臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2325                        │                │                │              │
    8 │ 25 │  │  │市立城中托兒所        │      14,508,259│      20,584,705│    -6,076,446│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   630100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │       5,615,705│       8,168,924│    -2,553,219│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    630101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │       5,615,705│       8,168,924│    -2,553,219│1.本年度預算數 5,615,705元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 4,640,760元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 434,945 元,旅運費 540,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 4,580,760元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 2,080,380元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え一般業務 865,580元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 409,644元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ會計業務46,125元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列15,075元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お人事業務 123,240元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列48,120元。      
      │    │  │  │   632700                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  兒童托養業務       │       8,363,754│      12,235,581│    -3,871,827│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    632701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   兒童調查及管理     │       8,363,754│      12,235,581│    -3,871,827│1.本年度預算數 8,363,754元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 6,493,640元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 605,614 元, 獎 助 及 損 失
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,264,500 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 5,693,640元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 2,581,320元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え兒童教保活動 2,670,114元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列 1,290,507元。 
      │    │  │  │   637100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         528,800│         180,200│       348,600│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    637102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         282,000│          37,000│       245,000│編列娃娃家地板更新工程30,000元
      │    │  │  │                        │                │                │              │,遮與棚換新工程39,000元,二樓
      │    │  │  │                              │                │                │              │欄杆換新工程73,000元,置物架汰
      │    │  │  │                              │                │                │              │換工程68,000元,球池汰換 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │72,000元,共計如列數。    
      │    │  │  │    637104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         246,800│         143,200│       103,600│編列個人電腦等資訊設備 114,000
      │    │  │  │                        │                │                │              │元,幻燈機15,000元,投影機設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │20,000元,鋁百葉窗15,000元,冰
      │    │  │  │                              │                │                │              │箱30,000元,麥克風音響20,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │,排油煙機32,800元,共計如列數
      │    │  │  │                              │                │                │              │。              
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────