臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
│ │ │ │ 2204 │ │ │ │
7 │ 4 │ │ │公園路燈工程管理處 │ 2,413,682,797│ 6,792,492,879│-4,378,810,082│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 660100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 115,112,813│ 165,879,494│ -50,766,681│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 660101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 115,112,813│ 165,879,494│ -50,766,681│1.本年度預算算數 115,112,813元
│ │ │ │ │ │ │ │ 包 括 人 事 費 55,433,812 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 23,987,701 元,旅運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 35,691,300元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 54,585,012元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列27,862,248元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 48,970,135元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列20,521,482元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務1,060,828元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列149,627元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務5,352,708元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列3,091,650 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務294,130元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列113,110元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)資訊處理業務4,850,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列672,182元。
│ │ │ │ 660200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 公園管理 │ 978,970,002│ 1,646,723,865│ -667,753,863│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 660201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公園維護 │ 642,505,724│ 1,078,333,325│ -435,827,601│1.本年度預算數編列 642,505,724
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。包括人事費 433,063,504元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 201,857,920 元, 旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費2,904,300 元,獎助及損失
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,680,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費432,730,704元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列271,903,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)公 園 維 護 業 務 編 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 209,775,020元,較上次減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 157,257,178元。
│ │ │ │ 660202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 綠地及行道樹維護 │ 246,282,461│ 435,310,174│ -189,027,713│1.本年度預算數編列 246,282,461
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。包括人事費 193,735,692元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費45,346,769 元 ,旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費7,200,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費193,735,692元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列131,831,109元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)綠 地 及 行 道 樹維護業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 52,546,769元, 較 上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 57,196,604元。
│ │ │ │ 660203 │ │ │ │
│ │ │3 │ 樹苗及花卉培育 │ 90,181,817│ 133,080,366│ -42,898,549│1.本年度預算數編列90,181,817元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。包括人事費82,663,296元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費7,518,521 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 82,663,296元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列43,914,288元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)樹苗及花卉培育 業 務 編列
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,518,521 元 ,較上次增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,015,739元。
│ │ │ │ 660300 │ │ │ │
│ │3 │ │ 園藝管理 │ 89,858,691│ 136,648,120│ -46,789,429│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 660301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 花卉栽培及庭園示範 │ 42,286,157│ 67,661,511│ -25,375,354│1.本年度預算數編列42,286,157元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。包括人事費30,367,584元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費11,340,973 元 ,旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 577,600 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,367,584 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列16,169,496元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)花卉栽培庭園示範業務編 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 11,918,573元,較上次減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,205,858元。
│ │ │ │ 660302 │ │ │ │
│ │ │2 │ 花卉研究及改良 │ 47,572,534│ 68,986,609│ -21,414,075│1.本年度預算數編列47,572,534元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。包括人事費41,416,684元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務 費 6,059,250 元,旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 96,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,391,084 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列22,029,378元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)花 卉 研 究 改 良業務編列
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,181,450元,較 上 次增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 615,303元。
│ │ │ │ 590400 │ │ │ │
