臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2105                        │                │                │              │
    6 │ 5  │  │  │商業管理處          │     101,638,516│      84,816,493│    16,822,023│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   600100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      33,747,333│      26,556,990│     7,190,343│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    600101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      33,747,333│      26,556,990│     7,190,343│1.本科目上次法定預算數    
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 26,791,910元,除移出影印機使
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 用費 290,070元,列入「商業登
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 記」等科目項下外,另由「公司
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 管理」等科目移入鵬程檔案室防
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 腐及消毒藥品等經費55,150元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 移出移入數互抵後,淨計如列數
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數33,747,333元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費20,931,312元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 10,580,421元,旅運費    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,235,600 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 20,888,112元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列 6,150,092元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務5,462,121元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 2,057,918元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務249,160元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列95,480元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務330,640元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列97,090元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)政風業務 58,300元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列25,136元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)資訊管理業務6,759,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列 3,315,875元。
      │    │  │  │   600200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  商業登記         │      18,660,458│      19,260,205│      -599,747│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    600201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   商業登記管理與營利事業統│      18,660,458│      19,260,205│      -599,747│1.本科目上次法定預算數    
      │    │  │  │   一發證                  │                │                │              │ 19,086,775元,連同由「行政管
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 理」科目移入影印機使用費等經
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費 151,830元,及由「公司管理
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 」科目移入傳真機用碳粉等經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 21,600元,共計如列數。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數18,660,458元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費13,701,588元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,926,470元,旅運費 32,400元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 13,701,588元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列 3,489,768元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)營利事業統一發證2,915,360
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列2,679,595元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)營利場所強制投保公共意外
      │    │  │  │                              │                │                │              │   責任險207,320元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列246,110 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)營利事業校正1,836,190元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 1,163,810元。
      │    │  │  │   600300                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  公司管理         │       8,975,644│       8,891,308│        84,336│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    600301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   公司管理        │       8,975,644│       8,891,308│        84,336│1.本科目上次法定預算數    
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 8,912,618元,除移出鵬程檔案室
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 防腐及消毒藥品等經費76,750元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,列入「行政管理」等科目項下
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 外,另由「行政管理」科目移入
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 影印機使用費等經費55,440元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 移出移入互抵後,淨計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 8,975,644元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 7,475,524元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,478,520元,旅運費21,600元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費7,449,924元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列 1,360,428元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)公司管理1,525,720元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 1,276,092元。  
      │    │  │  │   600400                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  商業管理         │      15,655,062│      13,478,945│     2,176,117│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    600401                │                │                │              │
      │    │  │1 │   商業管理        │      15,655,062│      13,478,945│     2,176,117│1.本科目係由上次預算「違規商業
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 之輔導及管理」科目改設。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數15,655,062元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費13,549,190元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,049,172元,旅運費 56,700元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 13,544,390元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列2,723,885元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)新增特定目的事業管理  
      │    │  │  │                              │                │                │              │   686,660元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)違規商業輔導管理1,424,012
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列 1,234,428元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │   600500                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  商業行政         │      18,097,320│      10,764,045│     7,333,275│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    600501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   商業行政及商業輔導   │      18,097,320│      10,764,045│     7,333,275│1.本科目上次法定預算數    
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 10,681,245元,連同由「行政管
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 理」科目移入影印機使用費等經
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費82,800元,共計如列數。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數18,097,320元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 9,461,700元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8,356,720元,旅運費178,900元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,補助及捐助 100,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費9,335,700元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列 2,903,988元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)商品標示業務820,760元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 451,490元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)消費者保護業務700,990元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 352,585元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)新增公平交易法協辦業務 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   37,380元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)商業輔導業務7,202,490元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列5,195,982元。 
      │    │  │  │   607100                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  建築及設備        │       6,502,699│       5,865,000│       637,699│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    607102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         500,000│                │       500,000│編列其他建築及設備費 500,000元
      │    │  │  │                        │                │                │              │,共計如列數。        
      │    │  │  │    607103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │                │       1,857,000│    -1,857,000│本科目上次法定預算數係一次性經
      │    │  │  │                        │                │                │              │費,經予核實減列。      
      │    │  │  │    607104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │       6,002,699│       4,008,000│     1,994,699│編列資訊設備費 5,670,100元,其
      │    │  │  │                        │                │                │              │他 332,599元,共計如列數。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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