臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0934                        │                │                │              │
    5 │433 │  │  │市立辛亥國民小學       │      39,853,996│      51,580,308│   -11,726,312│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      35,771,772│      46,046,324│   -10,274,552│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      35,771,772│      46,046,324│   -10,274,552│1.本科目依教育局79.11.23府五字
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 第79072270號函規定由場地出借
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費收入6,000元、87.5.14北市教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 三字第8722885900號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政服務收入40,000元及 88.1.30
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教四字第8820587700號函之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 規定由書表費收入6,0000元等撥
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 充支應           
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數35,771,772元, 包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費32,366,440元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,514,332元,旅運費891,000 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費32,085,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 上次減列9,214,326 元    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務2,010,185元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 次減列616,993 元      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 列6,000 元         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地162,240元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 上次減列81,120元      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選40,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 列56,000元         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作6,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較上次無增減        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政1,331,107元,較 上
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 次減列115,113 元      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動125,000元,較上 次
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 減列85,000元        
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       1,502,224│       2,102,182│      -599,958│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       1,502,224│       2,102,182│      -599,958│1.本年度預算數1,502,224元 包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費1,387,188元、 業務費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 75,436元、旅運費39,600元  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下 :         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費1,387,188元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列479,244元    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育85,036元較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列714元     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)身心障礙資源班30,000元 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列120,000元   
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       2,580,000│       3,431,802│      -851,802│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,000,000│       2,721,802│      -721,802│營建工程2,000,000元編列明細 如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下 :             
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)消防安全設施改善工程216,390
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)防水漏水整修工程1,783,610元
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         580,000│         710,000│      -130,000│編列機械及設備費45,000元、交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費5,000元、 資訊設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │99,000元及其他設備費431,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │共計如列數          
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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