臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2331 │ │ │ │
8 │ 31 │ │ │市立內湖托兒所 │ 15,646,881│ 21,830,550│ -6,183,669│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 5,872,271│ 8,491,061│ -2,618,790│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 5,872,271│ 8,491,061│ -2,618,790│1.本年度預算數5,872,271元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費4,849,932元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 460,739元,旅運費561,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費4,789,932元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,175,216元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務912,974元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列389,454元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務46,125元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務123,240元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列48,120元。.
│ │ │ │ 632700 │ │ │ │
│ │2 │ │ 兒童托養業務 │ 9,260,306│ 13,064,289│ -3,803,983│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 632701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 兒童調查及管理 │ 9,260,306│ 13,064,289│ -3,803,983│1.本年度預算數9,260,306元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費7,538,396元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 626,010元,獎助及損失
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,095,900元。.
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費6,738,396元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,603,388元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)兒童教保活動2,521,910元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,200,595元。
│ │ │ │ 637100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 514,304│ 275,200│ 239,104│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 637102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 272,044│ 132,000│ 140,044│編列幼兒接送遮雨棚工程72,036元
│ │ │ │ │ │ │ │,伸縮帆布雨棚架工程39,743元,攝
│ │ │ │ │ │ │ │影監視系統62,475元,防焰窗簾工
│ │ │ │ │ │ │ │程97,790元,共計如列數。
│ │ │ │ 637104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 242,260│ 143,200│ 99,060│編列餐具消毒機65,300元,廚房用
│ │ │ │ │ │ │ │冰箱(大)22,990元,保健室用冰箱
│ │ │ │ │ │ │ │(小)11,900元,風琴18,070元,刷卡
│ │ │ │ │ │ │ │機10,000元,資訊設備費114,000元
│ │ │ │ │ │ │ │,共計如列數。
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