臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2321                        │                │                │              │
    8 │ 21 │  │  │市立松山托兒所        │      15,352,236│      21,875,921│    -6,523,685│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   630100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │       5,848,760│       8,509,007│    -2,660,247│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    630101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │       5,848,760│       8,509,007│    -2,660,247│1.本年度預算數5,848,760元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費4,906,140元,業務費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 445,820元,旅運費496,800元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費4,846,140元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,250,660元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務833,255元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列346,467元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 46,125元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減15,000 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務123,240元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列48,120 元。     
      │    │  │  │   632700                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  兒童托養業務       │       9,140,376│      12,903,714│    -3,763,338│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    632701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   兒童調查及管理     │       9,140,376│      12,903,714│    -3,763,338│1.本年度預算數9,140,376元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費7,306,040元,業務費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 654,136元,獎助及損失   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,180,200 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費6,506,040元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,531,790元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)兒童教保活動2,634,336元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,231,548元。 
      │    │  │  │   637100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         363,100│         463,200│      -100,100│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    637102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         147,500│         320,000│      -172,500│營建工程 147,500元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下:             
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)環保省水工程67,500元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)外牆漏水整修工程80,000元。
      │    │  │  │    637104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         215,600│         143,200│        72,400│編列資訊設備 114,000元,冷氣 
      │    │  │  │                        │                │                │              │機64,000元,打卡鐘 10,000 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │幼兒百科全書及音樂器材 27,600
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,共計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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