臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2324 │ │ │ │
8 │ 24 │ │ │市立建成托兒所 │ 19,229,168│ 26,146,249│ -6,917,081│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 6,694,561│ 9,135,983│ -2,441,422│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 6,694,561│ 9,135,983│ -2,441,422│1.本年度預算數6,694,561元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 5,536,884元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 498,877元,旅運費658,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 數比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費5,476,884元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次預算數減列2,190,852元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務1,042,312元 ,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次預算數減列187,450元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務46,125元,較上次預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數減列15,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務129,240元 ,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數減列48,120元。
│ │ │ │ 632700 │ │ │ │
│ │2 │ │ 兒童托養業務 │ 11,088,407│ 16,451,066│ -5,362,659│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 632701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 兒童調查及管理 │ 11,088,407│ 16,451,066│ -5,362,659│1.本年度預算數11,088,407元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 8,649,236元 ,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 753,171 元 , 獎 助 及 損 失
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,686,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 數比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費7,849,236元。較
│ │ │ │ │ │ │ │ 次預算數減列3,860,442元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)兒童教保活動3,239,171元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次預算數減列1,502,217元
│ │ │ │ 637100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 1,446,200│ 559,200│ 887,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 637102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 1,200,000│ 400,000│ 800,000│營建工程1,200,000元,編列明細如
│ │ │ │ │ │ │ │下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.水電更新工程333,815元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.操場整地修建工程866,185元。
│ │ │ │ 637104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 246,200│ 159,200│ 87,000│編列資訊設備114,000元 、電冰箱
│ │ │ │ │ │ │ │22,200元、5噸冷氣機60,000元,電
│ │ │ │ │ │ │ │子琴2台50,000元,共計如列數。
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