臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0914                        │                │                │              │
    5 │413 │  │  │市立泉源國民小學       │      26,053,380│      38,360,255│   -12,306,875│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      23,233,436│      31,231,794│    -7,998,358│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      23,233,436│      31,231,794│    -7,998,358│1.本科目依教育局87.5.14 北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 三字第8722885900號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政服務收入16,000元及 88.1.30
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教四字第8820587700號函之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 規定由書表費收入2,000 元撥充
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 支應。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 23,233,436元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費20,401,856元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,212,380元, 旅運費619,200元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費20,261,856元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列6,616,720元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務1,646,848元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列829,670元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地162,240元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列81,120 元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選16,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列16,000 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │(6)辦理幼稚園招生工作2,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列1,000 元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政912,492元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列417,848元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動220,000元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減少30,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │         769,944│         150,000│       619,944│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │         769,944│         150,000│       619,944│1.本年度預算數769,944元,包括人
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 事費705,744元,業務費31,800元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 旅運費32,400元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)新增人員維持費700,944元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)新增特殊教育39,000 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)身心障礙資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列120,000元。    
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       2,050,000│       6,978,461│    -4,928,461│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       1,500,000│       6,298,461│    -4,798,461│營建工程1,500,000元,編列校舍整
      │    │  │  │                        │                │                │              │修工程1,500,000 元。     
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         550,000│         680,000│      -130,000│編列保健室設備45,000元 ,廣播設
      │    │  │  │                        │                │                │              │備21,000元, 機具設備232,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │圖書設備98,000元, 各科教學設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │95,000元, 康樂設備59,000元, 共
      │    │  │  │                              │                │                │              │計如列數。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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