臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0937                        │                │                │              │
    5 │436 │  │  │市立三玉國民小學       │     122,441,936│     154,975,160│   -32,533,224│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     115,890,948│     150,378,346│   -34,487,398│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     115,890,948│     150,378,346│   -34,487,398│1.本科目依教育局87.5.14 北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 三字第8722885900號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政服務收入50,000元撥充支應。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數115,890,948元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費107,129,540元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6,314,308元, 旅運費2,447,100
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元, 共計如列數。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下 :         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費106,329,540元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減少31,354,123元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務5,206,708元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減少2,040,665元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   少6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地162,240元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減少81,120元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選50,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   少30,000元 。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教學行政3,695,460元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減少660,490元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)各項活動435,000元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減少315,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       2,556,988│       2,783,930│      -226,942│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       2,556,988│       2,783,930│      -226,942│1.本年度預算數2,556,988元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費2,431,152元, 業 務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 66,436元,旅運費59,400元,共計
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如列數。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費2,421,552元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減少167,028元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育105,436元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減少39,914元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)身心障礙資源班教學 30,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減少20,000元。 
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       3,994,000│       1,812,884│     2,181,116│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,150,000│         987,584│     2,162,416│營建工程3,150,000元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下 :             
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │1.屋頂防漏隔熱工程 2,000,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.教學廣播系統工程 1,150,000元
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         844,000│         825,300│        18,700│編列機械及設備103,500元,交通及
      │    │  │  │                        │                │                │              │運輸設備123,500元 ,其 他 設 備
      │    │  │  │                              │                │                │              │617,000元,共計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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