臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2333 │ │ │ │
8 │ 33 │ │ │市立士林托兒所 │ 16,504,463│ 25,594,852│ -9,090,389│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 7,212,699│ 11,826,803│ -4,614,104│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 7,212,699│ 11,826,803│ -4,614,104│1.本年度預算數 7,212,699 元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費6,251,844元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 539,655元,旅運費421,200 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 數之比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費6,221,844元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次預算數減列4,253,832元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務848,490 元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次預算數減列309,152 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務16,125元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務126,240元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數減列51,120元。
│ │ │ │ 632700 │ │ │ │
│ │2 │ │ 兒童托養業務 │ 9,015,764│ 13,336,851│ -4,321,087│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 632701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 兒童調查及管理 │ 9,015,764│ 13,336,851│ -4,321,087│1.本年度預算數9,015,764元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費7,261,916,元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 657,948元,獎助及損失
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,095,900 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 數之比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費6,461,916元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次預算數減列2,879,868元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)兒童教保活動2,553,848元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次預算數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,441,219元。
│ │ │ │ 637100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 276,000│ 431,198│ -155,198│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 637102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 55,000│ 287,998│ -232,998│編列廣播系統更新工程55,000元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │,共計如列數 。
│ │ │ │ 637104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 221,000│ 143,200│ 77,800│編列數位影音光碟機15,000 元,擴
│ │ │ │ │ │ │ │大機18,000元,冷氣機64,000元,投
│ │ │ │ │ │ │ │影機吊架10,000元 ,資訊設備費
│ │ │ │ │ │ │ │114,000元,共計如列數。
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