臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 1401 │ │ │ │
5 │901 │ │ │市立圖書館 │ 585,985,254│ 749,702,265│ -163,717,011│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 54,510,564│ 82,478,237│ -27,967,673│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 54,510,564│ 82,478,237│ -27,967,673│1.本科目依84.9.13北市教四字 第
│ │ │ │ │ │ │ │ 52678 號函規定由場地出借費收
│ │ │ │ │ │ │ │ 入 189,000元、依85.9.3北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 四字第85246035號函規定由教育
│ │ │ │ │ │ │ │ 學術服務收入120,000元及87.7.
│ │ │ │ │ │ │ │ 7簽奉 市長核示辦理由工本費收
│ │ │ │ │ │ │ │ 入 640,000元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數54,510,564元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費32,916,412元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 12,407,452元,旅運費9,186,700
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 32,701,212元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 13,611,396元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 19,648,101元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 13,479,897元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 60,940元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 10,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務625,740元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 93,540元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務116,971元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 26,740元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)開放藝文活動場地189,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 94,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)銀髮族電腦資訊加油站研 習
│ │ │ │ │ │ │ │ 120,000元,較 上 次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 60,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)終身學習護照640,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列190,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)ISO服務 品 質 認 證 計 畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 408,600元,較 上 次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 780,800元。
│ │ │ │ 560200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 圖書總館業務 │ 118,463,011│ 183,258,258│ -64,795,247│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 圖書採編 │ 37,358,488│ 52,584,666│ -15,226,178│1.本年度預算數37,358,488元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 9,077,928元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 28,280,560元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費9,077,928元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,074,278元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 28,280,560元,較
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 13,151,900元。
│ │ │ │ 560202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 閱覽典藏 │ 32,704,781│ 50,875,022│ -18,170,241│1.本年度預算數32,704,781元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費18,889,824元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 13,814,957元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 18,889,824元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列9,214,068元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 13,814,957元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列8,956,173元。
│ │ │ │ 560203 │ │ │ │
│ │ │3 │ 諮詢服務 │ 9,150,768│ 12,859,101│ -3,708,333│1.本科目 上 次 法 定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 14,653,726元,除移出閱讀活動
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,794,625元,列入社教推
│ │ │ │ │ │ │ │ 廣活動項下,淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,150,768元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 5,505,208元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,645,560元 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費5,064,408元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,530,978元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務848,640元 ,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列309,700元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)終身學習業務3,237,720元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,867,655元。
│ │ │ │ 560204 │ │ │ │
│ │ │4 │ 社教推廣 │ 12,866,088│ 21,290,701│ -8,424,613│1.本科目 上 次 法 定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 19,496,076元,連同由諮詢服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目 移 入 閱 讀 活 動 經 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,794,625元,共計如列數 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,866,088元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 6,795,708元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,833,930元,旅運費236,450元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費6,260,508元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,074,278元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務6,605,580元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列951,035元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列台北文學獎5,399,300元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 560205 │ │ │ │
│ │ │5 │ 視聽業務 │ 5,817,602│ 8,371,592│ -2,553,990│1.本年度預算數 5,817,602元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 4,689,600元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,128,002元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費4,670,400元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,119,950元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務1,147,202元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列434,040元。
│ │ │ │ 560206 │ │ │ │
│ │ │6 │ 資訊業務 │ 20,565,284│ 37,277,176│ -16,711,892│1.本年度預算數20,565,284元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 5,957,964元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 14,607,320元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費5,957,964元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,702,232元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 14,607,320元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 14,009,660元。
│ │ │ │ 560300 │ │ │ │
│ │3 │ │ 圖書分館業務 │ 207,305,192│ 298,103,098│ -90,797,906│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 圖書分館工作 │ 207,305,192│ 298,103,098│ -90,797,906│1.本年度預算數 207,305,192元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 142,301,648元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費65,003,544元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費141,242,448元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列 67,563,414元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)東區分館 14,062,549元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列5,915,142元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)西區分館 13,140,245元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列4,870,458元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)南區分館 16,170,707元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列5,386,817元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)北區分館 13,622,538元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列8,496,915元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)民眾閱覽室5,198,900元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,318,005元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增景新分館3,867,805元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)減列市府閱覽室114,960元。
│ │ │ │ 567100 │ │ │ │
│ │4 │ │ 建築及設備 │ 205,706,487│ 185,862,672│ 19,843,815│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 567102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 134,271,417│ 83,431,482│ 50,839,935│1.景新分館新建工程53,491,498元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.三興市場改建工程14,921,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.秀山民眾閱 覽 室 新 建 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 34,651,687元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.石牌分館新建工程 1,500,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │5.北投分館新建工程 2,500,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │6.館舍整修工程27,207,232元,編
│ │ │ │ │ │ │ │ 列明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)88年建築物公共安全改善 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 用12,291,901元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)中山分館補強工程6,720,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)龍華民眾閱覽室整 修 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 603,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)內湖分館整修工程629,363元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)總館整修工程1,500,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)西園分館整修工程1,335,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)景美分館整修工程300,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)西湖分館整修工程180,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)城中分館整修工程1,499,929
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10)士林、道藩分館、民眾閱覽
│ │ │ │ │ │ │ │ 室整修工程2,148,039元。
│ │ │ │ 567104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 71,435,070│ 102,431,190│ -30,996,120│編列資訊設備10,159,600元,木器
│ │ │ │ │ │ │ │設備 1,512,000元, 鐵 器 設 備
│ │ │ │ │ │ │ │429,000元,冷氣設備2,348,056元
│ │ │ │ │ │ │ │,視聽設備 2,494,000元,雜項設
│ │ │ │ │ │ │ │備 672,000元,景新 分 館 設 備
│ │ │ │ │ │ │ │1,317,000元,圖書及非 書 資 料
│ │ │ │ │ │ │ │52,503,414元,共計如列數。
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