臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2105 │ │ │ │
6 │ 5 │ │ │商業管理處 │ 101,638,516│ 84,816,493│ 16,822,023│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 600100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 33,747,333│ 26,556,990│ 7,190,343│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 600101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 33,747,333│ 26,556,990│ 7,190,343│1.本科目上次法定預算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 26,791,910元,除移出影印機使
│ │ │ │ │ │ │ │ 用費 290,070元,列入「商業登
│ │ │ │ │ │ │ │ 記」等科目項下外,另由「公司
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理」等科目移入鵬程檔案室防
│ │ │ │ │ │ │ │ 腐及消毒藥品等經費55,150元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 移出移入數互抵後,淨計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數33,747,333元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費20,931,312元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,580,421元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,235,600 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 20,888,112元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列 6,150,092元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務5,462,121元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 2,057,918元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務249,160元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列95,480元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務330,640元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列97,090元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務 58,300元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列25,136元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)資訊管理業務6,759,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列 3,315,875元。
│ │ │ │ 600200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 商業登記 │ 18,660,458│ 19,260,205│ -599,747│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 600201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 商業登記管理與營利事業統│ 18,660,458│ 19,260,205│ -599,747│1.本科目上次法定預算數
│ │ │ │ 一發證 │ │ │ │ 19,086,775元,連同由「行政管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入影印機使用費等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 151,830元,及由「公司管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入傳真機用碳粉等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 21,600元,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,660,458元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費13,701,588元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,926,470元,旅運費 32,400元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 13,701,588元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列 3,489,768元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)營利事業統一發證2,915,360
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列2,679,595元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)營利場所強制投保公共意外
│ │ │ │ │ │ │ │ 責任險207,320元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列246,110 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)營利事業校正1,836,190元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 1,163,810元。
│ │ │ │ 600300 │ │ │ │
│ │3 │ │ 公司管理 │ 8,975,644│ 8,891,308│ 84,336│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 600301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公司管理 │ 8,975,644│ 8,891,308│ 84,336│1.本科目上次法定預算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,912,618元,除移出鵬程檔案室
│ │ │ │ │ │ │ │ 防腐及消毒藥品等經費76,750元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,列入「行政管理」等科目項下
│ │ │ │ │ │ │ │ 外,另由「行政管理」科目移入
│ │ │ │ │ │ │ │ 影印機使用費等經費55,440元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 移出移入互抵後,淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,975,644元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 7,475,524元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,478,520元,旅運費21,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費7,449,924元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列 1,360,428元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)公司管理1,525,720元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 1,276,092元。
│ │ │ │ 600400 │ │ │ │
│ │4 │ │ 商業管理 │ 15,655,062│ 13,478,945│ 2,176,117│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 600401 │ │ │ │
│ │ │1 │ 商業管理 │ 15,655,062│ 13,478,945│ 2,176,117│1.本科目係由上次預算「違規商業
│ │ │ │ │ │ │ │ 之輔導及管理」科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,655,062元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費13,549,190元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,049,172元,旅運費 56,700元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 13,544,390元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列2,723,885元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增特定目的事業管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 686,660元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)違規商業輔導管理1,424,012
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 1,234,428元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 600500 │ │ │ │
│ │5 │ │ 商業行政 │ 18,097,320│ 10,764,045│ 7,333,275│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 600501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 商業行政及商業輔導 │ 18,097,320│ 10,764,045│ 7,333,275│1.本科目上次法定預算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,681,245元,連同由「行政管
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入影印機使用費等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費82,800元,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,097,320元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 9,461,700元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,356,720元,旅運費178,900元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 100,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費9,335,700元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列 2,903,988元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)商品標示業務820,760元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 451,490元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)消費者保護業務700,990元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 352,585元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增公平交易法協辦業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 37,380元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)商業輔導業務7,202,490元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列5,195,982元。
│ │ │ │ 607100 │ │ │ │
│ │6 │ │ 建築及設備 │ 6,502,699│ 5,865,000│ 637,699│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 607102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 500,000│ │ 500,000│編列其他建築及設備費 500,000元
│ │ │ │ │ │ │ │,共計如列數。
│ │ │ │ 607103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ │ 1,857,000│ -1,857,000│本科目上次法定預算數係一次性經
│ │ │ │ │ │ │ │費,經予核實減列。
│ │ │ │ 607104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 6,002,699│ 4,008,000│ 1,994,699│編列資訊設備費 5,670,100元,其
│ │ │ │ │ │ │ │他 332,599元,共計如列數。
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