臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2205 │ │ │ │
7 │ 5 │ │ │衛生下水道工程處 │ 5,968,798,062│ 7,927,034,404│-1,958,236,342│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 600100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 77,257,777│ 121,603,614│ -44,345,837│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 600101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 77,257,777│ 121,603,614│ -44,345,837│1.本年度預算數77,257,777元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費39,999,056元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 28,915,721元,旅運費8,343,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 39,928,656元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 20,140,584元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 25,538,199元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 13,378,594元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務240,300元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 57,780元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務552,076元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列162,948元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務 86,596元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列57,908元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)資訊業務 10,683,990元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 10,460,743元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)勞工安全衛生業務227,960元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列 87,280元。
│ │ │ │ 600200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 水質調查 │ 4,344,570│ 6,814,282│ -2,469,712│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 600201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 水質檢驗 │ 4,344,570│ 6,814,282│ -2,469,712│1.本年度預算數 4,344,570元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 4,068,000元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 219,870元,旅運費 56,700元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費4,068,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,299,980元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)水質檢驗業務276,570元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列169,732元。
│ │ │ │ 600300 │ │ │ │
│ │3 │ │ 營運管理 │ 552,204,282│ 1,146,062,590│ -593,858,308│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 600301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 衛生下水道營運及管理 │ 86,913,362│ 147,244,268│ -60,330,906│1.本年度預算數86,913,362元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費65,096,460元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 21,800,702元,旅運費16,200元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 65,096,460元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 36,157,206元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)營運管理 21,447,972元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 24,037,502元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)違規稽查368,930元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列136,198元。
│ │ │ │ 600302 │ │ │ │
│ │ │2 │ 管線維護 │ 106,956,190│ 153,397,235│ -46,441,045│1.本年度預算數 106,956,190元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費63,681,480元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費43,274,710元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 63,681,480元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 31,788,690元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)管線維護業務 43,274,710元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列 14,652,355元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 600303 │ │ │ │
│ │ │3 │ 污水處理 │ 36,659,500│ 48,167,769│ -11,508,269│1.本年度預算數36,659,500元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費16,653,624元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 19,972,126元,旅運費33,750元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 16,653,624元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列9,252,702元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)民生污水處理廠 16,585,186
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列5,676,257元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新 增 內 湖 污 水 處 理廠
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,420,690元 。
│ │ │ │ 600304 │ │ │ │
│ │ │4 │ 淡水河系污水下水道營運管│ 321,675,230│ 797,253,318│ -475,578,088│1.本年度預算數 321,675,230元,
│ │ │ │ 理 │ │ │ │ 包括人事費20,333,604元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 300,025,798 元 , 旅 運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,315,828 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 19,897,740元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 11,287,459元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政業務8,994,149元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列1,942,692元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)污水處理176,071,609元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列250,888,333元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)設施管理116,711,732元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列215,344,988元 。
│ │ │ │ 607100 │ │ │ │
│ │4 │ │ 建築及設備 │ 27,407,700│ 42,673,979│ -15,266,279│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 607101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 土地購置 │ 15,000,000│ 10,000,000│ 5,000,000│編列土地15,000,000元,共計如列
│ │ │ │ │ │ │ │數。
│ │ │ │ 607102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 營建工程 │ │ 4,736,160│ -4,736,160│本科目上次預算數係一次經費,經
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │與核實減列。
│ │ │ │ 607103 │ │ │ │
│ │ │3 │ 交通及運輸設備 │ 1,774,000│ 5,698,000│ -3,924,000│1.本科目係由上次預算「汰換車輛
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備」科目及「新購車輛設備」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.編列交通及運輸設備 1,774,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,共計如列數。
│ │ │ │ 607104 │ │ │ │
│ │ │4 │ 其他設備 │ 10,633,700│ 22,239,819│ -11,606,119│1.本科目係由上次預算「工程設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目、「檢定設備」科目及「
│ │ │ │ │ │ │ │ 其他設備」科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.編列機械及設備 548,000元,資
│ │ │ │ │ │ │ │ 訊設備 9,311,500元,其他設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 774,200元,共計如列數。
│ │ │ │ 607600 │ │ │ │
│ │5 │ │ 環境衛生及河川工程 │ 5,307,583,733│ 6,609,879,939│-1,302,296,206│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 607601 │ │ │ │
│ │ │1 │ 衛生下水道工程 │ 5,307,583,733│ 6,609,879,939│-1,302,296,206│1.本科目依據「台北市新建房屋申
│ │ │ │ │ │ │ │ 請代辦埋設污水管線接入公共污
│ │ │ │ │ │ │ │ 水下水道實施要點」之規定由信
│ │ │ │ │ │ │ │ 託管理收入10,000,000元撥充支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目係由上次預算「工程規劃
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目、「衛生下水道工程」科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目及「代辦社區公共設施工程」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │3.編 列 其 他 建 築 及 設 備
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,305,663,733 元,對團體及個
│ │ │ │ │ │ │ │ 人之捐助 1,920,000元,明細如
│ │ │ │ │ │ │ │ 下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)外雙溪附近地區汙水下 水道
│ │ │ │ │ │ │ │ 管網規劃7,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)臺北地區汙水處理廠污泥 處
│ │ │ │ │ │ │ │ 置規劃6,110,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)天母次幹管工程 85,000,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)第 四 期 分 管 網 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 201,300,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)第 五 期 分 管 網 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 500,000,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)第四期支管及用 戶連接管工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程80,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)內 湖 汙 水 處 理 廠 工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,000,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)迪化汙水處理廠提昇二級 處
│ │ │ │ │ │ │ │ 理工程2,000,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)內湖汙水收集系統第二期 工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程20,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10)內湖汙水收集系統乙幹管延
│ │ │ │ │ │ │ │ 伸段工程20,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11)管 線 拆 遷 及 配 合工程
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 30,666,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12)管 線 維 護 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 52,700,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (13)場 站 維 護 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 20,067,333元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (14)次幹管及分 支管地質 鑽探
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (15)以前年度分管網及用戶連接
│ │ │ │ │ │ │ │ 管工程0元。(補償 費 編列
│ │ │ │ │ │ │ │ 20,000,000元 於 工務局)
│ │ │ │ │ │ │ │ (16)迪化抽水站抽水機增設工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 15,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (17)第五期支管及用戶連接管工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程300,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (18)研 究 院 路 次 幹 管工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 30,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (19)景木次幹管上游延伸段工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 100,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (20)第 六 期 分 管 網 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 650,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (21)第 七 期 分 管 網 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 92,120,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (22)第六期支管及用戶連接管工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程65,700,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (23)配合南港專案第五 細 設標
│ │ │ │ │ │ │ │ CL308-1汙水 抽 水 站工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (24)代辦社區公 共 設 施 工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (25)臺北市建築物地下室修改既
│ │ │ │ │ │ │ │ 有排水設備接入汙水下水道
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助1,920,000元。
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