臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 1408 │ │ │ │
5 │908 │ │ │市立體育場 │ 873,167,865│ 266,157,979│ 607,009,886│
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│ │ │ │ 560100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 51,785,394│ 73,016,677│ -21,231,283│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 51,785,394│ 73,016,677│ -21,231,283│1.本科目上次法定預算數如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數51,785,394元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費47,710,452元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費2,055,342元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,019,600元 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,710,452 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列19,988,316元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務3,761,142元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,143,327元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事業務228,500元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列12,200元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)會計業務85,300元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列2,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列新購車輛有關費用
│ │ │ │ │ │ │ │ 109,840 元。
│ │ │ │ 560200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 體育場業務 │ 90,821,600│ 121,556,102│ -30,734,502│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 場地管理 │ 54,424,094│ 55,814,933│ -1,390,839│1.本科目上次法定預算數如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數54,424,094元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 937,404元、業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 53,486,690元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費937,404元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 422,124元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)田徑場管理8,071,480元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 417,590元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)網球場管理2,706,340元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列1,229,070元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)百齡運動場管理2,538,540元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,032,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)中山足球場管理7,771,310元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列2,752,130元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)台北體育館管理14,373,600
│ │ │ │ │ │ │ │ 元較上次減列6,624,185元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增天母運動公園管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 17,891,100元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增義(志)工組訓及運作
│ │ │ │ │ │ │ │ 134,320元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)減列棒球場管理6,939,160元
│ │ │ │ 560202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 體育活動 │ 21,235,120│ 48,382,728│ -27,147,608│1.本科目上次法定預算數如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,235,120元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費1,062,400元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 17,209,920元,旅運費2,842,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助120,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算之內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)體育季各項活動5,511,820元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 1,424,088元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)北市參加全運選拔賽
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,160,200元較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,111,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推廣民俗體育1,000,000元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列684,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)運動文宣資料及推廣316,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元較上次減列54,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀摩體育行政活動2,842,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 元較上次增列2,675,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)推廣殘障育樂活動1,404,300
│ │ │ │ │ │ │ │ 元較上次減列659,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)減列舉辦台灣區殘障國民運
│ │ │ │ │ │ │ │ 動會32,900,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)增列舉辦台北國際龍舟錦標
│ │ │ │ │ │ │ │ 賽8,000,000元。
│ │ │ │ 560203 │ │ │ │
│ │ │3 │ 體育訓練 │ 5,416,000│ 1,784,000│ 3,632,000│1.本年度預算數5,416,000元、包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括業務費5,416,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.辦理體育訓練活動 1,276,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 508,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.增列舉辦體育研習活動
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,140,000 元。
│ │ │ │ 560204 │ │ │ │
│ │ │4 │ 游泳池管理 │ 9,746,386│ 15,574,441│ -5,828,055│1.本年度預算數9,746,386元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費9,746,386元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.東門游泳池5,319,600 元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 3,493,980元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.景美游泳池 3,402,250元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 1,703,411元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.暑期游泳訓練班1,024,536元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列630,664 元。
│ │ │ │ 567100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 730,560,871│ 71,585,200│ 658,975,671│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 567102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 726,140,871│ 70,050,000│ 656,090,871│營建工程726,140,981元,編列明
│ │ │ │ │ │ │ │細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)臺北體育館監視系統增設工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程1,245,850元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)百齡運動場 溜冰場整修工程
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 446,826元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)臺北市立體育場整建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 594,684,407元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)北投區市民運動健康中心
│ │ │ │ │ │ │ │ 新建工程96,000,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)中山區市民運動健康中心
│ │ │ │ │ │ │ │ 新建工程31,007,788元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)內湖區市民運動健康中心
│ │ │ │ │ │ │ │ 新建工程 2,756,000元。
│ │ │ │ 567103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 70,000│ 559,000│ -489,000│編列電動機車70,000元。
│ │ │ │ 567104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 4,350,000│ 976,200│ 3,373,800│編列機械及設備費740,000元、資
│ │ │ │ │ │ │ │訊設備費730,000元、其他設備費
│ │ │ │ │ │ │ │2,880,000 元。
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