臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2328                        │                │                │              │
    8 │ 28 │  │  │市立中山托兒所        │      16,190,827│      22,061,743│    -5,870,916│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   630100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │       5,745,947│       8,194,511│    -2,448,564│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    630101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │       5,745,947│       8,194,511│    -2,448,564│1.本年度預算數 5,745,947元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 4,766,136元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 472,211元,旅運費507,600元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費4,706,136元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列2,040,204元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般業務870,446元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列345,240元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)會計業務 46,125元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列15,000元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)人事業務123,240元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列 48,120元。       
      │    │  │  │   632700                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  兒童托養業務       │       9,476,208│      13,324,032│    -3,847,824│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    632701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   兒童調查及管理     │       9,476,208│      13,324,032│    -3,847,824│1.本年度預算數 9,476,208元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 7,515,176元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 696,532元, 獎助及損失   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,264,500元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費6,715,176元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列2,626,608元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)兒童教保活動2,761,032元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列1,221,216元。   
      │    │  │  │   637100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         968,672│         543,200│       425,472│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    637102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         792,372│         400,000│       392,372│1.午睡室地板及木門棉被櫃整修工
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 程 620,198元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.廣播系統整修工程 138,674元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.換裝省水器材工程 33,500元。
      │    │  │  │    637104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         176,300│         143,200│        33,100│編列資訊設備費 114,000元,其他
      │    │  │  │                        │                │                │              │62,300元,共計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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