臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0942                        │                │                │              │
    5 │441 │  │  │市立新生國民小學       │      93,046,029│      45,314,007│    47,732,022│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      85,971,373│      35,245,145│    50,726,228│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      85,971,373│      35,245,145│    50,726,228│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入1,260,000元、依75.8.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 26府民二字第110799號函規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 教育學術服務收入 2,092,100元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 、87.5.14北市教三字第8722885
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 900號函規定由行政服務收入160
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,000元及 88.1.30北市教四字第
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8820587700號函之規定由書表費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 收入12,000元等撥充支應。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數85,971,373元 ,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費78,036,032元 ,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6,034,541元 ,旅運費1,900,800
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費76,324,296元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列45,227,244元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務3,647,396元 ,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列2,005,369元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地1,422,240元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列705,384元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期游泳訓練班1.299,378元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列1,299,378元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選160,000元 ,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列340,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)辦理幼稚園招生工作 12,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次無增減。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)教學行政2,959,063元 ,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列1,762,853元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)各項活動135,000元 ,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列60,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       2,057,656│       2,718,162│      -660,506│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       2,057,656│       2,718,162│      -660,506│1.本年度預算數2,057,820元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費 1,790,820元 ,業 務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 227,236元,旅運費39,600元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費1,781,220元 ,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列365,742元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育96,436元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列24,764元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (3)身心障礙資源班180,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列270,000元。 
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,017,000│       7,350,700│    -2,333,700│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │1 │   其他設備        │       5,017,000│       7,350,700│    -2,333,700│編列其他設備費5,017,000元,共計
      │    │  │  │                        │                │                │              │如列數。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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