臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 1401                        │                │                │              │
    5 │901 │  │  │市立圖書館          │     585,985,254│     749,702,265│  -163,717,011│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   560100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      54,510,564│      82,478,237│   -27,967,673│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      54,510,564│      82,478,237│   -27,967,673│1.本科目依84.9.13北市教四字 第
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 52678 號函規定由場地出借費收
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 入 189,000元、依85.9.3北市教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 四字第85246035號函規定由教育
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 學術服務收入120,000元及87.7.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7簽奉 市長核示辦理由工本費收
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 入 640,000元等撥充支應。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數54,510,564元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費32,916,412元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 12,407,452元,旅運費9,186,700
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 32,701,212元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 13,611,396元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 19,648,101元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 13,479,897元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 60,940元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 10,800元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務625,740元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 93,540元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)政風業務116,971元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 26,740元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)開放藝文活動場地189,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 94,500元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)銀髮族電腦資訊加油站研 習
      │    │  │  │                              │                │                │              │   120,000元,較 上 次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   60,000元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)終身學習護照640,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列190,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)ISO服務 品 質 認 證 計 畫
      │    │  │  │                              │                │                │              │   408,600元,較 上 次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   780,800元。       
      │    │  │  │   560200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  圖書總館業務       │     118,463,011│     183,258,258│   -64,795,247│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   圖書採編        │      37,358,488│      52,584,666│   -15,226,178│1.本年度預算數37,358,488元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 9,077,928元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 28,280,560元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費9,077,928元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,074,278元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 28,280,560元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 13,151,900元。 
      │    │  │  │    560202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   閱覽典藏        │      32,704,781│      50,875,022│   -18,170,241│1.本年度預算數32,704,781元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費18,889,824元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 13,814,957元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 18,889,824元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列9,214,068元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 13,814,957元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列8,956,173元。  
      │    │  │  │    560203                │                │                │              │
      │    │  │3 │   諮詢服務        │       9,150,768│      12,859,101│    -3,708,333│1.本科目 上 次 法 定 預 算 數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 14,653,726元,除移出閱讀活動
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 經費 1,794,625元,列入社教推
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 廣活動項下,淨計如列數。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 9,150,768元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 5,505,208元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,645,560元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費5,064,408元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,530,978元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務848,640元 ,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列309,700元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)終身學習業務3,237,720元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,867,655元。 
      │    │  │  │    560204                │                │                │              │
      │    │  │4 │   社教推廣        │      12,866,088│      21,290,701│    -8,424,613│1.本科目 上 次 法 定 預 算 數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 19,496,076元,連同由諮詢服務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 科目 移 入 閱 讀 活 動 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,794,625元,共計如列數 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數12,866,088元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 6,795,708元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,833,930元,旅運費236,450元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費6,260,508元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,074,278元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務6,605,580元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列951,035元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)減列台北文學獎5,399,300元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │    560205                │                │                │              │
      │    │  │5 │   視聽業務        │       5,817,602│       8,371,592│    -2,553,990│1.本年度預算數 5,817,602元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 4,689,600元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,128,002元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費4,670,400元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,119,950元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務1,147,202元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列434,040元。    
      │    │  │  │    560206                │                │                │              │
      │    │  │6 │   資訊業務        │      20,565,284│      37,277,176│   -16,711,892│1.本年度預算數20,565,284元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 5,957,964元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 14,607,320元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費5,957,964元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,702,232元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 14,607,320元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 14,009,660元。 
      │    │  │  │   560300                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  圖書分館業務       │     207,305,192│     298,103,098│   -90,797,906│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   圖書分館工作      │     207,305,192│     298,103,098│   -90,797,906│1.本年度預算數 207,305,192元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費 142,301,648元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費65,003,544元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費141,242,448元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上年度減列 67,563,414元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)東區分館 14,062,549元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列5,915,142元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)西區分館 13,140,245元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列4,870,458元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)南區分館 16,170,707元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列5,386,817元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)北區分館 13,622,538元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列8,496,915元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)民眾閱覽室5,198,900元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,318,005元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)新增景新分館3,867,805元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)減列市府閱覽室114,960元。
      │    │  │  │   567100                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  建築及設備        │     205,706,487│     185,862,672│    19,843,815│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    567102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │     134,271,417│      83,431,482│    50,839,935│1.景新分館新建工程53,491,498元
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.三興市場改建工程14,921,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.秀山民眾閱 覽 室 新 建 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 34,651,687元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.石牌分館新建工程 1,500,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │5.北投分館新建工程 2,500,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │6.館舍整修工程27,207,232元,編
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 列明細如下:        
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)88年建築物公共安全改善 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │   用12,291,901元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)中山分館補強工程6,720,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)龍華民眾閱覽室整 修 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   603,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)內湖分館整修工程629,363元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)總館整修工程1,500,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)西園分館整修工程1,335,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)景美分館整修工程300,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)西湖分館整修工程180,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)城中分館整修工程1,499,929
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (10)士林、道藩分館、民眾閱覽
      │    │  │  │                              │                │                │              │   室整修工程2,148,039元。
      │    │  │  │    567104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │      71,435,070│     102,431,190│   -30,996,120│編列資訊設備10,159,600元,木器
      │    │  │  │                        │                │                │              │設備 1,512,000元, 鐵 器 設 備
      │    │  │  │                              │                │                │              │429,000元,冷氣設備2,348,056元
      │    │  │  │                              │                │                │              │,視聽設備 2,494,000元,雜項設
      │    │  │  │                              │                │                │              │備 672,000元,景新 分 館 設 備
      │    │  │  │                              │                │                │              │1,317,000元,圖書及非 書 資 料
      │    │  │  │                              │                │                │              │52,503,414元,共計如列數。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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