臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0924                        │                │                │              │
    5 │423 │  │  │市立明湖國民小學       │     152,414,846│     206,216,461│   -53,801,615│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     142,733,124│     193,736,611│   -51,003,487│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     142,733,124│     193,736,611│   -51,003,487│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入60,000元、依75.8.26
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 府民二字第110799號函規定由教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 育學術服務收入1,006,000元、
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 87.7.29北市教二字第872480360
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 0號函規定由行政服務收入59200
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元及88.1.30北市教四字第88205
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 87700號函規定由書表費收入600
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 0元撥充支應。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數142,733,124元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費131,936,053元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8,841,371元,旅運費1,955,700
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1.人員維持費130,280,492元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列47,106,284元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2.一般業務5,529,320元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列2,630,599元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3.會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4.開放學校場地222,240元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列111,120元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5.暑期游泳訓練班660,513元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列590,513元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6.教師甄選59,200元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列20,800元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7.辦理幼稚園招生工作與上次同
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8.教學行政4,913,359元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列638,171元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 9.各項活動1,050,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  增列100,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       4,404,722│       2,071,856│     2,332,866│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       4,404,722│       2,071,856│     2,332,866│1.本年度預算數4,404,722元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費3,872,064元業務費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 354,458元,旅運費178,200元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │二.本年度預算數之內容與上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │  比較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1.人員維持費3,852,864元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   年度增列1,986,432元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2.特殊教育341,858元,較上年度
      │    │  │  │                              │                │                │              │  增列186,434元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3.身心障礙資源班60,000元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上年度增列10,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4.新增自閉巡迴輔導班開辦費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │  150,000元 。       
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,277,000│      10,407,994│    -5,130,994│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       4,050,000│       9,350,994│    -5,300,994│營建工程4,050,000元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下:             
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)藝文走廊整修工程1,250,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2).活動中心三、四樓球場整修工
      │    │  │  │                              │                │                │              │  程2,800,000元。     
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,227,000│       1,057,000│       170,000│編列交通及運輸設備費490,760元
      │    │  │  │                        │                │                │              │、編列其他設備736,240元,共計如
      │    │  │  │                              │                │                │              │列數。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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