│ │4 │ │ 路燈管理 │ 305,458,520│ 449,260,202│ -143,801,682│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 590401 │ │ │ │
│ │ │1 │ 路燈維護 │ 305,458,520│ 449,260,202│ -143,801,682│1.本年度預算數編列 305,458,520
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。包括人事費89,819,628元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費215,638,892元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費89,819,628 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列47,523,900元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)路 燈 維 護 業 務 費編列
│ │ │ │ │ │ │ │ 215,638,892元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 96,277,782元。
│ │ │ │ 667100 │ │ │ │
│ │5 │ │ 建築及設備 │ 126,607,921│ 168,791,284│ -42,183,363│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 667102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 營建工程 │ 99,802,447│ 150,970,874│ -51,168,427│本年度編列營建工程明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.本處辦公室整修工程4,091867元
│ │ │ │ │ │ │ │2.園藝隊隊本部及所 屬 東、西、
│ │ │ │ │ │ │ │ 南、北區分隊房舍 整 修 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,150,390元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.園藝隊所屬東西南北區分隊辦公
│ │ │ │ │ │ │ │ 室水電整修工程541,360元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.榮星 公 園 更 新 工 程 (第二
│ │ │ │ │ │ │ │ 期) 8,855,385元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.新生公園溫水游泳池新建 第 二
│ │ │ │ │ │ │ │ 期工程13,137,276元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.北投一七二號公園泳池溫泉室及
│ │ │ │ │ │ │ │ 前山復興公園游泳 池 補 照 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 900,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.士林138號綠地 (含高公局綠地)
│ │ │ │ │ │ │ │ 整建工程2,706,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │8.中山二號、內湖41號、 新生 公
│ │ │ │ │ │ │ │ 園公廁新建 工程6,838,896元。
│ │ │ │ │ │ │ │9.陽明山公園管理所轄區 公廁 空
│ │ │ │ │ │ │ │ 間改善工程1,353,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │10.石牌公園更新工程 1,691,750
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │11.青年公園入口廣 更 新 工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,030,100元。
│ │ │ │ │ │ │ │12.青年公園轄區公廁 接通衛工處
│ │ │ │ │ │ │ │ 汙水幹管配合工程5,876,357。
│ │ │ │ │ │ │ │13.南港公園管理所轄區公廁 接通
│ │ │ │ │ │ │ │ 衛工處汙水 幹管 配 合 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,545,312元。
│ │ │ │ │ │ │ │14.圓山公園管理所轄區 公廁接通
│ │ │ │ │ │ │ │ 衛工處汙水幹 管 配 合 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,171,855元。
│ │ │ │ │ │ │ │15.陽明山公園管理 所轄區公廁接
│ │ │ │ │ │ │ │ 通衛工處汙水幹 管配合 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,979,096元。
│ │ │ │ │ │ │ │16.水源地花圃及信義苗圃陰棚 灌
│ │ │ │ │ │ │ │ 溉系統水電工程676,700元。
│ │ │ │ │ │ │ │17.行 義 花 圃 擴 建 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,919,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │18.河基七號、十五號河濱 公園休
│ │ │ │ │ │ │ │ 憩改善工程2,027,103元。
│ │ │ │ │ │ │ │19.美崙公園設置趣味性科 學設施
│ │ │ │ │ │ │ │ 30,764,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │20.以上1-18共計如列數。
│ │ │ │ 667103 │ │ │ │
│ │ │3 │ 交通及運輸設備 │ 18,190,000│ 6,000,000│ 12,190,000│本年度車輛設備共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 667104 │ │ │ │
│ │ │4 │ 其他設備 │ 8,615,474│ 11,820,410│ -3,204,936│本年度編列電腦設備週邊設備及電
│ │ │ │ │ │ │ │備及電腦組件 4,610,000元,背式
│ │ │ │ │ │ │ │除 草 機 繪 圖 機 等 雜 項設備
│ │ │ │ │ │ │ │4,005,474元。
│ │ │ │ 667700 │ │ │ │
│ │6 │ │ 公園綠化及風景區工程 │ 580,865,158│ 3,899,975,376│-3,319,110,218│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 667701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公園及綠化工程 │ 580,865,158│ 3,899,975,376│-3,319,110,218│本科目係由上次預算「公園工程」
│ │ │ │ │ │ │ │及「綠化工程」科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │一、本 年 度 編 列 公 園 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 明 細 如 下 :
│ │ │ │ │ │ │ │1.陽明山公園管理所暨所轄公園整
│ │ │ │ │ │ │ │ 建工程30,765,345元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.青年公園管理所暨所轄公園整建
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程 26,716,800 元 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.圓山公園管理所暨所轄公園整建
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程23,366,586 元 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.南港公園管理所暨所轄公園整建
│ │ │ │ │ │ │ │ 23,996,544元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.河濱公園管理所暨所轄公園整建
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程29,137,993元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.園 藝 管 理 所 園 區整建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,567,237元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.花卉試驗中心暨所轄苗圃整建工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程4,048,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │8.內 湖 三 號 廣 場 新 建 工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,021,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │9.內 湖 七 號 公 園 新 建 工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,506,991元。
│ │ │ │ │ │ │ │10.內 湖 十 三 號 公園新建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,336,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │11.內湖七九號公園綠地新建 工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 19,589,793元。
│ │ │ │ │ │ │ │12.文山(木柵)五七號公園新建 工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程11,406,298元。
