臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2321 │ │ │ │
8 │ 21 │ │ │市立松山托兒所 │ 15,352,236│ 21,875,921│ -6,523,685│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 5,848,760│ 8,509,007│ -2,660,247│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 5,848,760│ 8,509,007│ -2,660,247│1.本年度預算數5,848,760元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費4,906,140元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 445,820元,旅運費496,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費4,846,140元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,250,660元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務833,255元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列346,467元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 46,125元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減15,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務123,240元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列48,120 元。
│ │ │ │ 632700 │ │ │ │
│ │2 │ │ 兒童托養業務 │ 9,140,376│ 12,903,714│ -3,763,338│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 632701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 兒童調查及管理 │ 9,140,376│ 12,903,714│ -3,763,338│1.本年度預算數9,140,376元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費7,306,040元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 654,136元,獎助及損失
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,180,200 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費6,506,040元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,531,790元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)兒童教保活動2,634,336元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,231,548元。
│ │ │ │ 637100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 363,100│ 463,200│ -100,100│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 637102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 147,500│ 320,000│ -172,500│營建工程 147,500元,編列明細如
│ │ │ │ │ │ │ │下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)環保省水工程67,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)外牆漏水整修工程80,000元。
│ │ │ │ 637104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 215,600│ 143,200│ 72,400│編列資訊設備 114,000元,冷氣
│ │ │ │ │ │ │ │機64,000元,打卡鐘 10,000 元,
│ │ │ │ │ │ │ │幼兒百科全書及音樂器材 27,600
│ │ │ │ │ │ │ │元,共計如列數。
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