臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 1409                        │                │                │              │
    5 │909 │  │  │教師研習中心         │      80,090,304│     122,877,716│   -42,787,412│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      21,301,213│      33,196,808│   -11,895,595│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      21,301,213│      33,196,808│   -11,895,595│1.本年度預算數21,301,213元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費14,826,840元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,854,373元,旅運費1,620,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 14,796,840元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列7,083,876元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 6,330,373 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列4,340,359元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務   60,000 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 9,960元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務 114,000 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 461,400元。  
      │    │  │  │   552600                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  訓練業務         │      52,061,351│      79,580,563│   -27,519,212│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552602                │                │                │              │
      │    │  │1 │   在職研習        │      52,061,351│      79,580,563│   -27,519,212│1.本科目係由上次預算  [在職研
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 習]科目及[教師輔導]科目及[教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 育研究] 科目合併改設。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數52,061,351元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費32,814,724元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 17,598,627元 ,  旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,648,000元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 21,063,624元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減少 9,692,064元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)教師進修  20,712,210元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減少11,911,680元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)教師輔導  3,908,747元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減少 2,551,283元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)教育研究  6,376,770元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減少 3,364,185元。 
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       6,727,740│      10,100,345│    -3,372,605│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,982,176│       5,999,445│    -2,017,269│編列綜合大樓一至三樓整修工程如
      │    │  │  │                        │                │                │              │列數。            
      │    │  │  │    557103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │         559,000│       1,398,000│      -839,000│編列汰換公務用車乙部如列數。 
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │       2,186,564│       2,702,900│      -516,336│編列電腦設備 608,000元,機具設
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │備 50,000元 , 家 具 設 備 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 890,114元,圖書設備250,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │,雜項設備 388,450元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │共計如列數。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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