臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2326 │ │ │ │
8 │ 26 │ │ │市立南港托兒所 │ 15,709,165│ 22,484,544│ -6,775,379│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 6,052,451│ 8,764,598│ -2,712,147│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 6,052,451│ 8,764,598│ -2,712,147│1.本年度預算數6,052,451元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費5,132,580元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 433,871元,旅運費486,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費5,072,580元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,303,040元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 一般業務810,506元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列345,987元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 會計業務46,125元,較上 次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列15,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 人事業務123,240元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列48,120元。
│ │ │ │ 632700 │ │ │ │
│ │2 │ │ 兒童托養業務 │ 9,261,714│ 13,480,746│ -4,219,032│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 632701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 兒童調查及管理 │ 9,261,714│ 13,480,746│ -4,219,032│1.本年度預算數9,261,714元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費7,329,260元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 667,954元,獎助及損失
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,264,500元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費6,529,260元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,965,500元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 兒童教保活動2,732,454 元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列1,253,532元。
│ │ │ │ 637100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 395,000│ 239,200│ 155,800│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 637102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 182,200│ 96,000│ 86,200│營建工程182,200元,編列明細如下
│ │ │ │ │ │ │ │:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 大門改善工程35,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 廁所修建工程147,200元。
│ │ │ │ 637104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 212,800│ 143,200│ 69,600│編列資訊設備費114,000元,冷氣機
│ │ │ │ │ │ │ │64,000元,投影機24,800元,打卡鐘
│ │ │ │ │ │ │ │10,000元,共計如列數 。
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