臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 1404                        │                │                │              │
    5 │904 │  │  │市立天文科學教育館      │     341,143,870│     349,489,727│    -8,345,857│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   560100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      82,031,869│     130,310,596│   -48,278,727│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      65,846,773│     105,368,415│   -39,521,642│1.本年度預算數65,846,773元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費24,010,756元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 38,992,167元,旅運費    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,843,850元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 23,951,556元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 11,333,772元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 38,253,795元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 26,376,108元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 63,080元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 18,540元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務204,080元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 27,040元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)政風業務 76,240元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列2,730元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)環境維護879,600元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列718,800元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)停車場業務2,418,422元,由
      │    │  │  │                              │                │                │              │   停車費收入3,730,680元撥充
      │    │  │  │                              │                │                │              │   支應 。         
      │    │  │  │    560105                │                │                │              │
      │    │  │2 │   機械及設備維護     │      16,185,096│      24,942,181│    -8,757,085│1.本年度預算數16,185,096元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 5,716,176元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 10,468,920元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費5,716,176元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,758,824元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 10,468,920元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列5,998,261元。  
      │    │  │  │   560200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  天文業務         │      93,820,421│     142,164,931│   -48,344,510│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   研究教育        │       8,651,076│      12,460,010│    -3,808,934│1.本年度預算數 8,651,076元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 5,893,976元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,708,500元,旅運費 48,600元
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費5,804,376元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,841,024元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務2,686,700元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列935,910元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)科學教室研習營160,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   由教育學術服務收入160,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元撥充支應 。      
      │    │  │  │    560203                │                │                │              │
      │    │  │3 │   推廣教育        │      15,484,723│      25,677,780│   -10,193,057│1.本年度預算數15,484,723元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 7,572,808元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7,871,415元,旅運費 40,500元
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費6,692,808元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,173,832元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務2,013,095元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,038,165元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)新增推廣小尖兵活動760,600
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,減列舊館業務3,945,020
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)義工組訓及運作1,137,200元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 540,000元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)市民天文營(館內)119,960元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   由教育學術服務收入120,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元撥充支應。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)市民天文營(館外)656,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   由教育學術服務收入656,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元撥充支應 。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)野外觀星營1,920,000元,由
      │    │  │  │                              │                │                │              │   教育學術服務收入1,920,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元撥充支應 。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)少年天文研習營1,079,640元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   , 由教育學術服務收入  
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,080,000元撥充支應。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)天地之旅395,520元,由教育
      │    │  │  │                              │                │                │              │   學術服務收入396,000元撥充
      │    │  │  │                              │                │                │              │   支應 。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (10)中小學教師研習營 709,900
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列 242,000元
      │    │  │  │    560204                │                │                │              │
      │    │  │4 │   展示教育        │      29,356,695│      40,292,351│   -10,935,656│1.本年度預算數29,356,695元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費16,765,880元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 12,547,615元,旅運費43,200元
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 16,733,880元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列8,787,840元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 12,622,815元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,147,816元。  
      │    │  │  │    560205                │                │                │              │
      │    │  │5 │   視聽教育        │      40,327,927│      63,734,790│   -23,406,863│1.本年度預算數40,327,927元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費10,910,376元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 29,381,101元,旅運費 36,450
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 10,910,376元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列5,247,768元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)宇宙劇場業務 17,225,850元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列 14,658,656元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)立體劇場業務 12,191,701元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列3,500,439元 
      │    │  │  │   567100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │     165,291,580│      77,014,200│    88,277,380│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    567103                │                │                │              │
      │    │  │1 │   交通及運輸設備     │                │         699,000│      -699,000│本科目上次預算數係一次性經費,
      │    │  │  │                        │                │                │              │經與核實減列         
      │    │  │  │    567102                │                │                │              │
      │    │  │2 │   營建工程        │     160,000,000│      71,058,600│    88,941,400│編列宇宙探險設施工程費    
      │    │  │  │                        │                │                │              │160,000,000元共計如列數。  
      │    │  │  │    567104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │       5,291,580│       5,256,600│        34,980│編列交通及運輸設備 4,105,580元
      │    │  │  │                        │                │                │              │,資訊設備費 630,000元,其他  
      │    │  │  │                              │                │                │              │556,000元,共計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────