臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2328 │ │ │ │
8 │ 28 │ │ │市立中山托兒所 │ 16,190,827│ 22,061,743│ -5,870,916│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 5,745,947│ 8,194,511│ -2,448,564│
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│ │ │ │ 630101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 5,745,947│ 8,194,511│ -2,448,564│1.本年度預算數 5,745,947元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 4,766,136元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 472,211元,旅運費507,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費4,706,136元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,040,204元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般業務870,446元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列345,240元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)會計業務 46,125元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列15,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)人事業務123,240元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 48,120元。
│ │ │ │ 632700 │ │ │ │
│ │2 │ │ 兒童托養業務 │ 9,476,208│ 13,324,032│ -3,847,824│
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│ │ │ │ 632701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 兒童調查及管理 │ 9,476,208│ 13,324,032│ -3,847,824│1.本年度預算數 9,476,208元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 7,515,176元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 696,532元, 獎助及損失
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,264,500元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費6,715,176元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,626,608元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)兒童教保活動2,761,032元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,221,216元。
│ │ │ │ 637100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 968,672│ 543,200│ 425,472│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 637102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 792,372│ 400,000│ 392,372│1.午睡室地板及木門棉被櫃整修工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程 620,198元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.廣播系統整修工程 138,674元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.換裝省水器材工程 33,500元。
│ │ │ │ 637104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 176,300│ 143,200│ 33,100│編列資訊設備費 114,000元,其他
│ │ │ │ │ │ │ │62,300元,共計如列數。
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