臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 1404 │ │ │ │
5 │904 │ │ │市立天文科學教育館 │ 341,143,870│ 349,489,727│ -8,345,857│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 82,031,869│ 130,310,596│ -48,278,727│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 65,846,773│ 105,368,415│ -39,521,642│1.本年度預算數65,846,773元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費24,010,756元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 38,992,167元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,843,850元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 23,951,556元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 11,333,772元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 38,253,795元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 26,376,108元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 63,080元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 18,540元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務204,080元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 27,040元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務 76,240元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列2,730元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)環境維護879,600元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列718,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)停車場業務2,418,422元,由
│ │ │ │ │ │ │ │ 停車費收入3,730,680元撥充
│ │ │ │ │ │ │ │ 支應 。
│ │ │ │ 560105 │ │ │ │
│ │ │2 │ 機械及設備維護 │ 16,185,096│ 24,942,181│ -8,757,085│1.本年度預算數16,185,096元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 5,716,176元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,468,920元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費5,716,176元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,758,824元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 10,468,920元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列5,998,261元。
│ │ │ │ 560200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 天文業務 │ 93,820,421│ 142,164,931│ -48,344,510│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 研究教育 │ 8,651,076│ 12,460,010│ -3,808,934│1.本年度預算數 8,651,076元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 5,893,976元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,708,500元,旅運費 48,600元
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費5,804,376元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,841,024元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務2,686,700元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列935,910元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)科學教室研習營160,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 由教育學術服務收入160,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元撥充支應 。
│ │ │ │ 560203 │ │ │ │
│ │ │3 │ 推廣教育 │ 15,484,723│ 25,677,780│ -10,193,057│1.本年度預算數15,484,723元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 7,572,808元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,871,415元,旅運費 40,500元
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費6,692,808元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列3,173,832元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務2,013,095元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,038,165元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增推廣小尖兵活動760,600
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,減列舊館業務3,945,020
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)義工組訓及運作1,137,200元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 540,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)市民天文營(館內)119,960元
│ │ │ │ │ │ │ │ 由教育學術服務收入120,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)市民天文營(館外)656,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 由教育學術服務收入656,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元撥充支應 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)野外觀星營1,920,000元,由
│ │ │ │ │ │ │ │ 教育學術服務收入1,920,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元撥充支應 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)少年天文研習營1,079,640元
│ │ │ │ │ │ │ │ , 由教育學術服務收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,080,000元撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)天地之旅395,520元,由教育
│ │ │ │ │ │ │ │ 學術服務收入396,000元撥充
│ │ │ │ │ │ │ │ 支應 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10)中小學教師研習營 709,900
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 242,000元
│ │ │ │ 560204 │ │ │ │
│ │ │4 │ 展示教育 │ 29,356,695│ 40,292,351│ -10,935,656│1.本年度預算數29,356,695元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費16,765,880元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 12,547,615元,旅運費43,200元
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 16,733,880元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列8,787,840元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 12,622,815元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,147,816元。
│ │ │ │ 560205 │ │ │ │
│ │ │5 │ 視聽教育 │ 40,327,927│ 63,734,790│ -23,406,863│1.本年度預算數40,327,927元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費10,910,376元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 29,381,101元,旅運費 36,450
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 10,910,376元,
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列5,247,768元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)宇宙劇場業務 17,225,850元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列 14,658,656元
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)立體劇場業務 12,191,701元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列3,500,439元
│ │ │ │ 567100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 165,291,580│ 77,014,200│ 88,277,380│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 567103 │ │ │ │
│ │ │1 │ 交通及運輸設備 │ │ 699,000│ -699,000│本科目上次預算數係一次性經費,
│ │ │ │ │ │ │ │經與核實減列
│ │ │ │ 567102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 營建工程 │ 160,000,000│ 71,058,600│ 88,941,400│編列宇宙探險設施工程費
│ │ │ │ │ │ │ │160,000,000元共計如列數。
│ │ │ │ 567104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 5,291,580│ 5,256,600│ 34,980│編列交通及運輸設備 4,105,580元
│ │ │ │ │ │ │ │,資訊設備費 630,000元,其他
│ │ │ │ │ │ │ │556,000元,共計如列數。
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