臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0919                        │                │                │              │
    5 │418 │  │  │市立桃源國民小學       │      51,756,867│      80,622,451│   -28,865,584│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      46,757,579│      73,146,677│   -26,389,098│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      46,757,579│      73,146,677│   -26,389,098│1.本科目依教育局87.5.14 北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 三字第8722885900號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政服務收入12,000元及 88.1.30
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教四字第8820587700號函之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 規定由書表費收入 6,000元等撥
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 充支應。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數46,757,579元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費43,686,996元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,811,383 元,旅運費 1,159,2
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 00元,補助及獎勵費 100,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費42,346,596元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列24,832,348元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え一般業務 2,412,848元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 1,327,270元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ會計業12,000元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  6,000 元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お開放學校場地 162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列81,120元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か教師徵選12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列12,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が辦理幼稚園招生工作 6,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,與上年度同。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ き教學行政 1,680,895元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列75,360元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぎ各項活動 125,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列55,000元。      
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       2,419,288│       3,519,128│    -1,099,840│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       2,419,288│       3,519,128│    -1,099,840│1.本年度預算數 2,419,288元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 2,308,752元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 70,936元,旅運費39,600元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 2,303,952元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 1,045,476元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え特殊教育85,336元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列34,364元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ資源教育班30,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列20,000元。      
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       2,580,000│       3,956,646│    -1,376,646│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,000,000│       2,695,726│      -695,726│營建工程 2,000,000元,編列屋列
      │    │  │  │                        │                │                │              │防漏工程 2,000,000元。    
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         580,000│       1,260,920│      -680,920│編列機械及設備費75,500元,資訊
      │    │  │  │                        │                │                │              │設備費 200,000元及其他設備費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │,康樂設備11,500元,樂器設備 
      │    │  │  │                              │                │                │              │52,100元,資訊設備 200,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │計如列數。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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