│ │ │ │ │ │ │ │13.文山(木柵)五八號公園新建 工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程590,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │14.文山(木柵)二六號綠地新建 工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程8,395,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │15.內 湖 一 號 公 園 新 建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,481,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │16.內 湖 十 二 號 公園新建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 11,045,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │17.文山(木柵)二八號公園新建 工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程10,805,180元。
│ │ │ │ │ │ │ │18.北投一七三號 綠 地 新建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 222,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │19.中山十四、十五號公園新建 工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程73,770,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │20.北 投溫泉親水公園 新建 工程
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,116,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │21.大同 十三號 公園 新 建 工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,005,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │22.大同 二四號 廣 場 新建 工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,285,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │23.大同 二五三號公園 新建 工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,305,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │24.信義 十二號 廣 場 新建 工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,827,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │25.中山 四八號 公 園 新 建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 110,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │26.北投二三三號 公 園 新建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,600,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │27.信義四一○號綠地 新 建 工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 522,210元。
│ │ │ │ │ │ │ │28.大同 二二號 廣場 新建 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 417,150元。
│ │ │ │ │ │ │ │29.士林 一二九號 綠地新 建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,571,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │30.內湖 六四號 公園 新 建工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,470,146元。
│ │ │ │ │ │ │ │31.萬華 四○○號 電影主題公 園
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │二、本年度編列綠化工程明細如下
│ │ │ │ │ │ │ │1.推動全市綠化工程110,796,300
│ │ │ │ │ │ │ │2.綠地安全島整理工程76530881元
│ │ │ │ │ │ │ │3.道路植栽灌溉工程 5,794,590元
│ │ │ │ │ │ │ │4.花 木 零 星 綠 化 預 約工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 15,279,700元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.行道樹 補植工程5,113,524元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.樟樹病蟲害防治工程3495,202元
│ │ │ │ │ │ │ │7.配合養工處安全島緣石加高工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,072,436元。
│ │ │ │ │ │ │ │8.樹 苗 培 育 4,033,800 元 。
│ │ │ │ │ │ │ │9.花 卉 培 育 7,996,500 元 。
│ │ │ │ │ │ │ │10.災 區 預 防 及 緊急搶修工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,756,352元。
│ │ │ │ │ │ │ │以 上 4 1 項 共 計 如 列 數 。
│ │ │ │ 597800 │ │ │ │
│ │7 │ │ 路燈工程 │ 216,809,692│ 325,214,538│ -108,404,846│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 597801 │ │ │ │
│ │ │1 │ 路燈整建及新設工程 │ 216,809,692│ 325,214,538│ -108,404,846│本科目係由上年度預算「路燈整建
│ │ │ │ │ │ │ │工程」科目及「路燈新設工程」目
│ │ │ │ │ │ │ │合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │一、本年度編列路燈整建工程明細
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.路 燈 地下 線 路 器 具 改 修
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程49,693,313元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.路 燈 桿 腐 蝕 換 新 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 17,717,288元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.路燈燈罩清洗工程5,594,225 元
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │4.路燈因車損建損遷移等復修工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,218,310元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.路燈配合道路統一挖掘整建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,258,955元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.莊 敬 隧 道 緊 急 照 明改善
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,957,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.挖掘道路修補工程 2,127,909元
│ │ │ │ │ │ │ │8.電力公司線路補助費853,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │二、本年度編列路燈新設工程明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.全 市 12 區 裝 設 200 銀 燈
│ │ │ │ │ │ │ │ 15,211,881元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.郊區 5區裝設 250 W高壓鈉光燈
│ │ │ │ │ │ │ │ 22,363,811元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.配合臺電桿下地裝設自備路燈工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程6,218,848元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.重要道路照明系統 改 善 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,512,060元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.巷弄路燈照明系統 改 善 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,590,740元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.電力公司線路補助費 3876560元
│ │ │ │ │ │ │ │7.挖掘道路修復工程25000000元。
│ │ │ │ │ │ │ │8.共 同 管 道 規劃費88,927元。
│ │ │ │ │ │ │ │9.燈桿開關箱共桿案19,636,588元
│ │ │ │ │ │ │ │10.人行道 裝設250W高壓鈉 光 燈
│ │ │ │ │ │ │ │ 16,890,277元。
│ │ │ │ │ │ │ │以 上 1 8 項 共 計 如 列 數 。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────
|