臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0932                        │                │                │              │
    5 │431 │  │  │市立蘭雅國民小學       │      70,197,019│      92,823,171│   -22,626,152│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      64,525,779│      89,334,309│   -24,808,530│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      64,525,779│      89,334,309│   -24,808,530│1.本科目依教育局87.05.14北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │三字第8722885900號函規定由行政
      │    │  │  │                              │                │                │              │服務收入64,000元,及88.1.30北市
      │    │  │  │                              │                │                │              │教四字第8820587700號函規定由書
      │    │  │  │                              │                │                │              │表費 6,000元等撥充支應。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 64,525,779.00元
      │    │  │  │                              │                │                │              │包括人事費59,516,792元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │3,963,187 元,旅運費 1,045,800
      │    │  │  │                              │                │                │              │元。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 59,062,392元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 21,661,284元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務2,823,208元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,309,610元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)辦理教師甄選工作 64,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次增列 32,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作6,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,較上次無增減。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政2,270,939元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列407,516元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動125,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列1,375,000元。    
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       1,642,540│       2,271,982│      -629,442│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       1,642,540│       2,271,982│      -629,442│1.本年度預算數 1,642,540元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │括人事費 1,544,904元,業 務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │77,836元,旅運費19,800元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費1,540,104元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列594,428元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 74,236元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 15,014元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)資源班 30,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 20,000元。      
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       4,028,700│       1,216,880│     2,811,820│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,376,700│         555,880│     2,820,820│營建工程 3,376,700元編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下:             
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)屋頂防水隔 熱 整 修 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,600,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 排水改善及周邊地坪整修工
      │    │  │  │                              │                │                │              │   程1,776,700 元。    
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         652,000│         661,000│        -9,000│編列其他設備費 652,000元。  
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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