臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2322                        │                │                │              │
    8 │ 22 │  │  │市立龍山托兒所        │      15,645,150│      22,522,078│    -6,876,928│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   630100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │       6,077,528│       8,678,213│    -2,600,685│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    630101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │       6,077,528│       8,678,213│    -2,600,685│1.本年度預算數 6,077,528元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括 人事費5,132,580元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 534,548元,旅運費410,400元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費5,072,580元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,303,040元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務835,583元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列234,450元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 46,125元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 15,075元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務123,240元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 48,120元。     
      │    │  │  │   632700                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  兒童托養業務       │       9,300,387│      13,300,665│    -4,000,278│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    632701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   兒童調查及管理     │       9,300,387│      13,300,665│    -4,000,278│1.本年度預算數 9,300,387元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 7,303,448元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 732,439元,獎助及損失   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,264,500元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費6,503,448元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 2,722,356元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)兒童教保活動2,796,939元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 1,277,922元。
      │    │  │  │   637100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         267,235│         543,200│      -275,965│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    637102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │          65,500│         400,000│      -334,500│編列大門改善工程65,500元如列數
      │    │  │  │                        │                │                │              │。              
      │    │  │  │    637104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         201,735│         143,200│        58,535│編列資訊設備費 114,000元, 其他
      │    │  │  │                        │                │                │              │87,735元,共計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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