臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0940 │ │ │ │
5 │439 │ │ │市立健康國民小學 │ 98,798,986│ 128,970,743│ -30,171,757│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 93,228,014│ 116,375,089│ -23,147,075│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 93,228,014│ 116,375,089│ -23,147,075│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入318,000元、依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入989,218元、87.
│ │ │ │ │ │ │ │ 5.14北市教三字第8722885900號
│ │ │ │ │ │ │ │ 函規定由行政服務收入40,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及88.1.30北市教四字第8820587
│ │ │ │ │ │ │ │ 700號函之規定由書表費收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,000元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數93,228,014 元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 含人事費86,355,470 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,025,744元,旅運費 1,846,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費84,728,232元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列21,078,198元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務3,307,018 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,577,598元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地540,240 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列208,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班989,218 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列171,735元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄試業務40,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列200,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理幼稚園招生工作9,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,與上次同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)教學行政2,837,306 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列 86,106元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)各項活動765,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列665,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 2,142,972│ 3,271,654│ -1,128,682│
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 2,142,972│ 3,271,654│ -1,128,682│1.本年度預算數2,142,972元,包含
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費2,054,736元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 48,636元,旅運費 39,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,049,936元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 929,718元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育63,036元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列78,964元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)身心障礙資源班教學 30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列120,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 3,428,000│ 9,324,000│ -5,896,000│
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│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │1 │ 其他設備 │ 3,428,000│ 9,324,000│ -5,896,000│編列機械及設備費 92,605元,交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費33,690元,其他
│ │ │ │ │ │ │ │3,301,705元,共計如列數。
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