臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0934 │ │ │ │
5 │433 │ │ │市立辛亥國民小學 │ 39,853,996│ 51,580,308│ -11,726,312│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 35,771,772│ 46,046,324│ -10,274,552│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 35,771,772│ 46,046,324│ -10,274,552│1.本科目依教育局79.11.23府五字
│ │ │ │ │ │ │ │ 第79072270號函規定由場地出借
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入6,000元、87.5.14北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 三字第8722885900號函規定由行
│ │ │ │ │ │ │ │ 政服務收入40,000元及 88.1.30
│ │ │ │ │ │ │ │ 北市教四字第8820587700號函之
│ │ │ │ │ │ │ │ 規定由書表費收入6,0000元等撥
│ │ │ │ │ │ │ │ 充支應
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數35,771,772元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費32,366,440元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,514,332元,旅運費891,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,085,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列9,214,326 元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務2,010,185元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列616,993 元
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地162,240元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列81,120元
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教師甄選40,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列56,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理幼稚園招生工作6,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次無增減
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)教學行政1,331,107元,較 上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列115,113 元
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)各項活動125,000元,較上 次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列85,000元
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 1,502,224│ 2,102,182│ -599,958│
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 1,502,224│ 2,102,182│ -599,958│1.本年度預算數1,502,224元 包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費1,387,188元、 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 75,436元、旅運費39,600元
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費1,387,188元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列479,244元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育85,036元較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列714元
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)身心障礙資源班30,000元 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列120,000元
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│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 2,580,000│ 3,431,802│ -851,802│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 2,000,000│ 2,721,802│ -721,802│營建工程2,000,000元編列明細 如
│ │ │ │ │ │ │ │下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)消防安全設施改善工程216,390
│ │ │ │ │ │ │ │(2)防水漏水整修工程1,783,610元
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 580,000│ 710,000│ -130,000│編列機械及設備費45,000元、交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費5,000元、 資訊設備
│ │ │ │ │ │ │ │99,000元及其他設備費431,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │共計如列數
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