臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0942 │ │ │ │
5 │441 │ │ │市立新生國民小學 │ 93,046,029│ 45,314,007│ 47,732,022│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 85,971,373│ 35,245,145│ 50,726,228│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 85,971,373│ 35,245,145│ 50,726,228│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入1,260,000元、依75.8.
│ │ │ │ │ │ │ │ 26府民二字第110799號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 教育學術服務收入 2,092,100元
│ │ │ │ │ │ │ │ 、87.5.14北市教三字第8722885
│ │ │ │ │ │ │ │ 900號函規定由行政服務收入160
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元及 88.1.30北市教四字第
│ │ │ │ │ │ │ │ 8820587700號函之規定由書表費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入12,000元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數85,971,373元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費78,036,032元 ,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,034,541元 ,旅運費1,900,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費76,324,296元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列45,227,244元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務3,647,396元 ,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列2,005,369元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地1,422,240元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列705,384元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班1.299,378元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列1,299,378元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選160,000元 ,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列340,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理幼稚園招生工作 12,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)教學行政2,959,063元 ,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列1,762,853元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)各項活動135,000元 ,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列60,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 2,057,656│ 2,718,162│ -660,506│
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 2,057,656│ 2,718,162│ -660,506│1.本年度預算數2,057,820元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,790,820元 ,業 務 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 227,236元,旅運費39,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費1,781,220元 ,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列365,742元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育96,436元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列24,764元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)身心障礙資源班180,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列270,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,017,000│ 7,350,700│ -2,333,700│
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│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │1 │ 其他設備 │ 5,017,000│ 7,350,700│ -2,333,700│編列其他設備費5,017,000元,共計
│ │ │ │ │ │ │ │如列數。
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