臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2329                        │                │                │              │
    8 │ 29 │  │  │市立大安托兒所        │      14,746,134│      21,086,489│    -6,340,355│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   630100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │       5,800,935│       8,252,938│    -2,452,003│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    630101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │       5,800,935│       8,252,938│    -2,452,003│1、本年度預算數5,800,935 元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │  包括人事費 4,849,932元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │  務費 432,603 元, 旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  518,400 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2、本年度預算數之內容與上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │  比較如下:        
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (1)人員維持費4,789,932元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │    較上次減列2,024,232元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (2)一般業務841,638元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │    次減列364,576元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (3)會計業務 46,125元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │    次減列 15,075元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (4)人事業務123,240元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │    次減列 48,120元。   
      │    │  │  │   632700                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  兒童托養業務       │       8,468,234│      12,330,351│    -3,862,117│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    632701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   兒童調查及管理     │       8,468,234│      12,330,351│    -3,862,117│1、本年度預算數8,468,234 元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │  包括人事費6,574,880 元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │  務費628,854 元,獎助及損失
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,264,500 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (1)人員維持費5,774,880元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │    較上次減列2,618,190元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (2)兒童教保活動2,693,354元
      │    │  │  │                              │                │                │              │    較上次減列1,243,927元。
      │    │  │  │   637100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         476,965│         503,200│       -26,235│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    637102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         164,965│         360,000│      -195,035│1、廁所整修工程62,500元。  
      │    │  │  │                        │                │                │              │2、廚房排油煙系統 整 修 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  102,465 元。       
      │    │  │  │    637104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         312,000│         143,200│       168,800│編列個人電腦80,000元、網路及通
      │    │  │  │                        │                │                │              │訊設備10,000元、周邊設備及電腦
      │    │  │  │                              │                │                │              │組件24,000元、組合櫃19,000元、
      │    │  │  │                              │                │                │              │置物櫃23,000元、電風琴16,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │除濕機12,000元、洗衣機20,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │、分離式冷氣機98,000元、不斷電
      │    │  │  │                              │                │                │              │器10,000元,共計如列數。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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