臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0939                        │                │                │              │
    5 │438 │  │  │市立南湖國民小學       │     123,026,962│     156,399,291│   -33,372,329│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     117,272,045│     152,422,715│   -35,150,670│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     117,272,045│     152,422,715│   -35,150,670│1.本科目依教育局87.05.14北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 三字第8722885900號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政服務收入40,000元及88.01.30
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教四字第8820587700號函之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 規定由書表費收入12,000元等撥
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 充支應。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數117,272,045元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費107,829,748元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7,255,297元,旅運費 2,187,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費106,888,548元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 32,442,639元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務費 5,217,978元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,235,410元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地 162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選40,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列8,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作 12,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,與上年度同。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政 4,404,279元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列762,501元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動 535,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列385,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       3,526,018│       2,496,406│     1,029,612│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       3,526,018│       2,496,406│     1,029,612│1.本年度預算數3,526,018元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費 3,301,524元 , 業 務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 145,294元,旅運費79,200元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 3,291,924元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列968,568元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 174,094元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 51,044元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)身心障礙資源班教學 60,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次增列10,000元。 
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       2,228,899│       1,480,170│       748,729│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       1,199,899│         458,170│       741,729│營建工程1,199,899元,編列操場整
      │    │  │  │                        │                │                │              │修工程 1,199,899元。     
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,029,000│       1,022,000│         7,000│編列機械及設備費 14,175元,交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費 53,070元,及其他設
      │    │  │  │                              │                │                │              │備費961,755元,共計如列數。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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