臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2323                        │                │                │              │
    8 │ 23 │  │  │市立雙園托兒所        │      14,860,802│      22,122,084│    -7,261,282│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   630100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │       5,768,331│       8,791,136│    -3,022,805│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    630101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │       5,768,331│       8,791,136│    -3,022,805│1.本年度預算數5,768,331元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費4,766,136元,業務費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 494,595元,旅運費507,600 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費4,706,136元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,669,484 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 一般業務892,830元 , 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列290,201 元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3) 會計業務46,125元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列15,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4) 人事業務123,240元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列48,120元。     
      │    │  │  │   632700                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  兒童托養業務       │       8,765,712│      12,467,748│    -3,702,036│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    632701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   兒童調查及管理     │       8,765,712│      12,467,748│    -3,702,036│1.本年度預算數8,765,712元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費6,813,560元,業務費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 687,652元,獎助及損失    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,264,500 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費6,013,560元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,379,510 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 兒童教保活動2,752,152元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,322,526 元。
      │    │  │  │   637100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         326,759│         863,200│      -536,441│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    637102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         137,759│         720,000│      -582,241│營建工程137,759元,編列如下: 
      │    │  │  │                        │                │                │              │一、本所插頭及電線汰換工程  
      │    │  │  │                              │                │                │              │  101,430元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │二、多功能舞台汰換工程36,329元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │    637104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         189,000│         143,200│        45,800│編列烘碗機75,000 元,資訊設備費
      │    │  │  │                        │                │                │              │114,000元,共計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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