臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2323 │ │ │ │
8 │ 23 │ │ │市立雙園托兒所 │ 14,860,802│ 22,122,084│ -7,261,282│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 5,768,331│ 8,791,136│ -3,022,805│
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│ │ │ │ 630101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 5,768,331│ 8,791,136│ -3,022,805│1.本年度預算數5,768,331元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費4,766,136元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 494,595元,旅運費507,600 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費4,706,136元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,669,484 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 一般業務892,830元 , 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列290,201 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 會計業務46,125元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列15,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 人事業務123,240元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列48,120元。
│ │ │ │ 632700 │ │ │ │
│ │2 │ │ 兒童托養業務 │ 8,765,712│ 12,467,748│ -3,702,036│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 632701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 兒童調查及管理 │ 8,765,712│ 12,467,748│ -3,702,036│1.本年度預算數8,765,712元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費6,813,560元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 687,652元,獎助及損失
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,264,500 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費6,013,560元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,379,510 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 兒童教保活動2,752,152元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,322,526 元。
│ │ │ │ 637100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 326,759│ 863,200│ -536,441│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 637102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 137,759│ 720,000│ -582,241│營建工程137,759元,編列如下:
│ │ │ │ │ │ │ │一、本所插頭及電線汰換工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 101,430元。
│ │ │ │ │ │ │ │二、多功能舞台汰換工程36,329元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 637104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 189,000│ 143,200│ 45,800│編列烘碗機75,000 元,資訊設備費
│ │ │ │ │ │ │ │114,000元,共計如列數。
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