臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0909 │ │ │ │
5 │408 │ │ │市立逸仙國民小學 │ 112,007,951│ 161,082,190│ -49,074,239│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 105,054,523│ 146,866,751│ -41,812,228│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 105,054,523│ 146,866,751│ -41,812,228│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入180,000 元、87.05.14
│ │ │ │ │ │ │ │ 北市教三字第8722885900號函規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由行政服務收入32,000元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 88.1.30 北市教四字第
│ │ │ │ │ │ │ │ 8820587700號函之規定由書表費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入18,000元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數105,054,523 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費97,580,228元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 5,783,695元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,690,600 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算之內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費96,926,628元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列39,078,230元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 一般業務 4,313,728元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 1,921,790元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 會計業務12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 開放學校場地342,240 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列171,120 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5) 教師甄選業務32,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列16,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6) 辦理幼稚園招生工作18,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上次同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7) 教學行政 3,274,927元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 604,088元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8) 各項活動 135,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列15,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 4,035,428│ 5,861,284│ -1,825,856│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 4,035,428│ 5,861,284│ -1,825,856│1.本年度預算數 4,035,428元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 3,809,556元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 146,672元,旅運費79,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費 3,799,956元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 1,723,728元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 特殊教育 175,472元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列62,128元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 資優班教學30,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列20,000元。
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│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 資源班教學30,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列20,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 2,918,000│ 8,354,155│ -5,436,155│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 2,000,000│ 7,418,155│ -5,418,155│營建工程 2,000,000元,編列給水
│ │ │ │ │ │ │ │設施改善工程 2,000,000元。
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│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 918,000│ 936,000│ -18,000│編列機械設備費93,200元、交通及
│ │ │ │ │ │ │ │運輸設備費63,000元及其他設備費
│ │ │ │ │ │ │ │761,800 元,共計如列數。
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