臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2204                        │                │                │              │
    7 │ 4  │  │  │公園路燈工程管理處      │   2,413,682,797│   6,792,492,879│-4,378,810,082│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   660100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     115,112,813│     165,879,494│   -50,766,681│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    660101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     115,112,813│     165,879,494│   -50,766,681│1.本年度預算算數 115,112,813元
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包 括 人 事 費 55,433,812 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 業務費 23,987,701 元,旅運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 35,691,300元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算算數之內容與上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 之比較如下:       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 54,585,012元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列27,862,248元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 48,970,135元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列20,521,482元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務1,060,828元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列149,627元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務5,352,708元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列3,091,650 元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)政風業務294,130元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列113,110元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)資訊處理業務4,850,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列672,182元。  
      │    │  │  │   660200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  公園管理         │     978,970,002│   1,646,723,865│  -667,753,863│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    660201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   公園維護        │     642,505,724│   1,078,333,325│  -435,827,601│1.本年度預算數編列 642,505,724
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 元。包括人事費 433,063,504元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,業務費 201,857,920 元, 旅
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 運費2,904,300 元,獎助及損失
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,680,000 元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算算數之內容與上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下:       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費432,730,704元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列271,903,800元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)公 園 維 護 業 務 編 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   209,775,020元,較上次減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   157,257,178元。  
      │    │  │  │    660202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   綠地及行道樹維護    │     246,282,461│     435,310,174│  -189,027,713│1.本年度預算數編列 246,282,461
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 元。包括人事費 193,735,692元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,業務費45,346,769 元 ,旅運
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費7,200,000 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算算數之內容與上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費193,735,692元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列131,831,109元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)綠 地 及 行 道 樹維護業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │   52,546,769元, 較 上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   57,196,604元。 
      │    │  │  │    660203                │                │                │              │
      │    │  │3 │   樹苗及花卉培育     │      90,181,817│     133,080,366│   -42,898,549│1.本年度預算數編列90,181,817元
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 。包括人事費82,663,296元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費7,518,521 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算算數之內容與上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 82,663,296元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列43,914,288元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)樹苗及花卉培育 業 務 編列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   7,518,521 元 ,較上次增列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,015,739元。 
      │    │  │  │   660300                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  園藝管理         │      89,858,691│     136,648,120│   -46,789,429│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    660301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   花卉栽培及庭園示範   │      42,286,157│      67,661,511│   -25,375,354│1.本年度預算數編列42,286,157元
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 。包括人事費30,367,584元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費11,340,973 元 ,旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 577,600 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算算數之內容與上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費30,367,584 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列16,169,496元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)花卉栽培庭園示範業務編 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   11,918,573元,較上次減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   9,205,858元。     
      │    │  │  │    660302                │                │                │              │
      │    │  │2 │   花卉研究及改良     │      47,572,534│      68,986,609│   -21,414,075│1.本年度預算數編列47,572,534元
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 。包括人事費41,416,684元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務 費 6,059,250 元,旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 96,600元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算算數之內容與上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下:       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費41,391,084 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列22,029,378元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)花 卉 研 究 改 良業務編列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   6,181,450元,較 上 次增列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   615,303元。      
      │    │  │  │   590400                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  路燈管理         │     305,458,520│     449,260,202│  -143,801,682│  
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    590401                │                │                │              │
      │    │  │1 │   路燈維護        │     305,458,520│     449,260,202│  -143,801,682│1.本年度預算數編列 305,458,520
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 元。包括人事費89,819,628元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 業務費215,638,892元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算算數之內容與上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 之比較如下:       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費89,819,628 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列47,523,900元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)路 燈 維 護 業 務 費編列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   215,638,892元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   96,277,782元。     
