臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0931                        │                │                │              │
    5 │430 │  │  │市立興華國民小學       │      86,265,373│     108,873,771│   -22,608,398│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      81,302,893│     104,340,009│   -23,037,116│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      81,302,893│     104,340,009│   -23,037,116│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入15,000元,依87.5.14北
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 市教三字第8722885900號函規定
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 由行政服務收入16,000元及88.1
      │    │  │  │                              │                │                │              │ .30北市教四字第8820587700號
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 函規定由書表費收入6,000元等
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 撥充支應          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數81,302,893元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費74,759,628元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │4,713,565元,旅運費1,829,700元
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費74,200,428元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列15,166,104元.  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務費3,920,113元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,150,214元.  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)幼稚園招生工作6,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增減數0元      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)學校開放場地162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列81,120元     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選16,000元    
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列16,000元  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政2,851,112元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列47,678元     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動135,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,570,000元     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       3,338,480│       2,032,982│     1,305,498│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       3,338,480│       2,032,982│     1,305,498│1.本年度預算3,338,480元,包括人
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 事費 3,022,408 元,業務費236,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,872元,旅運費79,200元.   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數內容與上次之比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費2,992,008元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列1,125,576元.  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育166,472元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列49,922元      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)身心障礙資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列20,000元.    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)視障資源班150,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列150,000元.    
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       1,624,000│       2,500,780│      -876,780│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         600,000│       1,931,280│    -1,331,280│營建工程600,000元,編列校園美化
      │    │  │  │                        │                │                │              │工程600,000元.        
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,024,000│         569,500│       454,500│編列其他設備1,024,000元   
      │    │  │  │                        │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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