務       │      17,681,558│      25,424,775│    -7,743,217│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    632701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   兒童調查及管理     │      17,681,558│      25,424,775│    -7,743,217│1.本年度預算數17,681,558元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費12,129,308元,業務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,023,250元,獎助及損失   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,529,000元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費11,329,308元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列5,137,404元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 兒童教保活動6,352,250元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列2,605,813元。
      │    │  │  │   637100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         467,300│         454,044│        13,256│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    637102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         264,800│         246,844│        17,956│營建工程264,800元,編列明細如下
      │    │  │  │                        │                │                │              │:              
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 教室整修工程150,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 遮雨棚工程84,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3) 省水設備工程30,800元。 
      │    │  │  │    637104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         202,500│         207,200│        -4,700│編列資訊設備費114,000元,電子琴
      │    │  │  │                        │                │                │              │24,500元,冷氣機64,000元,共計如
      │    │  │  │                              │                │                │              │列數。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────