臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0915                        │                │                │              │
    5 │414 │  │  │市立大屯國民小學       │      27,247,883│      33,458,732│    -6,210,849│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      24,182,084│      31,437,627│    -7,255,543│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      24,182,084│      31,437,627│    -7,255,543│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入 600元, 依87.05.14北
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 市教三字第8722885900號函規定
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 由行政服務收入 28,000元及88.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 01.30北市教四字第 8820587700
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 號函之規定由書表費收入 3,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元等撥充支應。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 24,182,084元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費21,101,708元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,261,376元,旅運費 819,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費20,922,108元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列6,204,298元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 1,935,298元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列675,528元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地 162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)新增教師甄選28,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作3,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,與上次同。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政 899,438元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列286,597元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動 220,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 30,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │         931,409│         150,000│       781,409│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │         931,409│         150,000│       781,409│1.本年度預算數931,409元,包括人
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 事費853,860元,業務費47,849元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,旅運費 29,700元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 853,860元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列842,660元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育47,549元,較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 47,549元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)身心障礙資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列108,800元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       2,134,390│       1,871,105│       263,285│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       1,584,390│       1,216,280│       368,110│營建工程1,584,390元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下 :             
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)給水排水系統更新工程500,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元 。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)廁所整修工程1,084,390元。 
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         550,000│         654,825│      -104,825│編列機械及設備費 60,000 元, 
      │    │  │  │                        │                │                │              │交通及運輸設備費 21,675元 , 
      │    │  │  │                              │                │                │              │其他設備費468,325元,共計如列數
      │    │  │  │                              │                │                │              │。              
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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