臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2331                        │                │                │              │
    8 │ 31 │  │  │市立內湖托兒所        │      15,646,881│      21,830,550│    -6,183,669│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   630100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │       5,872,271│       8,491,061│    -2,618,790│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    630101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │       5,872,271│       8,491,061│    -2,618,790│1.本年度預算數5,872,271元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費4,849,932元,業務費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 460,739元,旅運費561,600元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下︰          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費4,789,932元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,175,216元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務912,974元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列389,454元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務46,125元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務123,240元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列48,120元。.     
      │    │  │  │   632700                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  兒童托養業務       │       9,260,306│      13,064,289│    -3,803,983│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    632701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   兒童調查及管理     │       9,260,306│      13,064,289│    -3,803,983│1.本年度預算數9,260,306元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費7,538,396元,業務費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 626,010元,獎助及損失    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,095,900元。.       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下︰          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費6,738,396元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,603,388元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)兒童教保活動2,521,910元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,200,595元。 
      │    │  │  │   637100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         514,304│         275,200│       239,104│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    637102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         272,044│         132,000│       140,044│編列幼兒接送遮雨棚工程72,036元
      │    │  │  │                        │                │                │              │,伸縮帆布雨棚架工程39,743元,攝
      │    │  │  │                              │                │                │              │影監視系統62,475元,防焰窗簾工
      │    │  │  │                              │                │                │              │程97,790元,共計如列數。   
      │    │  │  │    637104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         242,260│         143,200│        99,060│編列餐具消毒機65,300元,廚房用
      │    │  │  │                        │                │                │              │冰箱(大)22,990元,保健室用冰箱
      │    │  │  │                              │                │                │              │(小)11,900元,風琴18,070元,刷卡
      │    │  │  │                              │                │                │              │機10,000元,資訊設備費114,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │,共計如列數。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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