臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2322 │ │ │ │
8 │ 22 │ │ │市立龍山托兒所 │ 15,645,150│ 22,522,078│ -6,876,928│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 6,077,528│ 8,678,213│ -2,600,685│
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│ │ │ │ 630101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 6,077,528│ 8,678,213│ -2,600,685│1.本年度預算數 6,077,528元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括 人事費5,132,580元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 534,548元,旅運費410,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費5,072,580元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,303,040元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務835,583元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列234,450元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 46,125元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 15,075元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務123,240元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 48,120元。
│ │ │ │ 632700 │ │ │ │
│ │2 │ │ 兒童托養業務 │ 9,300,387│ 13,300,665│ -4,000,278│
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│ │ │ │ 632701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 兒童調查及管理 │ 9,300,387│ 13,300,665│ -4,000,278│1.本年度預算數 9,300,387元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 7,303,448元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 732,439元,獎助及損失
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,264,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費6,503,448元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 2,722,356元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)兒童教保活動2,796,939元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 1,277,922元。
│ │ │ │ 637100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 267,235│ 543,200│ -275,965│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 637102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 65,500│ 400,000│ -334,500│編列大門改善工程65,500元如列數
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 637104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 201,735│ 143,200│ 58,535│編列資訊設備費 114,000元, 其他
│ │ │ │ │ │ │ │87,735元,共計如列數。
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