臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2324                        │                │                │              │
    8 │ 24 │  │  │市立建成托兒所        │      19,229,168│      26,146,249│    -6,917,081│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   630100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │       6,694,561│       9,135,983│    -2,441,422│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    630101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │       6,694,561│       9,135,983│    -2,441,422│1.本年度預算數6,694,561元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費 5,536,884元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 498,877元,旅運費658,800元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次預算
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 數比較如下 :        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費5,476,884元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次預算數減列2,190,852元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務1,042,312元 ,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次預算數減列187,450元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務46,125元,較上次預
      │    │  │  │                              │                │                │              │   算數減列15,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務129,240元 ,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   預算數減列48,120元。  
      │    │  │  │   632700                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  兒童托養業務       │      11,088,407│      16,451,066│    -5,362,659│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    632701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   兒童調查及管理     │      11,088,407│      16,451,066│    -5,362,659│1.本年度預算數11,088,407元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 8,649,236元 ,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 753,171 元 , 獎 助 及 損 失
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,686,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次預算
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 數比較如下 :        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費7,849,236元。較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次預算數減列3,860,442元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)兒童教保活動3,239,171元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次預算數減列1,502,217元
      │    │  │  │   637100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       1,446,200│         559,200│       887,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    637102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       1,200,000│         400,000│       800,000│營建工程1,200,000元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下:             
      │    │  │  │                              │                │                │              │1.水電更新工程333,815元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.操場整地修建工程866,185元。
      │    │  │  │    637104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         246,200│         159,200│        87,000│編列資訊設備114,000元 、電冰箱
      │    │  │  │                        │                │                │              │22,200元、5噸冷氣機60,000元,電
      │    │  │  │                              │                │                │              │子琴2台50,000元,共計如列數。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────