臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2206                        │                │                │              │
    7 │ 6  │  │  │建築管理處          │     581,442,916│     835,504,462│  -254,061,546│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   580100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      83,340,624│     137,439,184│   -54,098,560│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    580101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      83,340,624│     137,439,184│   -54,098,560│1.本年度預算數83,340,624元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費53,133,804元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 17,484,420  元, 旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 12,722,400元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 53,047,404元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 28,559,346元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 28,972,370元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 25,396,064元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務272,040元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列57,720元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務988,100元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列57,550元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)政風業務 60,710元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 27,880元。     
      │    │  │  │   580200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  建管業務         │     456,921,794│     623,017,788│  -166,095,994│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    580201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   建照審核與管理     │      25,874,986│      38,956,504│   -13,081,518│1.本年度預算數25,874,986元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費24,186,696元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,688,290 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 23,670,696元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 11,180,178元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)建照審核與管理2,204,290元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列1,901,340元。
      │    │  │  │    580202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   建物施工管理      │      19,948,456│      30,375,104│   -10,426,648│1.本年度預算數19,948,456元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費18,902,176元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,046,280 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 18,244,176元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列8,626,818元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)建物施工管理1,704,280元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,799,830元。 
      │    │  │  │    580203                │                │                │              │
      │    │  │3 │   建築物安全檢查及使用管理│     132,322,470│     174,334,541│   -42,012,071│1.本科目依身心障礙者保護法第七
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 十一條規定,由罰款及賠償收入
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 300,000元 撥充支應。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 132,322,470元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費 67,455,878 元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費 42,866,592 元,補助及捐
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 助22,000,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 66,725,478元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列44,671,248元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)建築物安全檢查及使用管 理
      │    │  │  │                              │                │                │              │   39,615,202 元,較上次增列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列8,293,377元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)公寓大廈管理及廣告物管 理
      │    │  │  │                              │                │                │              │   25,681,790 元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   5,934,200元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)新增建築物無障礙設備與 設
      │    │  │  │                              │                │                │              │   施改善300,000元。    
      │    │  │  │    580204                │                │                │              │
      │    │  │4 │   建築師及營造業登記管理 │      11,034,120│      15,407,475│    -4,373,355│1.本年度預算數11,034,120元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費10,474,840元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 559,280 元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 10,110,840元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列4,585,722元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)建 築 師 及 營 造業登記管
      │    │  │  │                              │                │                │              │   923,280 元 , 較 上 次 增
      │    │  │  │                              │                │                │              │   212,367 元 。      
      │    │  │  │    580205                │                │                │              │
      │    │  │5 │   違建處理        │     231,192,063│     310,887,877│   -79,695,814│1.本年度預算數 231,192,063元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費 184,323,828元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費46,868,235元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費184,323,828元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 93,727,296元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)違建拆除 42,680,473元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列16,171,696元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)違建查報4,187,762元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,140,214元。   
      │    │  │  │    580206                │                │                │              │
      │    │  │6 │   資訊處理        │      36,549,699│      53,056,287│   -16,506,588│1.本年度預算數36,549,699元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費14,646,504元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 21,903,195元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 14,598,504元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列7,759,014元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)資訊處理 21,951,195元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列8,747,574元。  
      │    │  │  │   587100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │      41,180,498│      75,047,490│   -33,866,992│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    587102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │      26,250,498│      56,881,810│   -30,631,312│編列臺北市政府大安地政事務所辦
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │公大樓新建工程分攤款26,250,498
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,共計如列數。       
      │    │  │  │    587103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │       1,017,000│       5,454,000│    -4,437,000│編列客貨兩用車 639,000元,重型
      │    │  │  │                        │                │                │              │公務機車 108,000 元,傳 真 機
      │    │  │  │                              │                │                │              │270,000元,共計如列數。   
      │    │  │  │    587104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │      13,913,000│      12,711,680│     1,201,320│編列資訊設備 5,664,000元,機械
      │    │  │  │                        │                │                │              │式移動櫃 7,182,000元,照相機、
      │    │  │  │                              │                │                │              │錄放影機等其他設備 1,067,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │,共計如列數。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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