臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 1202                        │                │                │              │
    5 │702 │  │  │市立育航幼稚園        │      27,875,092│      40,636,918│   -12,761,826│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      22,145,366│      34,702,678│   -12,557,312│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      22,145,366│      34,702,678│   -12,557,312│1.本科目依教育局79.07.29北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 二字第8724803600號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政服務收入8,000元及88.1.30北
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 市教四字第8820587700號函規定
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 由書表費收入33,000元等撥充支
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 應。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數22,145,366元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費20,084,728元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,474,738元,旅運費585,900元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 19,970,328元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 11,215,182元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務1,486,048元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列780,920元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)辦理招生工作33,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次增列 3,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)教學行政業務635,990元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列170,210元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)會計業務 12,000元•較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄試業務8,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列8,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)各項活動減列380,000元。 
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       2,794,870│       2,803,530│        -8,660│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       2,794,870│       2,803,530│        -8,660│1.本年度預算數 2,794,870元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 2,576,576元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 139,094元,旅運費 79,200元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費2,568,576元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列 86,496元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育計畫166,294元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列5,156元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)特殊幼兒班 60,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 90,000元。    
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       2,934,856│       3,130,710│      -195,854│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,624,856│       2,530,710│        94,146│營建工程 2,624,856元,編列園舍
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │整修工程 2,624,856元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         310,000│         600,000│      -290,000│編列廣播設備108,500元, 機具設
      │    │  │  │                        │                │                │              │備88,980元,樂器設備71,000,圖
      │    │  │  │                              │                │                │              │書設備17,020元、教具設備24,500
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,共計如列數。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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