臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0917                        │                │                │              │
    5 │416 │  │  │市立義方國民小學       │      41,174,381│      60,460,946│   -19,286,565│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      38,041,725│      50,843,648│   -12,801,923│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      38,041,725│      50,843,648│   -12,801,923│1.本科目依教育局88.1.30 府教三
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第 882058700號函規定由書表
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費收入6,000、依87.05.14 府教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 三字第8722885900號函規定由服
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費收入 8,000元等收入撥充支
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 應。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數38,064,225元包括
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 人事費 35,044,622元,業 務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,251,903元,旅運費 767,700元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費34,771,422元, 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 11,479,788元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務費1,731,848元、較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列977,470元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3.)會計業務費12,000元、較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 6,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地162,240元、較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選8,000元、較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列8,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作6,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次無增減 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政1,247,715元、較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列202,055元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動125,000元、較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 25,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       1,802,656│       2,625,680│      -823,024│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       1,802,656│       2,625,680│      -823,024│1.本年度預算數1,802,656元;包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費1,712,520元,業務費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 70,336元 ,旅運費19,800元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算之內容與上次比較 :
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費1,707,720元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列774,360元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育64,936 元較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 28,664元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       1,330,000│       6,991,618│    -5,661,618│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         750,000│       6,411,618│    -5,661,618│1.營建工程750,000元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 下 :            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)校舍整修工程550,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)圍牆整修工程200,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         580,000│         580,000│              │編列機具設備 20,125元,交通及運
      │    │  │  │                        │                │                │              │輸設備93,500元,其他設備466,375
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 0,共計如列數。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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