      │    │  │  │   667100                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  建築及設備        │     126,607,921│     168,791,284│   -42,183,363│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    667102                │                │                │              │
      │    │  │2 │   營建工程        │      99,802,447│     150,970,874│   -51,168,427│本年度編列營建工程明細如下:
      │    │  │  │                        │                │                │              │1.本處辦公室整修工程4,091867元
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.園藝隊隊本部及所 屬 東、西、
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 南、北區分隊房舍 整 修 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,150,390元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.園藝隊所屬東西南北區分隊辦公
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 室水電整修工程541,360元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.榮星 公 園 更 新 工 程 (第二
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 期) 8,855,385元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │5.新生公園溫水游泳池新建 第 二
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 期工程13,137,276元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │6.北投一七二號公園泳池溫泉室及
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 前山復興公園游泳 池 補 照 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 900,000元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │7.士林138號綠地 (含高公局綠地)
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 整建工程2,706,800元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │8.中山二號、內湖41號、 新生 公
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 園公廁新建 工程6,838,896元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │9.陽明山公園管理所轄區 公廁 空
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 間改善工程1,353,400元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │10.石牌公園更新工程 1,691,750
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │11.青年公園入口廣 更 新 工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  2,030,100元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │12.青年公園轄區公廁 接通衛工處
      │    │  │  │                              │                │                │              │  汙水幹管配合工程5,876,357。
      │    │  │  │                              │                │                │              │13.南港公園管理所轄區公廁 接通
      │    │  │  │                              │                │                │              │  衛工處汙水 幹管 配 合 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  5,545,312元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │14.圓山公園管理所轄區 公廁接通
      │    │  │  │                              │                │                │              │  衛工處汙水幹 管 配 合 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  4,171,855元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │15.陽明山公園管理 所轄區公廁接
      │    │  │  │                              │                │                │              │  通衛工處汙水幹 管配合 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  3,979,096元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │16.水源地花圃及信義苗圃陰棚 灌
      │    │  │  │                              │                │                │              │  溉系統水電工程676,700元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │17.行 義 花 圃 擴 建 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  3,919,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │18.河基七號、十五號河濱 公園休
      │    │  │  │                              │                │                │              │  憩改善工程2,027,103元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │19.美崙公園設置趣味性科 學設施
      │    │  │  │                              │                │                │              │  30,764,800元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │20.以上1-18共計如列數。   
      │    │  │  │    667103                │                │                │              │
      │    │  │3 │   交通及運輸設備     │      18,190,000│       6,000,000│    12,190,000│本年度車輛設備共計如列數。
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    667104                │                │                │              │
      │    │  │4 │   其他設備        │       8,615,474│      11,820,410│    -3,204,936│本年度編列電腦設備週邊設備及電
      │    │  │  │                        │                │                │              │備及電腦組件 4,610,000元,背式
      │    │  │  │                              │                │                │              │除 草 機 繪 圖 機 等 雜 項設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │4,005,474元。        
      │    │  │  │   667700                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  公園綠化及風景區工程   │     580,865,158│   3,899,975,376│-3,319,110,218│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    667701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   公園及綠化工程     │     580,865,158│   3,899,975,376│-3,319,110,218│本科目係由上次預算「公園工程」
      │    │  │  │                        │                │                │              │及「綠化工程」科目合併改設。
      │    │  │  │                              │                │                │              │一、本 年 度 編 列 公 園 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  明 細 如 下 :      
      │    │  │  │                              │                │                │              │1.陽明山公園管理所暨所轄公園整
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 建工程30,765,345元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.青年公園管理所暨所轄公園整建
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 工程 26,716,800 元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.圓山公園管理所暨所轄公園整建
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 工程23,366,586 元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.南港公園管理所暨所轄公園整建
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 23,996,544元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │5.河濱公園管理所暨所轄公園整建
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 工程29,137,993元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │6.園 藝 管 理 所 園 區整建工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 9,567,237元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │7.花卉試驗中心暨所轄苗圃整建工
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 程4,048,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │8.內 湖 三 號 廣 場 新 建 工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,021,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │9.內 湖 七 號 公 園 新 建 工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,506,991元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │10.內 湖 十 三 號 公園新建工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  10,336,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │11.內湖七九號公園綠地新建 工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  19,589,793元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │12.文山(木柵)五七號公園新建 工
      │    │  │  │                              │                │                │              │  程11,406,298元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │13.文山(木柵)五八號公園新建 工
      │    │  │  │                              │                │                │              │  程590,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │14.文山(木柵)二六號綠地新建 工
