臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0927                        │                │                │              │
    5 │426 │  │  │市立芝山國民小學       │     111,503,189│     129,926,029│   -18,422,840│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      95,317,283│     119,517,129│   -24,199,846│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      95,317,283│     119,517,129│   -24,199,846│1.本科目依教育局87.05.14北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 三字第8722885900號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政服務收入70,000元及88.01.30
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教四字第8820587700號函之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 規定由書表費收入12,000元等撥
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 充支應。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 95,317,283元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 88,143,008元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,268,975元,旅運費 1,905,300
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費87,451,008元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 21,303,618元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 4,254,276元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,340,792元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地 162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選70,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 10,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作 12,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次無增減。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政 3,070,759元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列563,316元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動 285,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列105,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       5,316,906│       8,699,154│    -3,382,248│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       5,316,906│       8,699,154│    -3,382,248│1.本年度預算數5,316,906元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費4,938,498元,業 務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 220,008元,旅運費158,400元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 4,936,098元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,189,906元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 290,808元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列132,342元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)身心障礙班經費30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 20,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)多重障礙班經費30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 20,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)啟智班經費 30,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 20,000元。    
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │      10,869,000│       1,709,746│     9,159,254│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │      10,000,000│         831,746│     9,168,254│營建工程 10,869,000元,編列明細
      │    │  │  │                        │                │                │              │如下 :            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 忠孝樓教室補修工程10,000,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         869,000│         878,000│        -9,000│編列機械及設備費 42,000元,交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費 122,500元,其  他
      │    │  │  │                              │                │                │              │設備費 704,500元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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