臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0925                        │                │                │              │
    5 │424 │  │  │市立萬興國民小學       │      64,475,353│      81,632,591│   -17,157,238│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      58,240,681│      71,161,307│   -12,920,626│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      58,240,681│      71,161,307│   -12,920,626│1.本科目依教育局88.01.30北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 四字第8820587700號函之規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 書表費收入 6,000元及87.05.14
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教三字第8722885900號函規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定由行政服務收入16,000元等撥
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 充支應。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數58,240,681元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費53,439,680元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,646,301元,旅運費1,154,700
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費53,003,280元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列11,195,293元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え一般業務 2,672,598元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 1,184,221元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列 6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お開放學校場地 162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列81,120元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か教師甄選16,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列16,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が辦理幼稚園招生工作 6,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  與上次同。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ き教學行政 2,043,563元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 412,992元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぎ各項活動 325,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列25,000元。      
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       2,236,672│       3,217,604│      -980,932│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       2,236,672│       3,217,604│      -980,932│1.本年度預算數 2,236,672元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費2,128,236 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 68,836元,旅運費39,600元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 2,123,436元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 898,818元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え特殊教育83,236元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列62,114元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ學習障礙資源班教學35,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列20,000元。   
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       3,998,000│       7,253,680│    -3,255,680│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,400,000│       6,673,680│    -3,273,680│營建工程 3,400,000元編列地下室
      │    │  │  │                        │                │                │              │及校內排水整修工程 3,400,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │。              
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         598,000│         580,000│        18,000│編列機械及設備費50,000元,交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費67,950元及其他設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │480,050元,共計如列數。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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