臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 1409 │ │ │ │
5 │909 │ │ │教師研習中心 │ 80,090,304│ 122,877,716│ -42,787,412│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 21,301,213│ 33,196,808│ -11,895,595│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 21,301,213│ 33,196,808│ -11,895,595│1.本年度預算數21,301,213元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費14,826,840元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,854,373元,旅運費1,620,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 14,796,840元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列7,083,876元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 6,330,373 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列4,340,359元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 60,000 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 9,960元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務 114,000 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 461,400元。
│ │ │ │ 552600 │ │ │ │
│ │2 │ │ 訓練業務 │ 52,061,351│ 79,580,563│ -27,519,212│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552602 │ │ │ │
│ │ │1 │ 在職研習 │ 52,061,351│ 79,580,563│ -27,519,212│1.本科目係由上次預算 [在職研
│ │ │ │ │ │ │ │ 習]科目及[教師輔導]科目及[教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育研究] 科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數52,061,351元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費32,814,724元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 17,598,627元 , 旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,648,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 21,063,624元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減少 9,692,064元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)教師進修 20,712,210元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減少11,911,680元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)教師輔導 3,908,747元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減少 2,551,283元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)教育研究 6,376,770元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減少 3,364,185元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 6,727,740│ 10,100,345│ -3,372,605│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,982,176│ 5,999,445│ -2,017,269│編列綜合大樓一至三樓整修工程如
│ │ │ │ │ │ │ │列數。
│ │ │ │ 557103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 559,000│ 1,398,000│ -839,000│編列汰換公務用車乙部如列數。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 2,186,564│ 2,702,900│ -516,336│編列電腦設備 608,000元,機具設
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │備 50,000元 , 家 具 設 備
│ │ │ │ │ │ │ │ 890,114元,圖書設備250,000元
│ │ │ │ │ │ │ │,雜項設備 388,450元。
│ │ │ │ │ │ │ │共計如列數。
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