臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2334 │ │ │ │
8 │ 34 │ │ │市立信義托兒所 │ 26,667,799│ 37,817,429│ -11,149,630│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 8,518,941│ 11,938,610│ -3,419,669│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 8,518,941│ 11,938,610│ -3,419,669│1.本年度預算數8,518,941元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費7,257,360元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 537,981元,旅運費723,600元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費7,227,360元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,871,708元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 一般業務1,134,216元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列499,841元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 會計業務16,125元,較上 次
│ │ │ │ │ │ │ │ 無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 人事業務141,240元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列48,120元。
│ │ │ │ 632700 │ │ │ │
│ │2 │ │ 兒童托養業務 │ 17,681,558│ 25,424,775│ -7,743,217│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 632701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 兒童調查及管理 │ 17,681,558│ 25,424,775│ -7,743,217│1.本年度預算數17,681,558元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費12,129,308元,業務 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,023,250元,獎助及損失
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,529,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費11,329,308元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列5,137,404元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 兒童教保活動6,352,250元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列2,605,813元。
│ │ │ │ 637100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 467,300│ 454,044│ 13,256│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 637102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 264,800│ 246,844│ 17,956│營建工程264,800元,編列明細如下
│ │ │ │ │ │ │ │:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 教室整修工程150,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 遮雨棚工程84,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 省水設備工程30,800元。
│ │ │ │ 637104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 202,500│ 207,200│ -4,700│編列資訊設備費114,000元,電子琴
│ │ │ │ │ │ │ │24,500元,冷氣機64,000元,共計如
│ │ │ │ │ │ │ │列數。
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