臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0916 │ │ │ │
5 │415 │ │ │市立湖山國民小學 │ 24,236,190│ 43,990,856│ -19,754,666│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 21,742,569│ 31,866,100│ -10,123,531│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 21,742,569│ 31,866,100│ -10,123,531│1.本科目依教育局 87.5.14北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 三字第8722885900號函規定由行
│ │ │ │ │ │ │ │ 政服務收入19,200 元及88.1.30
│ │ │ │ │ │ │ │ 北市教四字第8820587700號函之
│ │ │ │ │ │ │ │ 規定由書表費收入3,000 元等撥
│ │ │ │ │ │ │ │ 充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,742,569元包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 18,736,480 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,250,089 元, 旅運費 756,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 18,595,680 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 8,884,852元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 1,870,798 元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 702,020 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 6,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地 162,240 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 81,120 元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教師甄選 19,200 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 88,800 元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理幼稚園招生工作 3,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次預算無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)教學行政 859,651 元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 330,739 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)各項活動 220,000 元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 30,000 元 。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 1,010,796│ 9,204,624│ -8,193,828│
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 1,010,796│ 9,204,624│ -8,193,828│1.本年度概算數1,010,796元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 936,960 元 , 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 41,436 元,旅運費 32,400 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 927,360 元 ,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 7,769,664 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育 53,436 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 304,164 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)身心障礙資源班 30,000 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 120,000 元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 1,482,825│ 2,920,132│ -1,437,307│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 932,825│ 2,240,132│ -1,307,307│營建工程 932,825 元,編列明細如
│ │ │ │ │ │ │ │下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 教職員男女廁所改善工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 721,195 元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)樓梯扶手改善工程 211,630
│ │ │ │ │ │ │ │ 元 。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 550,000│ 680,000│ -130,000│編列機械及設備費 77,525 元, 交
│ │ │ │ │ │ │ │通及運輸設備費 262,135 元 及其
│ │ │ │ │ │ │ │他設備費 210,340 元,共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │。
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