臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0938                        │                │                │              │
    5 │437 │  │  │市立大湖國民小學       │     133,438,101│     184,712,180│   -51,274,079│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     127,312,367│     175,040,922│   -47,728,555│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     127,312,367│     175,040,922│   -47,728,555│1.本科目依87.5 .14北市教三字第
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 872288900 號函規定由行政服務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 收入48,000元及88.1 .30北市教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 四字第8820587700號函之規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 書表費收入9,000 元撥充支應。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數127,312,367 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費 116,949,636 元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 業務費 7,383,731 元 , 旅運費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,979,000 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費115,873,236元 ,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列44,063,068 元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般業務6,156,734元 ,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列2,784,994元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)會計業務12,000元 , 較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列6,000元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)開放學校場地162,240 元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 81,120元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)教師甄選48,000元,較上次增列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  8,000 元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │(6).辦理幼稚園招生工作9,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  , 較上次無增減。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(7)教學行政4,366,157元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列536,373元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │(8)各項活動685,000元, 較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列265,000元。       
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       3,758,734│       2,819,930│       938,804│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       3,758,734│       2,819,930│       938,804│1.本年度預算數3,758,734元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費3,503,640元,業務費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 147,094元 ,旅運費108,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費3,503,640元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次增列851,160元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)特殊教育195,094元, 較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列77,644 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)身心障礙資源班60,000 元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次增列10,000 元。    
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       2,367,000│       6,851,328│    -4,484,328│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       1,350,000│       5,055,728│    -3,705,728│營建工程1,350,000元 , 編列新建
      │    │  │  │                        │                │                │              │活動中心及游泳池地質鑽探工程 (
      │    │  │  │                              │                │                │              │含操埸底下興建停車場地質鑽探 )
      │    │  │  │                              │                │                │              │1,350,000 元。        
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,017,000│       1,795,600│      -778,600│編列機械及設備費241,200元 , 交
      │    │  │  │                        │                │                │              │通及運輸設備費110,350 元及其他
      │    │  │  │                              │                │                │              │設備費 665,450元 ,共計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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