臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0912                        │                │                │              │
    5 │411 │  │  │市立湖田國民小學       │      24,461,052│      33,792,916│    -9,331,864│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      21,217,008│      28,995,900│    -7,778,892│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      21,217,008│      28,995,900│    -7,778,892│1.本科目依教育局87.05.14北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 三字第8722885900號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政服務收入24,000元及88.01.30
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教四字第8820587700號函之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 規定由書表費收人3,000 元等撥
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 充支應。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數21,217,008元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費18,393,288元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,249,520元,旅運費574,200元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費18,232,488元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 上次減列6,334,294元 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般業務 1,673,188元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列991,430元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列 6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)開放學校場地 162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 141,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)教師甄選業務24,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列24,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(6)辦理幼稚園招生工作 3,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,較上次增列 1,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(7)教學行政 890,092元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 253,048元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(8)各項活動 220,000元較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列30,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │         694,044│         150,000│       544,044│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │         694,044│         150,000│       544,044│1.本年度預算數 694,044元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費 642,144元,業務費32,1
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 00元,旅運費19,800元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費 642,144元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次增列 642,144元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)特殊教育21,900元,較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列21,900元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)資源班教學30,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 120,000元。     
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       2,550,000│       4,647,016│    -2,097,016│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,000,000│       2,836,021│      -836,021│營建工程 2,000,000元,編列明細
      │    │  │  │                        │                │                │              │如下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)專科教室整修工程 998,807元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)操場及綠化美化工程 1,001,1
      │    │  │  │                              │                │                │              │  93元。          
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         550,000│       1,810,995│    -1,260,995│編列機械及設備費 100,720元,交
      │    │  │  │                        │                │                │              │通及運輸設備42,880元及其他設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │費 406,400元,共計如列數。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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