臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0924 │ │ │ │
5 │423 │ │ │市立明湖國民小學 │ 152,414,846│ 206,216,461│ -53,801,615│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 142,733,124│ 193,736,611│ -51,003,487│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 142,733,124│ 193,736,611│ -51,003,487│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入60,000元、依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入1,006,000元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 87.7.29北市教二字第872480360
│ │ │ │ │ │ │ │ 0號函規定由行政服務收入59200
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及88.1.30北市教四字第88205
│ │ │ │ │ │ │ │ 87700號函規定由書表費收入600
│ │ │ │ │ │ │ │ 0元撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數142,733,124元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費131,936,053元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,841,371元,旅運費1,955,700
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 1.人員維持費130,280,492元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列47,106,284元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 2.一般業務5,529,320元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列2,630,599元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 3.會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 4.開放學校場地222,240元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列111,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 5.暑期游泳訓練班660,513元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列590,513元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 6.教師甄選59,200元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列20,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 7.辦理幼稚園招生工作與上次同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ 8.教學行政4,913,359元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列638,171元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 9.各項活動1,050,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列100,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 4,404,722│ 2,071,856│ 2,332,866│
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 4,404,722│ 2,071,856│ 2,332,866│1.本年度預算數4,404,722元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費3,872,064元業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 354,458元,旅運費178,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │二.本年度預算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ 1.人員維持費3,852,864元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列1,986,432元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 2.特殊教育341,858元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列186,434元 。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 3.身心障礙資源班60,000元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列10,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 4.新增自閉巡迴輔導班開辦費
│ │ │ │ │ │ │ │ 150,000元 。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,277,000│ 10,407,994│ -5,130,994│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 4,050,000│ 9,350,994│ -5,300,994│營建工程4,050,000元,編列明細如
│ │ │ │ │ │ │ │下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)藝文走廊整修工程1,250,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2).活動中心三、四樓球場整修工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程2,800,000元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,227,000│ 1,057,000│ 170,000│編列交通及運輸設備費490,760元
│ │ │ │ │ │ │ │、編列其他設備736,240元,共計如
│ │ │ │ │ │ │ │列數。
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