臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 1408                        │                │                │              │
    5 │908 │  │  │市立體育場          │     873,167,865│     266,157,979│   607,009,886│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   560100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      51,785,394│      73,016,677│   -21,231,283│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      51,785,394│      73,016,677│   -21,231,283│1.本科目上次法定預算數如列數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數51,785,394元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費47,710,452元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 業務費2,055,342元,旅運費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,019,600元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費47,710,452 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列19,988,316元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務3,761,142元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,143,327元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)人事業務228,500元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列12,200元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)會計業務85,300元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列2,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)減列新購車輛有關費用  
      │    │  │  │                              │                │                │              │   109,840 元。      
      │    │  │  │   560200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  體育場業務        │      90,821,600│     121,556,102│   -30,734,502│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   場地管理        │      54,424,094│      55,814,933│    -1,390,839│1.本科目上次法定預算數如列數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數54,424,094元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 937,404元、業務費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 53,486,690元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費937,404元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 422,124元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)田徑場管理8,071,480元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 417,590元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)網球場管理2,706,340元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上年度減列1,229,070元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)百齡運動場管理2,538,540元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,032,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)中山足球場管理7,771,310元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列2,752,130元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)台北體育館管理14,373,600
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元較上次減列6,624,185元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)新增天母運動公園管理  
      │    │  │  │                              │                │                │              │   17,891,100元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)新增義(志)工組訓及運作 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   134,320元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)減列棒球場管理6,939,160元
      │    │  │  │    560202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   體育活動        │      21,235,120│      48,382,728│   -27,147,608│1.本科目上次法定預算數如列數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數21,235,120元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費1,062,400元,業務費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 17,209,920元,旅運費2,842,800
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,補助及捐助120,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算之內容與上次之比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)體育季各項活動5,511,820元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 1,424,088元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)北市參加全運選拔賽   
      │    │  │  │                              │                │                │              │   2,160,200元較上次減列  
      │    │  │  │                              │                │                │              │   2,111,120元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)推廣民俗體育1,000,000元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列684,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)運動文宣資料及推廣316,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元較上次減列54,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)觀摩體育行政活動2,842,800
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元較上次增列2,675,400元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)推廣殘障育樂活動1,404,300
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元較上次減列659,800元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)減列舉辦台灣區殘障國民運
      │    │  │  │                              │                │                │              │   動會32,900,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)增列舉辦台北國際龍舟錦標
      │    │  │  │                              │                │                │              │   賽8,000,000元。     
      │    │  │  │    560203                │                │                │              │
      │    │  │3 │   體育訓練        │       5,416,000│       1,784,000│     3,632,000│1.本年度預算數5,416,000元、包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括業務費5,416,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.辦理體育訓練活動 1,276,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較上次減列 508,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.增列舉辦體育研習活動    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,140,000 元。       
      │    │  │  │    560204                │                │                │              │
      │    │  │4 │   游泳池管理       │       9,746,386│      15,574,441│    -5,828,055│1.本年度預算數9,746,386元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 業務費9,746,386元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.東門游泳池5,319,600 元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 減列 3,493,980元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.景美游泳池 3,402,250元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 次減列 1,703,411元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.暑期游泳訓練班1,024,536元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 上次減列630,664 元。   
      │    │  │  │   567100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │     730,560,871│      71,585,200│   658,975,671│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    567102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │     726,140,871│      70,050,000│   656,090,871│營建工程726,140,981元,編列明
      │    │  │  │                        │                │                │              │細如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)臺北體育館監視系統增設工
      │    │  │  │                              │                │                │              │   程1,245,850元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)百齡運動場 溜冰場整修工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   446,826元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)臺北市立體育場整建工程 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   594,684,407元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)北投區市民運動健康中心 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   新建工程96,000,000元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)中山區市民運動健康中心 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   新建工程31,007,788元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)內湖區市民運動健康中心 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   新建工程 2,756,000元。 
      │    │  │  │    567103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │          70,000│         559,000│      -489,000│編列電動機車70,000元。    
      │    │  │  │    567104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │       4,350,000│         976,200│     3,373,800│編列機械及設備費740,000元、資
      │    │  │  │                        │                │                │              │訊設備費730,000元、其他設備費
      │    │  │  │                              │                │                │              │2,880,000 元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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