臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2326                        │                │                │              │
    8 │ 26 │  │  │市立南港托兒所        │      15,709,165│      22,484,544│    -6,775,379│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   630100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │       6,052,451│       8,764,598│    -2,712,147│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    630101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │       6,052,451│       8,764,598│    -2,712,147│1.本年度預算數6,052,451元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費5,132,580元,業務費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 433,871元,旅運費486,000元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費5,072,580元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,303,040元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 一般業務810,506元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列345,987元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3) 會計業務46,125元,較上 次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列15,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4) 人事業務123,240元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列48,120元。     
      │    │  │  │   632700                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  兒童托養業務       │       9,261,714│      13,480,746│    -4,219,032│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    632701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   兒童調查及管理     │       9,261,714│      13,480,746│    -4,219,032│1.本年度預算數9,261,714元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費7,329,260元,業務費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 667,954元,獎助及損失    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,264,500元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費6,529,260元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,965,500元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 兒童教保活動2,732,454 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列1,253,532元。
      │    │  │  │   637100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         395,000│         239,200│       155,800│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    637102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         182,200│          96,000│        86,200│營建工程182,200元,編列明細如下
      │    │  │  │                        │                │                │              │:              
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 大門改善工程35,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 廁所修建工程147,200元。
      │    │  │  │    637104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         212,800│         143,200│        69,600│編列資訊設備費114,000元,冷氣機
      │    │  │  │                        │                │                │              │64,000元,投影機24,800元,打卡鐘
      │    │  │  │                              │                │                │              │10,000元,共計如列數 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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