臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2205                        │                │                │              │
    7 │ 5  │  │  │衛生下水道工程處       │   5,968,798,062│   7,927,034,404│-1,958,236,342│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   600100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      77,257,777│     121,603,614│   -44,345,837│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    600101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      77,257,777│     121,603,614│   -44,345,837│1.本年度預算數77,257,777元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費39,999,056元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 28,915,721元,旅運費8,343,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 39,928,656元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 20,140,584元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 25,538,199元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 13,378,594元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務240,300元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 57,780元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務552,076元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列162,948元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)政風業務 86,596元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列57,908元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)資訊業務 10,683,990元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 10,460,743元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)勞工安全衛生業務227,960元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列 87,280元。 
      │    │  │  │   600200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  水質調查         │       4,344,570│       6,814,282│    -2,469,712│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    600201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   水質檢驗        │       4,344,570│       6,814,282│    -2,469,712│1.本年度預算數 4,344,570元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 4,068,000元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 219,870元,旅運費 56,700元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費4,068,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,299,980元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)水質檢驗業務276,570元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列169,732元。   
      │    │  │  │   600300                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  營運管理         │     552,204,282│   1,146,062,590│  -593,858,308│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    600301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   衛生下水道營運及管理  │      86,913,362│     147,244,268│   -60,330,906│1.本年度預算數86,913,362元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費65,096,460元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 21,800,702元,旅運費16,200元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 65,096,460元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 36,157,206元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)營運管理 21,447,972元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 24,037,502元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)違規稽查368,930元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列136,198元。     
      │    │  │  │    600302                │                │                │              │
      │    │  │2 │   管線維護        │     106,956,190│     153,397,235│   -46,441,045│1.本年度預算數 106,956,190元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費63,681,480元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費43,274,710元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 63,681,480元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 31,788,690元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)管線維護業務 43,274,710元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列 14,652,355元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。  
      │    │  │  │    600303                │                │                │              │
      │    │  │3 │   污水處理        │      36,659,500│      48,167,769│   -11,508,269│1.本年度預算數36,659,500元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費16,653,624元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 19,972,126元,旅運費33,750元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 16,653,624元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列9,252,702元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)民生污水處理廠 16,585,186
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列5,676,257元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)新 增 內 湖 污 水 處 理廠
      │    │  │  │                              │                │                │              │   3,420,690元 。     
      │    │  │  │    600304                │                │                │              │
      │    │  │4 │   淡水河系污水下水道營運管│     321,675,230│     797,253,318│  -475,578,088│1.本年度預算數 321,675,230元,
      │    │  │  │   理                    │                │                │              │ 包括人事費20,333,604元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費 300,025,798 元 , 旅 運費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,315,828 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 19,897,740元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 11,287,459元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)行政業務8,994,149元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列1,942,692元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)污水處理176,071,609元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列250,888,333元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)設施管理116,711,732元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列215,344,988元 。
      │    │  │  │   607100                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  建築及設備        │      27,407,700│      42,673,979│   -15,266,279│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    607101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   土地購置        │      15,000,000│      10,000,000│     5,000,000│編列土地15,000,000元,共計如列
      │    │  │  │                        │                │                │              │數。             
      │    │  │  │    607102                │                │                │              │
      │    │  │2 │   營建工程        │                │       4,736,160│    -4,736,160│本科目上次預算數係一次經費,經
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │與核實減列。         
      │    │  │  │    607103                │                │                │              │
      │    │  │3 │   交通及運輸設備     │       1,774,000│       5,698,000│    -3,924,000│1.本科目係由上次預算「汰換車輛
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 設備」科目及「新購車輛設備」
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 科目合併改設。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.編列交通及運輸設備 1,774,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,共計如列數。      
      │    │  │  │    607104                │                │                │              │
      │    │  │4 │   其他設備        │      10,633,700│      22,239,819│   -11,606,119│1.本科目係由上次預算「工程設備
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 」科目、「檢定設備」科目及「
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 其他設備」科目合併改設。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.編列機械及設備 548,000元,資
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 訊設備 9,311,500元,其他設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 774,200元,共計如列數。  
      │    │  │  │   607600                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  環境衛生及河川工程    │   5,307,583,733│   6,609,879,939│-1,302,296,206│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    607601                │                │                │              │
      │    │  │1 │   衛生下水道工程     │   5,307,583,733│   6,609,879,939│-1,302,296,206│1.本科目依據「台北市新建房屋申
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 請代辦埋設污水管線接入公共污
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 水下水道實施要點」之規定由信
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 託管理收入10,000,000元撥充支
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 應。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本科目係由上次預算「工程規劃
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 」科目、「衛生下水道工程」科
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 目及「代辦社區公共設施工程」
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 科目合併改設。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.編 列 其 他 建 築 及 設 備
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,305,663,733 元,對團體及個
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 人之捐助 1,920,000元,明細如
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 下:
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)外雙溪附近地區汙水下 水道
      │    │  │  │                              │                │                │              │   管網規劃7,000,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)臺北地區汙水處理廠污泥 處
      │    │  │  │                              │                │                │              │   置規劃6,110,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)天母次幹管工程 85,000,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)第 四 期 分 管 網 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   201,300,000元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)第 五 期 分 管 網 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   500,000,000元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)第四期支管及用 戶連接管工
      │    │  │  │                              │                │                │              │   程80,000,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)內 湖 汙 水 處 理 廠 工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,000,000,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)迪化汙水處理廠提昇二級 處
      │    │  │  │                              │                │                │              │   理工程2,000,000,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)內湖汙水收集系統第二期 工
      │    │  │  │                              │                │                │              │   程20,000,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (10)內湖汙水收集系統乙幹管延
      │    │  │  │                              │                │                │              │   伸段工程20,000,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (11)管 線 拆 遷 及 配 合工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   30,666,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (12)管 線  維 護  工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   52,700,400元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (13)場 站  維 護  工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   20,067,333元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (14)次幹管及分 支管地質 鑽探
      │    │  │  │                              │                │                │              │   10,000,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (15)以前年度分管網及用戶連接
      │    │  │  │                              │                │                │              │   管工程0元。(補償 費 編列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   20,000,000元 於 工務局)
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (16)迪化抽水站抽水機增設工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   15,000,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (17)第五期支管及用戶連接管工
      │    │  │  │                              │                │                │              │   程300,000,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (18)研 究 院 路 次 幹 管工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   30,000,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (19)景木次幹管上游延伸段工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   100,000,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (20)第 六 期 分 管 網 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   650,000,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (21)第 七 期 分 管 網 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   92,120,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (22)第六期支管及用戶連接管工
      │    │  │  │                              │                │                │              │   程65,700,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (23)配合南港專案第五 細 設標
      │    │  │  │                              │                │                │              │   CL308-1汙水 抽 水 站工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   10,000,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (24)代辦社區公 共 設 施 工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   10,000,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (25)臺北市建築物地下室修改既
      │    │  │  │                              │                │                │              │   有排水設備接入汙水下水道
      │    │  │  │                              │                │                │              │   補助1,920,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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