臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0929                        │                │                │              │
    5 │428 │  │  │市立文化國民小學       │     106,709,927│     142,364,970│   -35,655,043│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     101,533,871│     136,412,234│   -34,878,363│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     101,533,871│     136,412,234│   -34,878,363│1.本科目依 87.5.14北市教三字第
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 8722885900號函規定由行政服務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 收入28,000元及88.1.30 北市四
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 字第8820587700號函之規定由書
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 表費收入6,000元等撥充支應 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數101,533,871元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費93,381,312元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6,185,159元,旅運費1967,400元
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費92,574,912元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上之減列32,129,804元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務4,508,768元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,177,630元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地162,240元 ,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次度減列81,120元 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選28,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列20,000元 。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作6,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次無增減。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政3,606,951元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列448,809元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動635,000元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列15,000元 。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       1,826,056│       2,747,330│      -921,274│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       1,826,056│       2,747,330│      -921,274│               
      │    │  │  │                        │                │                │              │1.本年度預算數1,826,056元,包括
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 1,707,720元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 78,736元,旅運費 39,600元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費1,707,720元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上年度減列774,360元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育88,336元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 26,914元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)身心障礙源班30,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列120,000元。    
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       3,350,000│       3,205,406│       144,594│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,500,000│       2,275,406│       224,594│營建工程2,500,000元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │下 :             
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)全 校 照 明 設 備改善工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,500,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)全 校 鋼 筋 暴 露改善工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,000,000元。      
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         850,000│         930,000│       -80,000│編列機械及設備費75,000元, 其他
      │    │  │  │                        │                │                │              │設備費775,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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