臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0911                        │                │                │              │
    5 │410 │  │  │市立關渡國民小學       │     104,009,131│     140,639,547│   -36,630,416│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      96,356,903│     124,861,297│   -28,504,394│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      96,356,903│     124,861,297│   -28,504,394│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入2,000元、87.5.14北市
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 教三字第8722885900號函規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 行政服務收入96,000元及88.01.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 30北市教四字第8820587700號函
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 之規定由書表費收入 3,000元等
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 撥充支應。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數96,356,903元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費89,302,076元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,376,327元,旅運費1,678,500
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費88,680,876元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 25,709,123元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務4,021,948元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,170,970元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選96,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 96,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作3,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,與上次同 。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政3,245,839元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列426,181元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動135,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 15,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       4,166,228│       6,046,684│    -1,880,456│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       4,166,228│       6,046,684│    -1,880,456│1.本年度預算數4,166,228元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費3,897,756元,業務費149,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 672元,旅運費118,800元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │較如下:
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費3,888,156元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,763,328元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育218,072元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 77,128元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)身心障礙資源班 30,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 20,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)資優班 30,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 20,000元。      
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       3,486,000│       9,731,566│    -6,245,566│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,700,000│       8,945,566│    -6,245,566│營建工程 2,700,000元,編列明細
      │    │  │  │                        │                │                │              │如下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)教室鋁窗整修工程2,000,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元 。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)全校廣播系統工程700,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         786,000│         786,000│              │編列機械及設備費 189,100元,交
      │    │  │  │                        │                │                │              │通及運輸設備費142,590元,其他設
      │    │  │  │                              │                │                │              │備費454,310元,共計如列數。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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