臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2333                        │                │                │              │
    8 │ 33 │  │  │市立士林托兒所        │      16,504,463│      25,594,852│    -9,090,389│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   630100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │       7,212,699│      11,826,803│    -4,614,104│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    630101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │       7,212,699│      11,826,803│    -4,614,104│1.本年度預算數 7,212,699 元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費6,251,844元,業務費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 539,655元,旅運費421,200 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次預算
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 數之比較如下 :       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費6,221,844元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次預算數減列4,253,832元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務848,490 元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次預算數減列309,152 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務16,125元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   預算數無增減。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務126,240元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   預算數減列51,120元。  
      │    │  │  │   632700                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  兒童托養業務       │       9,015,764│      13,336,851│    -4,321,087│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    632701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   兒童調查及管理     │       9,015,764│      13,336,851│    -4,321,087│1.本年度預算數9,015,764元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費7,261,916,元, 業務費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 657,948元,獎助及損失    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,095,900 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次預算
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 數之比較如下 :       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費6,461,916元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次預算數減列2,879,868元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)兒童教保活動2,553,848元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次預算數減列    
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,441,219元。      
      │    │  │  │   637100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         276,000│         431,198│      -155,198│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    637102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │          55,000│         287,998│      -232,998│編列廣播系統更新工程55,000元 ,
      │    │  │  │                        │                │                │              │,共計如列數 。        
      │    │  │  │    637104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         221,000│         143,200│        77,800│編列數位影音光碟機15,000 元,擴
      │    │  │  │                        │                │                │              │大機18,000元,冷氣機64,000元,投
      │    │  │  │                              │                │                │              │影機吊架10,000元 ,資訊設備費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │114,000元,共計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────