      │    │  │  │                              │                │                │              │  程8,395,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │15.內 湖 一 號 公 園 新 建工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  5,481,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │16.內 湖 十 二 號 公園新建工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  11,045,600元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │17.文山(木柵)二八號公園新建 工
      │    │  │  │                              │                │                │              │  程10,805,180元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │18.北投一七三號 綠 地 新建工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  222,000元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │19.中山十四、十五號公園新建 工
      │    │  │  │                              │                │                │              │  程73,770,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │20.北 投溫泉親水公園 新建 工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,116,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │21.大同 十三號 公園 新 建 工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  6,005,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │22.大同 二四號 廣 場 新建 工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  5,285,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │23.大同 二五三號公園 新建 工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  4,305,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │24.信義 十二號 廣 場 新建 工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,827,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │25.中山 四八號 公 園 新 建工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  110,000元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │26.北投二三三號 公 園 新建工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,600,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │27.信義四一○號綠地 新 建 工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  522,210元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │28.大同 二二號 廣場 新建 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  417,150元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │29.士林 一二九號 綠地新 建工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  7,571,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │30.內湖 六四號 公園 新 建工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  2,470,146元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │31.萬華 四○○號 電影主題公 園
      │    │  │  │                              │                │                │              │  6,000,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │二、本年度編列綠化工程明細如下
      │    │  │  │                              │                │                │              │1.推動全市綠化工程110,796,300
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.綠地安全島整理工程76530881元
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.道路植栽灌溉工程 5,794,590元
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.花 木 零 星 綠 化 預 約工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 15,279,700元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │5.行道樹 補植工程5,113,524元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │6.樟樹病蟲害防治工程3495,202元
      │    │  │  │                              │                │                │              │7.配合養工處安全島緣石加高工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6,072,436元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │8.樹 苗 培 育 4,033,800 元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │9.花 卉 培 育 7,996,500 元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │10.災 區 預 防 及 緊急搶修工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,756,352元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │以 上 4 1 項 共 計 如 列 數 。
      │    │  │  │   597800                  │                │                │              │
      │    │7 │  │  路燈工程         │     216,809,692│     325,214,538│  -108,404,846│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    597801                │                │                │              │
      │    │  │1 │   路燈整建及新設工程   │     216,809,692│     325,214,538│  -108,404,846│本科目係由上年度預算「路燈整建
      │    │  │  │                        │                │                │              │工程」科目及「路燈新設工程」目
      │    │  │  │                              │                │                │              │合併改設。
      │    │  │  │                              │                │                │              │一、本年度編列路燈整建工程明細
      │    │  │  │                              │                │                │              │  如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │1.路 燈 地下 線 路 器 具 改 修
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 工程49,693,313元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.路 燈 桿 腐 蝕 換 新 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 17,717,288元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.路燈燈罩清洗工程5,594,225 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.路燈因車損建損遷移等復修工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,218,310元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │5.路燈配合道路統一挖掘整建工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8,258,955元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │6.莊 敬 隧 道 緊 急 照 明改善
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,957,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │7.挖掘道路修補工程 2,127,909元
      │    │  │  │                              │                │                │              │8.電力公司線路補助費853,000 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │二、本年度編列路燈新設工程明細
      │    │  │  │                              │                │                │              │如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │1.全 市 12 區 裝 設 200 銀 燈
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 15,211,881元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.郊區 5區裝設 250 W高壓鈉光燈
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 22,363,811元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.配合臺電桿下地裝設自備路燈工
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 程6,218,848元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.重要道路照明系統 改 善 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 10,512,060元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │5.巷弄路燈照明系統 改 善 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,590,740元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │6.電力公司線路補助費 3876560元
      │    │  │  │                              │                │                │              │7.挖掘道路修復工程25000000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │8.共 同 管 道 規劃費88,927元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │9.燈桿開關箱共桿案19,636,588元
      │    │  │  │                              │                │                │              │10.人行道 裝設250W高壓鈉 光 燈
      │    │  │  │                              │                │                │              │  16,890,277元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │以 上 1 8 項 共 計 如 列 數 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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