臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0928                        │                │                │              │
    5 │427 │  │  │市立新湖國民小學       │      94,303,565│     130,659,215│   -36,355,650│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      87,866,041│     120,899,595│   -33,033,554│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      87,866,041│     120,899,595│   -33,033,554│1.本科目依教育局87.  5.14北市
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 三字第8722885900號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政服務收入64,000元及88.  1.3
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教四字第8820587700號函之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 規定由書表費收入18,000元等撥
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 充支應。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 87,866,041元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 80,755,708元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,103,783元,旅運費 2,006,550
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 80,074,908元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 29,315,784元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 4,251,228元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 1,882,750 元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地 162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 81,120元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選64,000元,較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 44,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)幼稚園招生工作 18,000元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列3,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政 3,098,665元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列449,900元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)國民教育輔導團 50,000元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 50,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)教 師 進 修 個 案行動研究
      │    │  │  │                              │                │                │              │   100,000 元,較上次無增減。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (10)新增國小家長教育成長研習
      │    │  │  │                              │                │                │              │   35,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (11)減列幼兒入學親職教育座談
      │    │  │  │                              │                │                │              │   會30,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (12)減列教評會運作分區研討會
      │    │  │  │                              │                │                │              │   50,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (13)減列購置鄉土及 母語 英語
      │    │  │  │                              │                │                │              │   50,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (14)減列圖 書 館配合各科教學
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,200,000 元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       1,505,524│       2,146,982│      -641,458│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       1,505,524│       2,146,982│      -641,458│1.本年度預算數 1,505,524 元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 1,377,288 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 68,836元,旅運費 59,400元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 1,372,488元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列579,144元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 103,036元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 42,314元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)身心障礙班 30,000 元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 20,000元。    
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       4,932,000│       7,612,638│    -2,680,638│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       4,000,000│       6,751,638│    -2,751,638│營建工程4,000,000元,編列屋頂防
      │    │  │  │                        │                │                │              │漏整修工程 4,000,000元。   
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         932,000│         861,000│        71,000│編列廣播設備 27,000元,機具設備
      │    │  │  │                        │                │                │              │616,440元,圖書 73,685元,各科教
      │    │  │  │                              │                │                │              │學設備214,875元,共計如列數。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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